Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
упп 8,2,15,301
1,3,23,1 с этого года начали вести учет по оценочным обязательствам в параметрах учета указал формировать в налоговом учете ненадо и получилось то что над было (по НУ неформирует ) но при анализе счета возникают временные разницы получается что резервы считаются 2 раза что не так настроил или это недоработка 1с? Последний раз редактировалось wirt; 29.03.2012 в 11:16. |
|
|
|
|
|
#2 |
|
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
|
|
|
|
|
|
#3 | |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Цитата:
а как быть при временных разницах? куда деть накопления? год пробовали закрыть на основании с января по март ... накопления эти остались... ЗЫ: прошу строго несудить если чего напутал или некоректно бух. термины употребил, пока в этом вопросе не знаток
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
Если действительно применяется ПБУ 18 (а не случайно поставлена галка в учетной политике) - то Главбух заблуждается.
Временная разница по сч.96 будет закрываться при использовании сумм из этого резерва и будет погашаться ОНО. |
|
|
|
|
|
#5 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.02.2012
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Подскажите, пожалуйста, мне понятно как начислять ОНО. Но мне не понятно , как их списывать.Мы создали резерв по отпускам. В налоговом не создаем его. При начислении резерва образовалось ПНО. Затем в следующем месяце мы начислили отпускные в корреспонденции Дт 96 Кт 70 в БУ и в НУ на затратный счет. С этого моменты пошли временные разницы. Я делаю проводку Дт 68.4.2 Кт 77. А как дальше закрывать 77 счет? Не понимаю.
|
|
|
|
![]() |
| Метки |
| оценочные обязательства |
|
|