Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Обучение > Обучение


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 22.04.2012, 10:01   #141
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Т@тьян@
 
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
По умолчанию Re: Научите. Подскажите.

Чтобы определить отклонение в стоимости материалов надо сравнить обороты по 15 счету. Если дебетовый оборот больше, то это превышение фактической себестоимости над учетной ценой и делается проводка Д 16 К 15. Если кредитовый оборот больше, то это превышение учетной цены над фактической себестоимостью и проводка будет Д 15 К 16. Попробуйте сами определить в вашей задаче. Не хочу писать решение, т.к. заметила, что вам интереснее самой во всем разобраться.
По поводу списания отклонения на основное производство - порядок списания отклонений содержится в пункте 87 Методических указаний №119н:

"Списание отклонений в стоимости материалов или ТЗР по отдельным видам или группам материалов производится пропорционально учетной стоимости материалов, исходя из отношения суммы остатка величины отклонения или ТЗР на начало месяца (отчетного периода) и текущих отклонений или ТЗР за месяц (отчетный период) к сумме остатка материалов на начало месяца (отчетного периода) и поступивших материалов в течение месяца (отчетного периода) по учетной стоимости. Полученное в результате значение, умноженное на 100, дает процент, который следует использовать при списании отклонения или ТЗР на увеличение (удорожание) учетной стоимости израсходованных материалов".
Т.е. в вашем случае нужно сложить дебетовый остаток по 16 счету на начало периода и сумму рассчитанного отклонения и это все поделить на сумму остатка по 10 счету на начало периода и суммой поступивших материалов по учетной стоимости. Умножить это значение на 100, получится процент отклонений фактической себестоимости от учетной цены. И на этот процент надо умножить сумму израсходованных материалов на основное производство. Т.е. списывается не вся сумма отклонений, а только пропорционально израсходованным материалам.
Еще у вас есть задание определить фактическую себестоимость 1 кг приобретенного цемента. Нужно взять сумму поступившего цемента и всех транспортно-заготовительных расходов и поделить на количество поступившего цемента. Это вообще делается прежде, чем вычислять все отклонения и их списание. Попробуйте, если что не получится, потом проверим.
Т@тьян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 12:52   #142
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Lilysha
 
Регистрация: 13.03.2012
Адрес: Киров
Сообщений: 579
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Научите. Подскажите.

Т@тьян@, спасибо за ваш ответ,все понятно, но есть вопросики, вот что у меня получилось проверьте, пожалуйста.
Вложения
Тип файла: doc Задача .doc (23.6 Кб, 374 просмотров)
Lilysha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 13:11   #143
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 23.04.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Научите. Подскажите.

Добрый день! Подскажите пожалуйста как мне поступить. В конце сентября 2011 года мы провели по бухгалтерии услугу без оплаты. В результате эта контора обанкротилась и за них оплатила другая только в этом году. Как мне отразить в учете???
Черная пантера вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.04.2012, 15:04   #144
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Научите. Подскажите.

Цитата:
Сообщение от Черная пантера Посмотреть сообщение
за них оплатила другая только в этом году
в назначении платежа указано,что оплата производится ЗА фирму -должника по счету/накладной ,выписанной на первоначальную фирму?
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 15:18   #145
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 23.04.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Научите. Подскажите.

Нет. Дело в том, что они объясняют, что той организации уже не существует и они не могут оплатить. Поэтому мы сделали документы на эту же сумму только на другую услугу - новой организации. Чтобы у нас закрылся долг перед новой организацией, мы сможем им предоставить липовую счет-фактуру на свой страх и риск. А как закрыть их долг на старую организацию я не знаю((( В платежке они не могут написать, что оплачивают долг старой организации.
Черная пантера вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 15:23   #146
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
По умолчанию Re: Научите. Подскажите.

Сторнируйте старые проводки как ошибочно занесенные, а документы уберите в чулан с надписью аннулировано.
ILD17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 15:43   #147
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 23.04.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Научите. Подскажите.

Спасибо)))) Очень помогли!!!!
Черная пантера вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 16:42   #148
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 12.04.2012
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Научите. Подскажите.

Здравствуйте! Помогите пожалуйста с амортизацией.
Вопрос 1: Как правильно указать в УП амортизацию на прямые расходы? У меня стоит: Вид расходов НУ-амортизация, подразделение-основное, Дт 20.01/Кт 02.01, статья затрат-амортизация это правильно???
Вопрос 2: Приобрели ОС в январе, стоимость 726 тыс.руб. амортизационная группа 96 мес, при всех моих расчетах должно начисляться примерно 6900,00 в месяц, программа по НУ начисляет правильно, а по БУ примерно 7500,00. Где ошибка??? Просмотрела приход ОС, принятие к учету... в график амортизации проставила коэффициент 0,97... и ничего не происходит А еще почему-то НУ уменьшает стоимость ОС примерно на 60000,00 Что я делаю не так???
Таня-Таня вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.04.2012, 20:35   #149
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Т@тьян@
 
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
По умолчанию Re: Научите. Подскажите.

Lilysha, 1. Значит ,сравниваю обороты 222040-17500=47040 (отклонение в стоимости материалов)
2. Я так понимаю, что Ск 119000(сч.10) это остаток
материала(цемента)
правильно.

3. По счету 15 Од и Ок равны, что это значит?
Обороты стали одинаковыми после того, как мы определили отклонение в стоимости материала. Мы его поставили в кредит 15 счета. Это значит , что фактическая себестоимость выше учетной цены и сальдо естественно будет 0.

по 4 пункту вы правильно определили сумму отклонения 23618. Но вот
вы пишете 6. Списано отклонение на основное производство(Д – 20 К-16) -28678. Почему? Ведь сумма отклонения 23618. Её и надо списывать. А 28678 это дебетовое сальдо по счету 16. Это сальдо вам понадобится когда вы в следующем месяце будете определять какая сумма отклонения придется на израсходованный материал.
Поэтому 8. «Определить ТЗР , подлежащую списанию» - это и есть «Списано отклонение на основное производство(Д – 20 К-16) Это да, но сумму исправьте.

6. Определить остаток материалов и ТЗР в организации на 1 марта 20__г. , а Это будет 119000? 119000 - это остаток материалов, а остаток по ТЗР - это остаток по 16 счету.

1. Счет 10 по Дебету Ск –это остаток, а по Кредиту Ск –это недостача материалов.
Дебетовое сальдо по 10 счету - это остаток по материалам по учетным ценам. А кредитового сальдо быть не может.

2. По счету 15 СкД- это превышение фактической себестоимости над учетной ценой, СкК - это превышение учетной цены над фактической себестоимостью. Но это только до тех пор пока вы не разнесли отклонение в стоимости материала.

3. По счету 16 СкД –это не могу сформулировать

Это я уже писала сальдо по ТЗР которое вы будете списывать в следующем месяце пропорционально израсходованным материалам.

Lilysha, торопилась, может не все понятно написала.
Т@тьян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 09:19   #150
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Lilysha
 
Регистрация: 13.03.2012
Адрес: Киров
Сообщений: 579
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Научите. Подскажите.

Спасибо большое,Т@тьян@, за подробный ответ мне все понятно, только есть сомения правильно ли я определила фактическую себестоимость 1 кг цемента.
(206500+15540)/(2500 кг)=88,8 руб.
В условии задачи есть:"По состоянию на 1 февраля на балансе организации числились:"Основные материалы – цемент в количестве 600 кг по учетной стоимости 70 руб. на сумму 42 000 руб".
Вложения
Тип файла: doc Задача .doc (22.5 Кб, 397 просмотров)
Lilysha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 09:27   #151
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
По умолчанию Re: Научите. Подскажите.

Цитата:
Сообщение от Таня-Таня Посмотреть сообщение
Вопрос 1: Как правильно указать в УП амортизацию на прямые расходы? У меня стоит: Вид расходов НУ-амортизация, подразделение-основное, Дт 20.01/Кт 02.01, статья затрат-амортизация это правильно???
Да правильно

Цитата:
Сообщение от Таня-Таня Посмотреть сообщение
Вопрос 2: Приобрели ОС в январе, стоимость 726 тыс.руб. амортизационная группа 96 мес, при всех моих расчетах должно начисляться примерно 6900,00 в месяц, программа по НУ начисляет правильно, а по БУ примерно 7500,00. Где ошибка??? Просмотрела приход ОС, принятие к учету... в график амортизации проставила коэффициент 0,97... и ничего не происходит А еще почему-то НУ уменьшает стоимость ОС примерно на 60000,00 Что я делаю не так???
В вашем случаи амортизация должна составлять 726 000 / 96 = 7562,50 рублей для БУ и НУ, то есть в БУ у вас все правильно, а в НУ (726 000 - 60 000) / 96 = 6937,50 рублей, то есть 60 000 тысяч не принимается к НУ и искать подвох необходимо именно в них, каким документом принято ОС (скорее всего оно состоит из нескольких документов и некоторые затраты не принимаются к НУ) для этогот откройте оборотку по 08 и установите галку в панели настроек "НУ" теперь необходимо открыть карточку конкретного ОС и посмотреть что именно не берется К НУ.
ILD17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 12:23   #152
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 12.04.2012
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Научите. Подскажите.

ILD17, я уже разобралась, у меня стояло начислять амортизационную премию, убрала галочку и все сошлось с НУ Огромное Спасибо!!! Вот такой еще вопрос: амортизация упала на 20 счет и висит там не закрывается, мне нужно в методы распределения косвенных расходов??? но никак не пойму что там нужно поставить это же распределяю косвенные, а амортизация - прямой

Последний раз редактировалось Таня-Таня; 24.04.2012 в 12:26.
Таня-Таня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 12:32   #153
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
По умолчанию Re: Научите. Подскажите.

Цитата:
Сообщение от Таня-Таня Посмотреть сообщение
такой еще вопрос: амортизация упала на 20 счет и висит там не закрывается, мне нужно в методы распределения косвенных расходов??? но никак не пойму что там нужно поставить это же распределяю косвенные, а амортизация - прямой
Косвенные расходы здесь ни причем. А остальные затраты по данной номенклатуре закрываются?
ILD17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 12:36   #154
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 12.04.2012
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Научите. Подскажите.

ILD17, у меня на 20 счете только амортизация
Таня-Таня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 12:39   #155
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
По умолчанию Re: Научите. Подскажите.

Цитата:
Сообщение от Таня-Таня Посмотреть сообщение
ILD17, у меня на 20 счете только амортизация
На 20 счет списываются затраты по номенклатуре и пока не будет реализации по 90 счету по данной номенклатуре данная сума будет считаться незавершенным производством.
ILD17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 13:00   #156
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 12.04.2012
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Научите. Подскажите.

ILD17,
Цитата:
Сообщение от ILD17 Посмотреть сообщение
пока не будет реализации по 90 счету
Вы имеете в виду выручку??? У меня она есть. У нас ОСН и ЕНВД, выручки разделяются на разные счета
Таня-Таня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 13:09   #157
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
По умолчанию Re: Научите. Подскажите.

Цитата:
Сообщение от Таня-Таня Посмотреть сообщение
Вы имеете в виду выручку??? У меня она есть. У нас ОСН и ЕНВД, выручки разделяются на разные счета
В документе Реализация товаров и услуг в ячейке Номенклатура должна быть той же по которой собираются затраты на счете 20.
Еще посмотрите в учетной политике вкладка Производство порядок распределения расходов основного и вспомогательного производства.
ILD17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 13:27   #158
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 12.04.2012
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Научите. Подскажите.

ILD17,
Цитата:
Сообщение от ILD17 Посмотреть сообщение
учетной политике вкладка Производство порядок распределения расходов основного и вспомогательного производства.
У меня по плановым ценам. Документы у меня не реализация товаров и услуг, а оказание услуг. Что-то не так??
Таня-Таня вне форума   Ответить с цитированием

Старый 24.04.2012, 13:51   #159
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
По умолчанию Re: Научите. Подскажите.

Цитата:
Сообщение от Таня-Таня Посмотреть сообщение
У меня по плановым ценам. Документы у меня не реализация товаров и услуг, а оказание услуг. Что-то не так??
Необходимо заполнить плановую себестоимость в Предприятие - Товары - Установка цен номенклатуры.
ILD17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 13:57   #160
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 12.04.2012
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Научите. Подскажите.

Цитата:
Сообщение от ILD17 Посмотреть сообщение
Установка цен номенклатуры.
посмотрела, у меня там основная цена покупки и основная цена продажи
Таня-Таня вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot