Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.08.2009 
				
				
				
					Сообщений: 942
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Еще у меня вопрос: Каким образом внести данные по НДФЛ по физическому лицу,не я вляющимся сотрудников в программу 1С Зарплата и Управление персоналом 1С 8.2., чтобы эти данные попали в общий реестр по НДФЛ?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.08.2009 
				
				
				
					Сообщений: 942
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Очень нужна Ваша помощь!!!!Каким образом мне внести данные по НДФЛ по этому физ. лицу в 1С 8.2 Зарплата, чтобы эти данные попали в общий реестр по НДФЛ?Ни одного подходящего документы я не нашла!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 дворник 
			
			
			
			Регистрация: 28.02.2012 
				
				
				
					Сообщений: 144
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А какие взаимоотношения между этим физ.лицом (не сотрудником) и организацией. 
		
		
		
		
		
		
		
	НДФЛ - налог на доходы. Вы какой ему доход даете, что-бы с него удерживать налог. В зависимости от этого и документ (Договор ГПХ, Начисление дивидентов...)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.08.2009 
				
				
				
					Сообщений: 942
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Взаимоотношения- договор аренды транспортного средства без экипажа.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 дворник 
			
			
			
			Регистрация: 28.02.2012 
				
				
				
					Сообщений: 144
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.08.2009 
				
				
				
					Сообщений: 942
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 дворник 
			
			
			
			Регистрация: 28.02.2012 
				
				
				
					Сообщений: 144
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Давайте медленно  
		
		
		
		
		
		
		
	Аренду у физ.лица на практике отражают в конфигурации БП. Специализированного для этого документа нет, отражается ручной операцией со строкой удержания НДФЛ. Если Вы хотите это отражать в ЗУП'е, то необходимо сделать следующее. 1. Внести в справочник физ.лицо. 2. Добавить нового сотрудника (даже, если Вы заключаете с физ.лицом договор ГПХ, он является Вашим сотрудником, но не по трудовому договору, а по ГПХ). При добавлении сотрудника указываете в поле вид договора - Договор подряда. 3. Заполняете документ - "Договор на выполение работ с физ.лицом" (срок, начисление, оплпта , стоимость) на этого созданного сотрудника. 5. Ежемесячно начисляете зарплату, в табличную часть автоматически попадет этот сотрудник (по договору ГПХ) на закладке "Договора ГПХ" и будет удержан НДФЛ, как и с сотрудников по трудовому договору, и во всю отчетность по НДФЛу.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.08.2009 
				
				
				
					Сообщений: 942
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.08.2009 
				
				
				
					Сообщений: 942
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			С этим вопросом я разобралась,возник другой.При формировании справки-2НДФЛ для передачи в ИФНС не заполняются строки удержано и перечислено,заполнена только строка исчислено.Хотя документы перечисление в НДФЛ в бюджет заполнены.Подскажите что нужно еще заполнить?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.08.2009 
				
				
				
					Сообщений: 942
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.08.2009 
				
				
				
					Сообщений: 942
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Отразила,теперь другая проблема сумма налога удержанная получается больше суммы налога исчесленной,не понятно почему,все начисления я провериля все верно,откуда он берет данные не ясно???!!!.и еще по не известной причине он выдает раздел под номером 5. Общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода по ставке 30%,хотя у нас такой ставки нет.Зашла в карточку каждого сотрудника у всех стоит 13%. Программа почему то ставит значение - сумма налога перечисленная по ставке налога 30%.?Загадка!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | |
| 
            
			 . 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.08.2010 
				
				
				
					Сообщений: 4,732
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 551
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Посмотрите внимательно как выплачивали денежки, возможно ведомости готовили не помесячно (а в настройках стоит учет з/пл в разрезе месяцев). Ну и если выплату заводили позже, то помогает проведение документов по нему в хронологическом порядке (начисление, ведомость, выплата ...) Проверьте может слетел статус резидент/Не резидент.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.08.2009 
				
				
				
					Сообщений: 942
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | |
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 08.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 1
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |