Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.10.2008 
				
				
				
					Сообщений: 156
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Как правильно отразить ситуацию  в учете. За наличку сотрудник купил материалы. Докуметны приходные оформлены на организацию. Т.е. я могу сделать приход на организацию Д10 К60. Затем, мне необходимо отразить выдачу налички сотруднику из кассы предприятия Д71 К50 (выпишу РКО ) А что потом? Как отразить дальнейшее..Суть понимаю что,куда, а как отразить-запуталась..
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Проводите выдачу денег (Д71 К 50), потом авансовый отчет - оплату (Д 60.2 К 71), потом поступление материалов  приходным ордером (Д10 К 60.1).
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	ЧРОО ПО "ЛЕГИОН-СПАС" Поиск пропавших детей Челябинская область  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Составляете Авансовый отчет куда прикладываете Товарный чек или корешок от ПКО, то что вам принес сотрудник и проводите авансовый отчет Дт. 60 Кт. 71.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Можно конечно и сразу в авансовом провести поступление (Д 10 К71), но я делаю через оплату и приходный ордер...
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	ЧРОО ПО "ЛЕГИОН-СПАС" Поиск пропавших детей Челябинская область  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.10.2008 
				
				
				
					Сообщений: 156
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если делать проводку Д60.2 К71, то что указывать в графе "назначение аванса"? И куда вешать сумму?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			вы в какой программе работаете?  
		
		
		
		
		
		
		
		
			у меня 1С.8 Бухгалтерия предприятия. В авансовом отчете заполните вкладку "оплата", там и укажете контрагента. а на что вы выдавали эту сумму? оплату материалов? Посмотрите в расчете лимита кассы, на что банк разрешил тратить деньги. Последний раз редактировалось Ягодка; 22.06.2009 в 12:11.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.10.2008 
				
				
				
					Сообщений: 156
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня семерка. Назначение аванса-могу указать как в РКО - оплата материалов, а как повесить правильно скмму, чтобы она не задвоилась? (и по приходу и по авансовому отчету?)
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			holodova.viktori, так у вас приход б/по авансовому отчету. Или вы хотите оформить еще и приход отдельно? Тогда у вас сумма, действительно, "задвоится"  
		
		
		
		
		
		
		
	![]() Я не работала в 7-ке, поэтому мне сложно вам подсказывать, но принцип, думаю, одинаковый  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			holodova.viktori, тогда вам не надо разносить отдельно приходным документов, просто в самом авансовом делаете приход на 10 счет.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	ЧРОО ПО "ЛЕГИОН-СПАС" Поиск пропавших детей Челябинская область  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.10.2008 
				
				
				
					Сообщений: 156
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да, это понятно, я так всегда  и поступаю. Но дело в том, что я хотела провести по этим материалам НДС к возмещению, думала, что существует к-л механизм, до которого я никак могу додуматься 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Документы на приход проводите как обычно если бы вы платили по безналу. А в Авансовом отчете ставите 60 сч. и выбираете контрагента. НИ какого задвоения не будет!!!  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Просто в основании платежа укажите, например, "Взнос наличными в банк", а в строке "Выдать" - ФИО вашего директора. Квитанцию, полученную в банке, прикрепляете к отчету кассира. Когда деньги выдаются под отчет, с использованием счета 71, подразумевается, что они будут потрачены на нужды предприятия: х/р, оплату товаров, работ услуг, командировочные расходы и т.д. Последний раз редактировалось Ягодка; 12.08.2009 в 11:00.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.02.2009 
				
				
				
					Сообщений: 325
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! 
		
		
		
		
		
		
		
	Напишите, плиз, правильно ли провели следующую операцию: Выдали деньги в подотчет на приобретение канцтоваров: Д71К50 Подотчетное лицо принес с-ф, товарную накладную, чек. Оформили приходный ордер:Д10.1К60 сумма без НДС, Д 19.3К60 сумма НДС Затем Акт на списание канцтоваров, Требование-накладную: Д44.1.1 К10.1 сумма без НдС К авансовому отчету приложили чек: Д60 К71 сумма с НДС С-ф и товар. накладную подшили к журналу полученных с-ф Книга покупок: Д68.2 К19.3 Спасибо!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ната_ша, да вроде бы все верно! Выдали деньги, провели оплату через авансовый, оприходовали, списали и проч...
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	ЧРОО ПО "ЛЕГИОН-СПАС" Поиск пропавших детей Челябинская область  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.02.2009 
				
				
				
					Сообщений: 325
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Меня больше всего волнует правильно  ли сделали, что с-ф и товар. накладную подшили к журналу полученных с-ф, а Авансовый отчет заполнили на основании кассового чека?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.07.2009 
				Адрес: Тула 
				
				
					Сообщений: 526
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	1С Бухгалтерия 7.7 - ОСНО  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Авансовый отчет | angel_ | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 73 | 04.07.2012 18:01 | 
| Авансовый отчет у ИП | lyalya | Общая система налогообложения (ОСНО) | 14 | 08.04.2009 19:49 | 
| Авансовый отчет 1 | Антоний | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 27.06.2008 07:37 | 
| Авансовый отчет | marcomtv | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 22.02.2008 17:40 | 
| авансовый отчет | marcomtv | Общая система налогообложения (ОСНО) | 14 | 21.02.2008 15:23 |