Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 17.01.2012, 11:55   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию НДС как быть?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в 2011г. мы были УСН, с 2012г. перешли на ОСНО. Так вот вопрос в следующем : приход от поставщика (который выделяет НДС) был в декабре 2011г., а по факту к нам пришел в январе 2012г. Мы делаем у себя приход в январе, но НДС входящий не вправе принимать к вычету?
heelen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 01:52   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
По умолчанию Re: НДС как быть?

Документы декабрьские, на них стоит ваша подпись, а по факту пришел в январе ? Вам документы выписали, вы были в курсе, что документы декабрем, в документах наверное ваша печать и подпись, а какими у вас аргумент что вы его приходуете в январе ? ведь чем-то должно это подтверждаться, что вы его по факту получили в январе ?
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 08:52   #3
рубль бережёт
 
Аватар для Копейка
 
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,509
Спасибо: 706
По умолчанию Re: НДС как быть?

Цитата:
Сообщение от heelen Посмотреть сообщение
приход от поставщика (который выделяет НДС) был в декабре 2011г
Наверно, не "приход", а отправка. Отправили груз в декабре, а пришел он в начале января. Так бывает, если из другого города поставка.
__________________
Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал…
Копейка вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.01.2012, 10:31   #4
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 44
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС как быть?

Здравствуйте все! Помогите и мне пожалуйста! Может для кого и смешные вопросы, но для меня жизни или смерти подобны. В апреле 2011 года поступили средства на р/счет за СМР, которые еще не выполнялись. Является ли эти сумма авансом? Нужно ли включить эту сумму в облагаемую НДС и включить в реализацию или в авансы? Для того что бы признать авансом нужна счет-фактура на аванс или не обязательно? Я ее сама себе выписываю или как?
Зея вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 11:43   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 30
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС как быть?

При поступлении денежных средств, Вы выписываете счет-фактуру на аванс и включаете в книгу продаж, уплачиваете НДС. После выполнения реализации, работ, услуг, накладная включается в книгу продаж, а авансовую счет фактуру дублируете в книге покупок, как вычет.
Yula2885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 00:46   #6
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 44
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС как быть?

Ой, спасибо, помогли! Я теперь буду делать уточненную декларацию по НДС за 2 квартал, мне эту сумму в какую строчку ставить реализация или авансы? А надо ли делать уточненную по прибыли, т.к. выручка будет не совпадать с декларацией по НДС? Заранее спасибо.
Зея вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 01:01   #7
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
По умолчанию Re: НДС как быть?

Цитата:
Сообщение от Зея Посмотреть сообщение
Для того что бы признать авансом нужна счет-фактура на аванс или не обязательно? Я ее сама себе выписываю или как?
Вы ее не сами себе выписываете, вы ее должны выписать клиенту который аванс заплатил, а у вас остается второй экземпляр, но часто клиенты не просят с/фактуру на аванс, поэтому распечатайте только себе.
Цитата:
Сообщение от Зея Посмотреть сообщение
мне эту сумму в какую строчку ставить реализация или авансы?
Авансы конечно, реализации то у вас же пока не было
Цитата:
Сообщение от Зея Посмотреть сообщение
А надо ли делать уточненную по прибыли, т.к. выручка будет не совпадать с декларацией по НДС?
Ну как же она не будет совпадать, у вас в декларации по НДС есть строчка выручки и строчка авансы, аванс не является выручкой и сумма эта в прибыли не фигурирует, так что сумма в декларации по прибыли и в декларации НДС по строке выручка совпадать будут.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 01:07   #8
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 44
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС как быть?

Благодарю! Очень помогли. А еще вопрос?! Счет-фактура от поставщика за август обнаружена в декабре, я ее приходую августом или декабрем? делаю уточненные декларации по НДС и прибыли за 3 квартал? А в бух. учете как быть?
Зея вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 19.01.2012, 01:21   #9
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
По умолчанию Re: НДС как быть?

Цитата:
Сообщение от Зея Посмотреть сообщение
Счет-фактура от поставщика за август обнаружена в декабре, я ее приходую августом или декабрем? делаю уточненные декларации по НДС и прибыли за 3 квартал? А в бух. учете как быть?
А товар или услуга оприхдована была в августе, только с/ф не была зарегистрирована ?
Или полностью ничего в августе не было оприходовано ? Я не уверена, но вроде бы можно и н-р октябрем оприходовать, и справку написать : в связи с поздним поступлением документов, я иногда делаю так, если не хочу корректировку делать. Но правильней конечно сделать корректировочную декларацию, но если вы ее оприходуете августом, то у вас цифры баланса изменятся, а баланс корректировочный за прошлый период не сдается в налоговую и не принимается, он просто выравнивается следующим кварталом. Специально его выравнивать не нужно, просто он эти цифры захватит сам.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 01:33   #10
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 44
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС как быть?

нет, товар не оприходован в августе и счет-ф. не зарегистрирована. Она датирована августом. А уточненные делать только НДС или по прибыли тоже?
Зея вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 01:54   #11
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
По умолчанию Re: НДС как быть?

Цитата:
Сообщение от Зея Посмотреть сообщение
А уточненные делать только НДС или по прибыли тоже?
Если вы не приходовали товар, значит и никуда его не списывали, а это значит, что прибыль не изменится.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 02:06   #12
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 44
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС как быть?

Так я же оприходую товар этот в августе, но списывать не буду, т.е. расходы увеличатся, значит и уточненную по прибыли делать надо. Или что то не то?
Зея вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 07:21   #13
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
По умолчанию Re: НДС как быть?

Зея, Как же расходы увеличатся, если вы списывать не будете ? Расходы увеличатся, если спишите в расход. Приход товара или материалов здесь не при чем, и оплата за них тоже ни при чем. Расходом будет, если спишите, себестоимость увеличится, соответственно прибыль уменьшится, вот тогда нужно подавать уточненку по прибыли. Так что если не спишите, то и прибыль не измениться.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 07:49   #14
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 44
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС как быть?

Вот спасибо, не представляете, как помогли! Спасибо!!!
Зея вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 10:20   #15
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 01.02.2011
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС как быть?

Подскажите ОСВ 62.02.*18/118 не равно с 76АВ на 9 копеек это важно?
Nadiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 10:21   #16
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: НДС как быть?

Цитата:
Сообщение от Nadiy Посмотреть сообщение
это важно?
нет не важно
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 10:24   #17
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 01.02.2011
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС как быть?

Спасибо !
Nadiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 20:16   #18
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
По умолчанию Re: НДС как быть?

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
нет не важно
А мне больше всегда нравится, чтобы всегда все было "тютелька в тютельку"
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием

Старый 20.01.2012, 08:37   #19
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: НДС как быть?

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
чтобы всегда все было "тютелька в тютельку"
я тоже.. но иногда чтобы найти эту тютельку приходится полдня потратить..
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 06:12   #20
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Elp
 
Регистрация: 19.04.2011
Адрес: Юг...Западной Сибири
Возраст: 45
Сообщений: 290
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС как быть?

Вопрос по НДС. У меня с ним туговато, раньше никогда с этим налогом дело не имела.
Фирма ООО на ОСНО, в 4 кв. 2010г.выручки всего 7 тыс. было, в основном только расходы(покупали оборудование и т.д.) самое начало деятельности, работали в убыток. Входящий НДС намного меньше исходящего. В декларации по НДС за 2010г. ставим не все суммы исходящего налога, чтобы не подавать на возмещение, в итоге налог к уплате был ноль. И теперь налоговая какой день уже бьется, требует заплатить налог, что если была выручка, должен быть НДС. Рассудите, пожалуйста, привильно ли мы вообще сделали, что не показали всю сумму НДС, и что теперь ответить налоговой. Сегодня опять звонить будут((((
Elp вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot