Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#1 |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 12.09.2011
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Всем привет! Возник вопросик. Сотрудник командируется. По ж/д и авиа/билетам мы принимаем НДС к вычету. А правомерно вычетать НДС с услуг по найму жилья на основании документов (счетов, актов) в то время, как счет-фактуру гостиницы не выписывают.
|
|
|
|
|
|
#2 | |
|
дир, просто дир
|
Цитата:
А почему не выписали? Я в гостинницах прошу сч-ф и мне дают по командировочному удостоверению на имя организации оформленную.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
|
|
|
![]() |
|
|