Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 29.11.2011, 09:39   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию И снова НДС

Подскажите, при проверке книги покупок и книги продаж обнаружился аванс полученный от покупателя, который таковым не является (вообще никак не вяжется ни с чем, в последующих периодах такой отгрузки нет и не будет). Как это "красиво" исправить в 1С 8? Делаю дополнительные листы по книге продаж ввиде сторно аванса полученного, так проводки как висели на 76 АВ так и висят. Как убрать некорректные проводки? Значит придется удалять счета-фактруры выставленные на аванс? Запуталась - помогите
sterva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 02:56   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,367
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: И снова НДС

Цитата:
Сообщение от sterva Посмотреть сообщение
обнаружился аванс полученный от покупателя, который таковым не является
А чем является ? Надо понимать, что деньги-то приходили, просто не правильно их отнесли на аванс ? Или деньги не приходили ?
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 06:34   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: И снова НДС

Да, я не так выразилась, деньги поступили, но их неверно отнесли на аванс, авансом они не яляются т.к. сначала прошла отгрузка а потом поступила эта оплата. Так как все таки исправить?
sterva вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 30.11.2011, 10:29   #4
бухгалтер
 
Аватар для Эльвира Д
 
Регистрация: 01.06.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 481
Спасибо: 5
По умолчанию Re: И снова НДС

sterva,
если речь идет об это годе ,то сделать зачет аванса и подать уточненку за тот налоговый период по ндс
Эльвира Д вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 11:02   #5
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,367
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: И снова НДС

Цитата:
Сообщение от Эльвира Д Посмотреть сообщение
если речь идет об это годе ,то сделать зачет аванса и подать уточненку за тот налоговый период по ндс
Согласна. Но я думаю, что даже если это было и не в этом году, то подать уточненку можно и за другой год, того периода когда была допущена ошибка.
В 1С 8.2 для того, чтобы сумма ушла с 76.АВ, нужно эту с/фактуру авансовую включить в формирование книги покупок на вкладке НДС с авансов, получится книгу покупок перезаполняете в том периоде когда эта ошибка допущена. В декларации эта сумма встанет в таблицу отдельной строкой к возмещению. Только после этого сумма из 76.АВ уйдет.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 11:09   #6
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: И снова НДС

Пришли деньги на р/сч. Типа аванс. Оформили сч/ф на аванс, НДС к уплате поставили. И всё это 3квартал.
Пришло письмо от отправителя денег с просьбой вернуть ошибочный платеж. Никаких проблем - возвращаем (перечисляем обратно им на счет).

Должны ли они нам какие-нибудь документы? Сч/ф? Или как нам у себя НДС теперь этот к вычету поставить?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 11:12   #7
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: И снова НДС

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Должны ли они нам какие-нибудь документы? Сч/ф? Или как нам у себя НДС теперь этот к вычету поставить?
Нет. они Вам ни чего не должны, а Свою сч. ф-ру включаете в книгу покупок в том квартале когда деньги возвращены.
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 11:18   #8
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: И снова НДС

Б_С_К, теория ясна
на практике в 1С 8 - завести (сформировать) сч/ф на основании возврата или ранее выписанная сч/ф на аванс сама в книгу покупок попадет?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 30.11.2011, 11:21   #9
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: И снова НДС

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
на практике в 1С 8 - завести (сформировать) сч/ф на основании возврата или ранее выписанная сч/ф на аванс сама в книгу покупок попадет?
У меня автоматом формирует (1С8.2.)
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 11:33   #10
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: И снова НДС

тогда должна и у меня автоматом
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 12:21   #11
бухгалтер
 
Аватар для Эльвира Д
 
Регистрация: 01.06.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 481
Спасибо: 5
По умолчанию Re: И снова НДС

sterva, к какому выводу вы пришли? уже столько ответов.
Эльвира Д вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 09:59   #12
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: И снова НДС

В мае покупатель оплатил по счету некую сумму (авансом) в т.ч. НДС.
Внесено в программу без НДС
Соотв. сч/ф на аванс не выставлялась. И к начислению мы его себе не приняли.
Сделка не состоялась, будем возвращать деньги по письму от покупателя. Где эта сумма естественно с выделенным НДС (и платежка приложена)
Как быть? Что делать с НДС?
Надо ли переделывать май месяц и доначислять НДС? Или можно это сделать текущей датой? Или просто раз тогда не приняли к начислению, то и теперь при возврате не принимать к вычету?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 15:23   #13
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: И снова НДС

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
В мае покупатель оплатил по счету некую сумму (авансом) в т.ч. НДС.
Внесено в программу без НДС
Соотв. сч/ф на аванс не выставлялась. И к начислению мы его себе не приняли.
Сделка не состоялась, будем возвращать деньги по письму от покупателя. Где эта сумма естественно с выделенным НДС (и платежка приложена)
Как быть? Что делать с НДС?
Надо ли переделывать май месяц и доначислять НДС? Или можно это сделать текущей датой? Или просто раз тогда не приняли к начислению, то и теперь при возврате не принимать к вычету?
НДС надо за май доначислить и сдать уточненную декларацию. С-ф на аванс хотя-бы для себя распечатайте, сделайте доп.лист к книге-продаж. Но перед тем, как сдать уточ.декларацию, перечислите в бюджет сумму НДС. Когда вернете аванс,то НДС у вас сторнируется.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 11:13   #14
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: И снова НДС

т.е. без вариантов - уточненка за 2квартал? (((

Т.К. НДС поквартальный - дальше исправления не потянутся.
Прибыли тоже не коснется вроде...

т.е. в общем-то ничего страшного )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 11:36   #15
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: И снова НДС

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Прибыли тоже не коснется вроде...
Конечно нет, у вас же только аванс, а он на прибыль не влияет.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot