Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.02.2012 
				
				
				
					Сообщений: 18
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Помогите пожалуйста  
		
		
		
		
		
		
		
	  у меня в книгу доходов и расходов по УСН не попадает реализация(с/с), вообще ни одна. Какая может быть причина??? Читала где-то что если склады неверно выставлены то не попадает, но у меня 1 склад. Покупатель тоже один и договор везде один выставлен, но не понимаю почему себестоимость не попадает??
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.02.2012 
				
				
				
					Сообщений: 18
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Разве себестоимость не должна попадать в расходы КДиР???? Покупка нами товаров тоже не отражается в книге по строке принятые к н/о. И в УСН нужно чтобы товар был оплачен, получен и продан. У предыдущего бухгалтера в 1с 7.7 себест-ть попадала, а у меня в 8.2 нет! Что же делать? кто прав?  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.11.2011 
				
				
				
					Сообщений: 1,585
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 28
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			glukozka,  
		
		
		
		
		
		
		
	Может эти темы Вам помогут http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=57118 http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=14111 Правильно, у Вас все условия выполняются? Вы какими документами делали проводки?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.02.2012 
				
				
				
					Сообщений: 18
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.02.2012 
				
				
				
					Сообщений: 18
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
   С оборотками всё в норме, нигде ничего лишнего не висит, красным не горит, учетную политику сегодня поправила где была ошибка, переделала все закрытия месяца, перепровела все документы ч/з групповое перепроведение. Но ни общая сумма документа реализации, ни себестоимость этого документа в Книгу не попадает, замучалась уже(
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.11.2011 
				
				
				
					Сообщений: 1,585
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 28
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			glukozka,  
		
		
		
		
		
		
		
	Да пока не за что! А у Вас вся номенклатура заполнена одинаково? Реализацию товара Вы проводите документом "Реализация товаров и услуг"? На закладке "Товары"?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.02.2012 
				
				
				
					Сообщений: 18
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В разделе номенклатура есть название, и статья расходов - "материальные расходы". И во всех позициях так. Реализацию провожу документом "Реализация товаров и услуг"-> товары. Если в товарной накладной есть услуга(доставка груза) то еще заполняю вкладку "услуги".и всё.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.11.2011 
				
				
				
					Сообщений: 1,585
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 28
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Попробуйте удалить "Материальные расходы" и написать в строчке Номенклатурная группа "Основная номенклатурная группа". Возможно дело в том, что не все субконто заполнены.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.02.2012 
				
				
				
					Сообщений: 18
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.11.2011 
				
				
				
					Сообщений: 1,585
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 28
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.02.2012 
				
				
				
					Сообщений: 18
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.02.2012 
				
				
				
					Сообщений: 18
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Дорогие бухгалтера, если у вас не будет формироваться себестоимость в 1с 8.2 в КДиР, то это ошибка при разнесении банка и поступления услуг. сидела с этой проблемой несколько дней, думала программа глючит, а ошибка оказалась в том что когда мы оплачиваем за услугу(товар) раньше чем ее получили, то надо ставить в документе "списание с р/сч счёт 60.2". А в документе "поступления Т и У" ставим счет 60.1. Вот и вся проблема решится!Всё просто черт побери 
		
		
		
		
		
		
		
	  Я же везде ставила счет 60 как в 1с 7.7, поэтому с/с не попадала в КДиР! буду рада если кому-то в разгар отчетности это поможет  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |