Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 114
Спасибо: 1
|
![]()
Добрый день!
Я здесь рассказывал историю о рекламных наклейках, купленных мною для нужд моей компании. По закону я могу списать в расходы по этим наклейкам только 1% от выручки. НДС пропорционален этому 1%. Как мне теперь отражать эти наклейки в книге покупок: ставить их полную сумму и сумму НДС, как в выданном счете-фактуре, записать только 1% от выручки или как-то по-другому? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,136
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 114
Спасибо: 1
|
![]()
С каким текстом составлять бухгалтерскую справку? Я - единственный работник компании, он же гендиректор и главбух в одном лице.
А ведь потом же выручка увеличится, следовательно 1% станет больше, как тогда быть? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
![]()
Пересчитать сумму расходов ,которую можете учесть при расчете налога на прибыль ,и соответствующую ей сумму НДС, включить в книгу покупок еще часть НДС.Корректировать базу по НДС за прошлые периоды нет необходимости: часть суммы НДС, которая не была зачтена ранее, принимается к вычету непосредственно в текущем квартале. При этом основанием для вычета будет тот же первоначальный счет-фактура, который зарегистрируете в книге покупок и продаж еще раз.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 114
Спасибо: 1
|
![]()
Может я пока чего не знаю: получается, те же СФ, что регистрировались в первом квартале, будут регистрироваться и во втором, то есть в июле я буду делать книгу покупок за первое полугодие, а не за второй квартал, правильно?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
![]()
Неправильно,налоговый период по НДС это квартал,поэтому книги продаж и покупок формируются поквартально.Но в вашем случае,тот же счет-фактура ,который уже включали в книгу покупок в первом квартале ( он был включен не на всю сумму по счф,а только на часть ,соответствующую части расходов ,принимаемых в 1 квартале ),будет включен на остальную часть,которую можете принять к вычету ( соответствующую сумме расходов,принимаемых за полугодие при расчете налога на прибыль, за минусом уже принятого НДС в первом квартале).
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|