Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Поставляем товар в Казахстан, товар который не является товаром мед.назначения и облагается ставкой 18%, но покупатели настаивают на своем, что мы обязаны поставить ставку 0% во всех документах! Огромная просьба объяснить, что не так и что делать? Я с таким сталкиваюсь впервые и в недоумении. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Анна140893, здравствуйте!
Казахстан - это вывоз с территории РФ. См НК РФ - у вас ставка НДС 0%, которую надо подтвердить документально в определенный срок. Не подтвердили - возвращаетесь в период реализации, исчисляете НДС 18(10)% за свой счет, выставляете сч.ф в 1м экземпляре для себя, доплачиваете налог, пени, предоставляете уточненку по НДС. Развернуть для просмотраСтатья 164. Налоговые ставки
1. Налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации: 1) товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, а также товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных статьей 165 настоящего Кодекса; [свернуть] |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]()
Такой ньюанс....по незнанию наши сотрудники выставляли сразу счет-фактуру с 18% и она выставлена во втором квартале и ндс с это поставки по факту уже заплачен, декларация сдана, в таком случае что то грозит нашей организации? нужно ли все переделывать?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Очень прошу помочь разобраться что мне с этим делать.. ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Анна140893, нужно все переделывать и сдавать уточненную декларацию. Если сумма налога будет к уменьшению подать еще комментарии, что техническая ошибка произошла и сч.ф по экспорту была выставлена со ставкой 18% вместо 0%.
И вычет НДС только в периоде подтверждения у вас будет по всем отгрузкам до 01.07.16г. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Из п. 9 ст. 167 НК РФ следует, что моментом определения налоговой базы по экспортным операциям является последнее число квартала, в котором собран полный пакет документов. Т.е в этом периоде и будет показана реализация по экспорту в Декларации по НДС.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]()
Большое спасибо, будем переделывать...
Есть еще вопрос..не подскажите, если заниматься экспортом в К с фирмы на УСН, там все тоже самое? Ведь при УСН не выставляется счет-фактура. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Анна140893, на здоровье
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|