Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 06.02.2013 
				
				
				
					Сообщений: 11
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте. Я работаю в санатории. Путевки НДС не облагаются и, согласно нашей учетной политике, все расходы, которые напрямую относятся на путевки также. Если поставщик - плательщик ндс, то выделенный ндс мы не предъявляем к возмещению, а относим сразу на затраты. Проблема следующая: В декабре мы закупили партию растительного масла (для отдыхающих) и всю сумму включая НДС отнесли на сч 10. В январе начались жалобы на качество и часть партии решено было вернуть, оформив все, как обратную реализацию при возврате качественного товара. Проводки я знаю: 
		
		
		
		
		
		
		
	Д62 К90.1 - 900 руб. Д90.2 К 10 - 800 руб. Д 90.3 К 68 - 100 руб. (цифры взяты для примера) Проблема в том, что у меня на 10 счете 900 руб и нет НДС. Что делать? Как можно восстановить НДС?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 06.02.2013 
				
				
				
					Сообщений: 11
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Т.е. Вы предлагаете выдать поставщику документы с выделенным ндс на основании, которых он предъявит его к вычету, но при этом самим не перечислять ндс в бюджет? Да нас же при первой же проверки оштрафуют.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Но Вы же не Брали его на возмещение, на каком основании Вы его теперь начислить хотите? Вы же ведете раздельный учет НДС как я понимаю, Приложите Бух справку к своим документам на возврат, что бы было сразу видно почему не начислен НДС
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Хотя Вот что Нашла в Консультанте по Вашей теме: 
		
		
		
		
		
		
		
	Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 06.02.2013 
				
				
				
					Сообщений: 11
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо. Я тоже думала о сторнировании проводок, но меня смущало, могу ли я принять к вычету ндс и не нарушаю ли я учетную политику, но раз возврат - это другой вид деятельности (о чем я не подумала), то все в порядке. 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вот еще с Глав Буха но там про ЕНВД,  
		
		
		
		
		
		
		
	Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 06.02.2013 
				
				
				
					Сообщений: 11
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Нет - это не подходит. Это письмо касается только плательщиков ЕНВД. Вот цитата: "В связи с этим операции по возврату продукции изготовителю в соответствии с договором поставки у организации, признаваемой налогоплательщиком единого налога на вмененный доход в отношении розничной торговли, облагаться налогами в рамках иных режимов налогообложения не должны." А мы при возврате должны выделять НДС. Так, что с иным видом деятельности меня больше устраивает. Спасибо.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |