Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.04.2013 
				
				
				
					Сообщений: 7
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с отрицательным сальдо по кредиту 77 счета при закрытии квартала. Работаю в 1С:Бухгалтерия 8.0. В январе и феврале были убытки, в марте - прибыль. Образовались обороты по 09 счету и кредитовое сальдо с минусом по 77 счету на сумму 298,71. Я так поняла, это из-за временной разницы по 41.01 счету на сумму 1493,53, которая возникла в марте при перепродаже товара.  
		
		
		
		
		
		
		
	В январе сформировались такие проводки: 99.02.3 68.04.2 490,00 Постоянное налог. обяз-во 09 68.04.2 15401,85 Признание отложенного налогового актива 68.04.2 99.02.2 15891,85 Условный доход по налогу на прибыль В феврале: 99.02.3 68.04.2 568 Постоянное налог. обяз-во 09 68.04.2 2081,92 Признание отложенного налогового актива 68.04.2 99.02.2 2649,92 Условный доход по налогу на прибыль В марте: 68.04.2 68.04.1 5577,66 Налог на прибыль в Фед. 68.04.2 68.04.1 50198,98 Налог на прибыль в Тер. 99.02.3 68.04.2 490 Пост. налог. об-во 77 Товары 68.04.2 298,71 Погашение ОНО 68.04.2 09 17483,77 Погашение ОНА 99.02.1 68.04.2 73339,38 Условный расход по налогу на прибыль Как исправить отрицательное сальдо по 77 счету? Подскажите, где искать ошибку?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.04.2013 
				
				
				
					Сообщений: 7
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			нет, в организации числится 10 чел., да и выручка небольшая, работаю в данной организации с марта этого года, поэтому учетную политику составляла другой бухгалтер, вот теперь и приходится закрывать квартал в таком виде, в котором оставила она.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			costarika, вы понимаете, если вы сейчас начнете вести учет с применением ПБУ18, то отказаться от этой затеи вы сможете только в следующем году, поэтому рекомендую вам самой начать вести учет без 18ПБУ, тем более, что вы имеете на это полное право, в виду того, что вы микропредприятие  
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  costarika (09.04.2013)  | 
		
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			costarika, послушайте ГЛБ 
		
		
		
		
		
		
		
	  намаетесь вы с этим ПБУ 18,которое имеете полное право не применять 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  costarika (09.04.2013)  | 
		
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 без статуса 
			
			
			
			Регистрация: 30.01.2012 
				Адрес: г. Москва 
				
				
					Сообщений: 211
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 19
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.04.2013 
				
				
				
					Сообщений: 7
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.04.2013 
				
				
				
					Сообщений: 7
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 103
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Буду очень благодарна за помощь, никак не могу разобраться. Ввод начальных остатков: стоимость ОС для БУ  больше, чем для НУ. сумма накопленной амортизации соответственно тоже в БУ больше, чем в НУ. Каждый месяц амортизируя ОС формировалось Д сальдо по счету 09 - признание ОНА (амортизация по БУ-амортизация по НУ*20%). В текущем квартале при закрытии месяца проводки по 09 не сформировались, зато сформировались проводки Д77 К68.04.2 погашение ОНО. и соответственно на конец квартала на 77 счете ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ сальдо.   
		
		
		
		
		
		
		
	Помогите пожалуйста разобраться почему так?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |