Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 31.01.2012, 12:23   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 410
Спасибо: 0
По умолчанию Проводки и разнесение в программе Таможенных платежей и НДС

Работаем в 1с бух 7.7
Первый раз привезли товар.
С услугами таможенного брокера все ясно, там делаем документ Услуги сторонних организаций.
А вот Таможенные сборы+таможенная пошлина+главное НДС таможенный как занести?
А также что является первичным бух. документом поступления товара.
И какой документ является основанием для вычета таможенного ндс, как его заносить???
Julikosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 14:40   #2
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 16.04.2008
Сообщений: 161
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Проводки и разнесение в программе Таможенных платежей и НДС

Таможенные сборы, таможенная пошлина начисляется бухгалтерской справкой. Я делаю 91.2/76.5(таможня) на сбор, 41.4/76.5 пошлина включена в ст-ть товара. Платежи на 76.5 (таможня), документом поступление товара отражаю само поступление. НДС отражаю документом счет-фактура полученный, только выбирайте поставщика таможню, руками проставьте суммы с НДС и без него, сам НДС. В корр.счетах 19.4 (НДС на таможне) и в закладке импортные товары подцепите ГТД.
Наталия Х. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 21:09   #3
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 410
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Проводки и разнесение в программе Таможенных платежей и НДС

Цитата:
Сообщение от Наталия Х. Посмотреть сообщение
Таможенные сборы, таможенная пошлина начисляется бухгалтерской справкой. Я делаю 91.2/76.5(таможня) на сбор, 41.4/76.5 пошлина включена в ст-ть товара. Платежи на 76.5 (таможня), документом поступление товара отражаю само поступление. НДС отражаю документом счет-фактура полученный, только выбирайте поставщика таможню, руками проставьте суммы с НДС и без него, сам НДС. В корр.счетах 19.4 (НДС на таможне) и в закладке импортные товары подцепите ГТД.
ПОмощник аудитора, который нас обслуживает, на 41 счет сажает и сбор и пошлину документом общего назначения. Это неверно?
Julikosha вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 01.02.2012, 07:30   #4
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 16.04.2008
Сообщений: 161
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Проводки и разнесение в программе Таможенных платежей и НДС

Julikosha, я вам написала, что пошлину включаю в ст-ть товара, проводка 41/76. Сбор я отношу на прочие расходы. Думаю, что нет ошибки в отнесении ее на ст-ть товара.
Наталия Х. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot