Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 30.07.2014, 15:58   #21
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Вес`на, вот именно они не облагаются, но с/ф ты должна выставить где укажешь сумму процентов и БЕЗ НДС!!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 16:13   #22
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Цитата:
Сообщение от LiGro Посмотреть сообщение
но с/ф ты должна выставить где укажешь сумму процентов и БЕЗ НДС!!
ты знаешь, что-то Конс говорит, что это актуально для правоотношений, возникших до 01.01.2014г.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
LiGro (30.07.2014)
Старый 30.07.2014, 16:23   #23
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Вес`на, аааа а я ведь в 13 году делала, вот блин и в этом сижу и продолжаю заполнять раздел 7???
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 30.07.2014, 16:25   #24
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Цитата:
Сообщение от LiGro Посмотреть сообщение
в разделе 7 идут проценты, на которые вы должны выставить с/ф!!!
Цитата:
Сообщение от LiGro Посмотреть сообщение
За отсутствие счетов-фактур на суммы процентов по выданным другим компаниям ( физ лицам) займам организации могут быть предъявлены штрафы в размере 10 000 или 30 000 руб. по ст. 120 НК РФ[11].
закошмарила меня нафик, узбагойся, не надо больше ничего выставлять
Цитата:
Вопрос: Организация предоставляет процентные займы юридическим и физическим лицам. Требуется ли выставлять счет-фактуру на сумму процентов?

Ответ: Организация, предоставляющая процентные займы, не должна выставлять счет-фактуру на сумму начисленных процентов.

Обоснование: В соответствии с п. 1 ст. 146 Налогового кодекса РФ объектом налогообложения по НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, а также передача имущественных прав.
При этом в ст. 149 НК РФ содержится перечень операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения). Так, согласно пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ операции займа в денежной форме и ценными бумагами, включая проценты по ним, не облагаются НДС.
Федеральным законом от 28.12.2013 N 420-ФЗ "О внесении изменений в статью 27.5-3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" внесены изменения в ст. 169 НК РФ, согласно которым при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с гл. 21 НК РФ, налогоплательщики обязаны составлять счета-фактуры, вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, исключение составляют налогоплательщики, осуществляющие операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) в соответствии со ст. 149 НК РФ (пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ).
Данные изменения вступили в силу с 1 января 2014 г.
Таким образом, начиная с указанной даты у организации, предоставляющей процентные займы, отсутствует обязанность по выставлению счетов-фактур на сумму начисленных процентов.

И.В.Разумова
ООО "ИК Ю-Софт"
Региональный информационный центр
Сети КонсультантПлюс
17.03.2014
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
LiGro (05.08.2014)
Старый 30.07.2014, 16:26   #25
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Да нет раздел правильно нужно 7 заполнить на проценты ( с/ф не надо выставлять)

В каких случаях и в каком порядке заполнять в декларации раздел 7?


Заполнять раздел 7 декларации по НДС нужно при совершении операций:
– которые не признаются объектом налогообложения (п. 2 ст. 146 Налогового кодекса РФ);
– которые не облагаются налогом (освобождаются от налогообложения) (ст. 149 Налогового кодекса РФ);
местом реализации которых не признается территория России (ст. 147, 148 Налогового кодекса РФ);
– по получению аванса – в отношении товаров (работ, услуг), длительность производственного цикла которых составляет более шести месяцев (при условии выполнения требований п. 13 ст. 167 Налогового кодекса РФ).
Заполнять раздел 7 декларации по НДС нужно путем введения данных в следующие поля (графы, строки):
– "ИНН", "КПП";
– "Порядковый номер страницы";
– в графу 1 – кодов операций в соответствии с приложением № 1 к Порядку, утв. Приказом Минфина России № 104н от 15 октября 2009 г.;
– в графу 2 – стоимости реализованных товаров (работ, услуг) без НДС. Заполняется по каждому коду операции;
– в графу 3 – стоимости товаров (работ, услуг), приобретенных без НДС (например, у продавца, который применяет освобождение по ст. 145 Налогового кодекса РФ или не является плательщиком НДС). Не заполняется при отражении в графе 1 операций, не признаваемых объектом налогообложения, а также операций по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория России;
– в графу 4 – сумм входного НДС, предъявленных при приобретении товаров (работ, услуг) или уплаченных при ввозе товаров, не подлежащих вычету в соответствии с положениями п. 2, 5 ст. 170 Налогового кодекса РФ (например, при использовании в производстве и (или) реализации продукции, не облагаемой НДС). Не заполняется при отражении в графе 1 операций, не признаваемых объектом налогообложения, а также операций по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория России.
Пример


При выдаче процентного займа в денежной форме раздел 7 в части полученных процентов обязан заполнить заимодавец (а не заемщик), указав в нем следующие данные:
– в графе 1 – "1010292" (код операции);
– в графе 2 – сумму процентов, причитающихся заимодавцу в налоговом периоде, не облагаемых НДС (пп. 15 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ);
– в графе 3 – "0" (в данном случае заимодавец не приобретал для проведения этой операции (выдачи займа) какие-либо товары (работы, услуги), не облагаемые налогом);
– в графе 4 – "0" (в данном случае заимодавец также не приобретал для проведения этой операции какие-либо товары (работы, услуги), облагаемые налогом, по которым сумма входного НДС не подлежит вычету).



Подтверждение: разд. XII Порядка, утв. Приказом Минфина России № 104н от 15 октября 2009 г., письмо Минфина России № 03-07-08/27 от 28 января 2011 г.


__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 16:29   #26
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Цитата:
Сообщение от LiGro Посмотреть сообщение
раздел правильно нужно 7 заполнить на проценты
не уговорила, не буду заполнять, с меня пояснений не спрашивают, зачем мне надо, чтобы спрашивали ?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 16:30   #27
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Цитата:
Сообщение от LiGro Посмотреть сообщение
Подтверждение: разд. XII Порядка, утв. Приказом Минфина России № 104н от 15 октября 2009 г., письмо Минфина России № 03-07-08/27 от 28 января 2011 г.
смеёшься ? Изменения в НК с 01.01.2014, а я буду руководствоваться приказами 2009 и 2011г ??????
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 17:35   #28
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Вес`на, я тебя не уговариваю, каждый выбирает сам и это действие по заполнению 7 раздела декларации действует! Про с/ф да, не углядела что не надо их теперь выставлять ( еще тогда считала что это не нужно) но вот про раздел 7 не соглашусь. Если положено его заполнять то надо заполнять. Это как про авансовые с/ф кто то выставляет по правилам а кто то на конец квартала на остатки.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 30.07.2014, 17:37   #29
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

И письмо это еще действует, оно про 7 раздел.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 08:48   #30
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Вот блин. Пришло требование из налоговой ( по льготе по полученным процентам)

Вес`на, знаю знаю, что скажешь ( вот видишь не надо было ставить в этот 7 раздел декларации проценты) но так положено. теперь вопрос В требовании указано предоставить книги продаж, книги покупок ну и обороты по счетам (19,68,41,44,62) , лицензии, учетную политику и ведение раздельного учета.Если я им напишу в ответе что не обязана выставлять с/ф ссылаясь на письмо мне нужно предоставлять остальные доки??? Ведь там ничего по этой операции нет.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 09:03   #31
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Цитата:
Сообщение от LiGro Посмотреть сообщение
Вес`на, знаю знаю, что скажешь ( вот видишь не надо было ставить в этот 7 раздел декларации проценты) но так положено
проще 200рэ штрафа заплатить за незаполненный 7 раздел

Цитата:
Сообщение от LiGro Посмотреть сообщение
Если я им напишу в ответе что не обязана выставлять с/ф ссылаясь на письмо мне нужно предоставлять остальные доки???
ну вообще можешь написать, меня больше смущает УП и раздельный учет. У тебя большая сумма процентов ?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 09:32   #32
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Вес`на, у меня выручка 7 млн, расходы 5 млн, проценты 51 тыс, я им все расписала что могу не вести раздельный учет так по этим процентам у меня расходов нет.. Позвонила девочке исполнителю ( спасибо тебе за письмо последнее как раз кстати) он сказала что если это проценты по займу то так и написать, никаких доков больше не надо.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 09:56   #33
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Цитата:
Сообщение от LiGro Посмотреть сообщение
сказала что если это проценты по займу то так и написать, никаких доков больше не надо.
ну и отличненько
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 08:52   #34
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Цитата: Вопрос: Организация предоставляет процентные займы юридическим и физическим лицам. Требуется ли выставлять счет-фактуру на сумму процентов? Ответ: Организация, предоставляющая процентные займы, не должна выставлять счет-фактуру на сумму начисленных процентов. Обоснование: В соответствии с п. 1 ст. 146 Налогового кодекса РФ объектом налогообложения по НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, а также передача имущественных прав. При этом в ст. 149 НК РФ содержится перечень операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения). Так, согласно пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ операции займа в денежной форме и ценными бумагами, включая проценты по ним, не облагаются НДС. Федеральным законом от 28.12.2013 N 420-ФЗ "О внесении изменений в статью 27.5-3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" внесены изменения в ст. 169 НК РФ, согласно которым при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с гл. 21 НК РФ, налогоплательщики обязаны составлять счета-фактуры, вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, исключение составляют налогоплательщики, осуществляющие операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) в соответствии со ст. 149 НК РФ (пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ). Данные изменения вступили в силу с 1 января 2014 г. Таким образом, начиная с указанной даты у организации, предоставляющей процентные займы, отсутствует обязанность по выставлению счетов-фактур на сумму начисленных процентов. И.В.Разумова ООО "ИК Ю-Софт" Региональный информационный центр Сети КонсультантПлюс 17.03.2014
Не ну я фигею тихо с этого всего, смотри что я прочла в главбухе, трындец, и чо делать выставлять с/ф или нет, что-то я кошмарюсь уже

Счета-фактуры на проценты по выданным займам

Еще одна ситуация, в которой часто ошибаются: компания получает от контрагентов проценты по выданным им займам. И вот на сумму таких процентов нередко забывают оформить счета-фактуры. Хотя плата по займам не облагается НДС. Такая норма закреплена в подпункте 15 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса РФ. Но счета-фактуры нужны даже по льготным операциям. Это прямо прописано в пункте 3 статьи 169 кодекса.
Поэтому если вы выдавали клиентам процентные займы, составьте на сумму начисленных процентов счет-фактуру. В двух экземплярах — если заемщиком выступает организация, и в одном для себя — когда заем выдали физику. В любом случае в графах 7 и 8 укажите »без НДС» (а не прочерк!). Затем зарегистрируйте счет-фактуру в книге продаж. Укажите сумму процентов в разделе 7 декларации по НДС за 3 квартал.



__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 09:27   #35
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Цитата:
Сообщение от LiGro Посмотреть сообщение
Не ну я фигею тихо с этого всего, смотри что я прочла в главбухе,
главбух в последнее время косячит не по-децки. Тут недавно читала их разъяснение, что в р.3 декларации по прибыли мы должны указывать дивиденды физикам-учредителям, к тому же резидентам. И облагать их налогом на прибыль в плюс к НДФЛ. Ну не маразм ли ?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 13:23   #36
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 24.04.2009
Адрес: Москва
Возраст: 48
Сообщений: 2,445
Спасибо: 354
Отправить сообщение для Просто человек с помощью Skype™
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Вес`на, я вообще не читаю главбух. Предпочитаю другую литературу.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения
Компания Центр профессиональной бухгалтерии
https://uchetnalogipravo.ru/
Просто человек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 13:39   #37
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Цитата:
Сообщение от Просто человек Посмотреть сообщение
Вес`на, я вообще не читаю главбух. Предпочитаю другую литературу.
вот и я перестала их читать. Такой бред понапишут, а жаль, был хороший журнал
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 23:57   #38
бух, просто бух
 
Аватар для ML2209
 
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,668
Спасибо: 82
По умолчанию Re: Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

Просто человек, что вы читаете? консультант дороговат для нас
ML2209 вне форума   Ответить с цитированием

Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
НДС по материалам, которые не принимаю к н/о прибыли Гушка Общая система налогообложения (ОСНО) 17 10.11.2013 23:13
не зачет по НДС и вычет по прибыли Sosiska Общая система налогообложения (ОСНО) 44 30.08.2012 14:00
Не идут декларации по прибыли и НДС:((( Helga17 Общая система налогообложения (ОСНО) 11 31.12.2011 14:32
соотношения показателей налоговых деклараций на прибыль и ндс yulik888 Общая система налогообложения (ОСНО) 2 14.10.2010 07:51
Транспортные услуги без НДС вычетается из чистой прибыли masya12 Общая система налогообложения (ОСНО) 8 08.07.2010 09:56


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot