Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 17.09.2013, 10:12   #1
Я только учусь
 
Регистрация: 30.07.2012
Сообщений: 339
Спасибо: 1
По умолчанию Бух Баланс

Добрый день! 1С 7.7 УСН 6%

Подскажите пожалуйста нормативку по заполнению баланса!

У меня вопрос при заполнении баланса строки дебиторская задолженность сч 60, 62 надо отражать в разрезе субсчетов?

Например по сч 60 сальдо конечное м.б. только по Дт или и по Кт.

А обороты и по Дт и по Кт!

В Балансе надо отражать не конечное сальдо, а обороты?
mev-84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 10:23   #2
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Бух Баланс

mev-84, в балансе нужно отражать только сальдо,а не обороты по счетам
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
mev-84 (17.09.2013)
Старый 17.09.2013, 10:54   #3
Я только учусь
 
Регистрация: 30.07.2012
Сообщений: 339
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Бух Баланс

Спасибо за ответ! Хотелось бы уточнить!

в программе 1С УСН 7.7 у 62 счета есть только 1 субсчет, который активно/пассивный,

в 1С 8, у сч 62 есть два субсчета 62.1 который активный и 62.2 пассивный и есть общий счет 62, который А/П!

в 1С8 программа сама заполняет баланс по субсчетам, а в 7.7. берет сальдо конечное сч 62!

Например:

Сальдо конечное по ДТ сч 62 7000 руб.
С конечное по ДТ 62.1 17000 руб
С конечное по КТ 62.2 10000 руб

Так в балансе мне как показывать?

Только сальдо конечное по сч 62 в дебиторской зад-ти 7000 руб?

или 10000= в кредиторской зад-ти, 17000 в дебиторской зад-ти?
mev-84 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 17.09.2013, 10:54   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
По умолчанию Re: Бух Баланс

mev-84, а вам зачем сейчас то баланс? или вы пока тренеруетесь?
ГЛБ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 10:56   #5
Я только учусь
 
Регистрация: 30.07.2012
Сообщений: 339
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Бух Баланс

Тренируюсь и программу изучаю 1С8.3! А то в период баланса уже не до этого будет!
mev-84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 09:12   #6
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Бух Баланс

Здравствуйте!

Баланс в 1С 7.7 имеет специфику, связанную именно с тем, что нет аналитики по счетам 60 (например, 60.1 Расчеты с поставщиками и 60.2 Авансы выданные поставщикам) и аналогичная ситуация со счетом 62.
Поэтому для 1С 7.7 при наличии конечного сальдо по Д и К для счетов 60 и 62, их нужну вручную делить и разносить в балансе следующим образом - конечное сальдо по Д идет в актив баланса и по К в пассив баланса.
Для 1С 8.2, 8.3 данной проблемы не существует т.к в наличии полная аналитика по счетам 60 и 62. Баланс корректно заполняется в автоматическом режиме.

Спасибо и хорошего дня!
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
mev-84 (29.11.2013)
Старый 29.11.2013, 09:25   #7
Я только учусь
 
Регистрация: 30.07.2012
Сообщений: 339
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Бух Баланс

Спасибо большое за ответ. У меня именно в этом и вопрос состоял! Когда я делала баланс в 1С7, никогда об этом не задумывалась, а когда одну фирму перевела на 8.3, то увидела разницу!
mev-84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 11:40   #8
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Бух Баланс

Цитата:
Сообщение от Maria Demasheva Посмотреть сообщение
Баланс в 1С 7.7 имеет специфику, связанную именно с тем, что нет аналитики по счетам 60 (например, 60.1 Расчеты с поставщиками и 60.2 Авансы выданные поставщикам) и аналогичная ситуация со счетом 62.
с чего вы это взяли? Откройте заполненную форму баланса и посмотрите строки дебиторской и кредиторской задолженности (12301 и 15201),откуда берутся суммы,и увидите,что суммы собираются с соответствующих субсчетов 60 и 62 счетов.
Цитата:
Сообщение от mev-84 Посмотреть сообщение
программе 1С УСН 7.7 у 62 счета есть только 1 субсчет, который активно/пассивный
То же самое ,что в 1С7.7 бухгалтерия, в УСН у счетов 60 и 62 есть субсчета и баланс формируется в нужных строках деб. и кредит.задолженности в зависимости от того,по Д или К существует сальдо.
Цитата:
Сообщение от mev-84 Посмотреть сообщение
В Балансе надо отражать не конечное сальдо, а обороты?
вот на этот вопрос вам и ответили,что в балансе отражаются не обороты ,а конечное сальдо по Д или К соответствующего счета.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Сказали спасибо:
mev-84 (29.11.2013)
Старый 29.11.2013, 14:56   #9
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Бух Баланс

Дорогая Аланда!

Вопрос был про 1С 7.7 УСН - на него я и ответила. Прошу прощения, если ввела Вас в заблуждение.
Что касается 1С 7.7 Общий режим, то там все прекрасно работает, есть аналитика 60.1 и 60.2 (62.1 и 62.2) и бухгалтерская отчетность заполняется автоматически и ни у кого подобного вопроса бы и не возникло.

Спасибо и хорошего дня!
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
mev-84 (29.11.2013)
Старый 29.11.2013, 11:46   #10
Я только учусь
 
Регистрация: 30.07.2012
Сообщений: 339
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Бух Баланс

Спасибо большое всем за ОТВЕТЫ! Вы мне очень помогли!
mev-84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 11:47   #11
Я только учусь
 
Регистрация: 30.07.2012
Сообщений: 339
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Бух Баланс

Я поняла, что сделала ошибку в 1С8, когда ввела единый счет 60.01.0 и он теперь некорректно отражается в балансе соответственно. Теперь буду думать как все вернуть обратно!
mev-84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 15:03   #12
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Бух Баланс

Цитата:
Сообщение от mev-84 Посмотреть сообщение
Я поняла, что сделала ошибку в 1С8, когда ввела единый счет 60.01.0 и он теперь некорректно отражается в балансе соответственно. Теперь буду думать как все вернуть обратно!
Добрый день!

В таком случае надо перепровести документы и корректная аналитика подставится автоматически. Если выписка Банка датирована более ранней датой, чем документ прихода товаров, услуг, то сначала сформируется проводка 60.2-51 и после отражения расходной части - зачет аванса выданного 60.1-60.2.
В выписке банка должна быть выбрана опция Погашение задолженности - автоматически.
А групповое перепроведение можно сделать так Сервис - Групповое перепроведение документов. Даты нужно выбирать в календаре т.к вручную они не вводятся.

Спасибо и хорошего дня!
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 11:52   #13
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Бух Баланс

Цитата:
Сообщение от mev-84 Посмотреть сообщение
сделала ошибку в 1С8, когда ввела единый счет 60.01.0
а что,в программе нужно вводить счета самостоятельно,там нет уже сформированного плана счетов?
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
mev-84 (29.11.2013)
Старый 29.11.2013, 11:56   #14
Я только учусь
 
Регистрация: 30.07.2012
Сообщений: 339
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Бух Баланс

Все было и есть, просто я когда перешла на 8-ку мне показалось не оч удобно, а когда я попривыкла к 8-ке все оказалось и удобно и правильно! Буду исправлять!
mev-84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 15:09   #15
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Бух Баланс

Цитата:
Сообщение от Maria Demasheva Посмотреть сообщение
В таком случае надо перепровести документы и корректная аналитика подставится автоматически
не думаю что получится! Надо заново заходить в доки и менять выбранный ( созданный счет неправильный) на правильные счета, а вот в дальнейшем все прога сама расставит автоматом!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 29.11.2013, 15:18   #16
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Бух Баланс

Цитата:
Сообщение от LiGro Посмотреть сообщение
не думаю что получится! Надо заново заходить в доки и менять выбранный ( созданный счет неправильный) на правильные счета, а вот в дальнейшем все прога сама расставит автоматом!
Здравствуйте!

Рекомендация дана на основании собственного опыта. Поэтому имеет смысл попробовать.
Обычно такие ситуации возникают, когда Банк разносим раньше, чем получаем документы от Поставщиков.
Соответственно, в 1С 8 формируются проводки на аванс выданный 60.2-51, потом заводим расходные документы с более ранней датой и чтобы исправить проводку Банка, я перепровожу документы за период. Все работает, как часы.

Спасибо и хорошего вечера!
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 16:31   #17
Я только учусь
 
Регистрация: 30.07.2012
Сообщений: 339
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Бух Баланс

Еще раз спасибо! Да, буду исправлять. Попробую все Ваши советы. Если не получится групповое перепроведение, то придется заходить в каждый док и менять!

PS: сама виновата, но все познается на собственных ошибках. Зато когда буду вторую и третью фирму переводить на 8-ку в 2014 году уже все знать буду!
mev-84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 17:58   #18
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Бух Баланс

Maria Demasheva, здравствуйте. То что вы писали я и так знаю, я ответила ТС на другой вопрос, а вы не поняли, итак ТС ввела в поступление от поставщика ( я так поняла) или вообще остатки вводила и использовала свой счет (. 60.1.0) такого у нас в 8 нет, если не создать его вручную!!! И вы думаете что если по выписке ( которая ставится автоматом, где 60.2 аванс, прога потом зачтет на 60.1.0?? Мне очень интересно, ведь если перепровести все групповой то прога все равно не увидит новый счет.. У нее остаток висит на новом счете, хотя я новые счета редко использую, но даже в выписке у нас стоит всего два счета автоматом 60.1 и 60.2 ( а вот 60.1.0 нет, вот и не идет закрытие по аналитике. Ну как то так. Я просто новые счета такие не заводила.
Хорошего вечера вам!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

Последний раз редактировалось LiGro; 29.11.2013 в 18:00.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием

Старый 29.11.2013, 18:27   #19
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Бух Баланс

Здравствуйте,

Честно говоря, я даже не подумала в таком ключе...Спасибо, что прокомментировали.
Новые счета конечно же можно создавать, но это многоступенчатая операция в 1С.
Я даже не представляю, что при использовании новой версии программы, пользователь будет не выбирать счет из Плана счетов, а начнет его создавать.
Но, в этой жизни бывает всякое.
Ваш вариант я обязательно попробую и доложу о результатах
1С не любит счетов, созданных вне конфигурации, это факт...

Спасибо и хорошего вечера!
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 18:30   #20
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Бух Баланс

Maria Demasheva, так и изначально и был вопрос что ТС создал новый вид счета, вот и загвоздка в этом и образовалась.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
не сходится баланс Aleksandr X Программы: 1C 7.7 8 27.03.2013 08:10
Баланс годовой 2013 года MarinaAnna Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 2 19.02.2013 17:08
как правильно поставить на баланс оборудование vetta Бюджетный учет 4 26.10.2011 09:20
Ликвидационный баланс Nika Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 37 27.11.2010 12:57
Неверный баланс ElenkaXL Общая система налогообложения (ОСНО) 2 19.10.2010 12:23


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot