Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Хотелось бы понять вот эту схему: 
		
		
		
		
		
		
		
	1.приобретены МПЗ для хоз.нужд подотчетным лицом (лопата, лампа, ручки....и т.д. куплены в разных торговых точках) Дт10 Кт71 - 100 руб 2. поступление МПЗ для хоз.нужд и вот у меня вопрос: при формировании М-4, во вкладке "контрагент" правильно будет указывать-всех по отдельности контрагентов у кот.мы купили лопату, лампу...и т.д. или можно указать, подотчетное лицо, кто все это приобрел и сдал по авансовому отчету?????  
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 рубль бережёт 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 14.02.2007 
				Адрес: Лапландия 
				
				
					Сообщений: 30,509
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 706
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Это же будет Дт10, значит контрагент - подотчетник, но разбивать (в одном авансовом отчете) все равно придется, т.к. "Наименоварие документа (расхода) и его номер будут разные. Например, квитанция к ПКО или товарный чек.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.03.2007 
				
				
				
					Сообщений: 5,665
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 5
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я не могу понять разницу между первым и желаемым вторым вариантом.  
		
		
		
		
		
		
		
	Может проводкой обозначите? Или это какие-то особенности 1С?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я наверное безграммотно все изложила, но как могу..........смотрите: 
		
		
		
		
		
		
		
	подотчетник приносит авансовый отчет и чек, тов.чек 1. мы приходуем приобретенное имущество по авансовому отчету, получается: Дт10 Кт 71 2.далее, мы делаем поступление имущества на склад, перед тем как его списать в расходы: Дт10, а Кт...???????????  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 рубль бережёт 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 14.02.2007 
				Адрес: Лапландия 
				
				
					Сообщений: 30,509
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 706
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			молодец, подотчетник 
		
		
		
		
		
		
		
	поступление не нужно делать, материалы итак попадут на 10-ку, когда проведете авансовый отчет. Останется только передать материалы в производство документом "Перемещение МПЗ"  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.03.2007 
				
				
				
					Сообщений: 5,665
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 5
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			angel_, на ваш взгляд проводки должны выглядеть так: 
		
		
		
		
		
		
		
	Дт 10/ имущество Кт 71 - поступили материалы от подотчестного лица. Дт 10/ склад Кт 10/имущество - переводите материалы на склад Дт 20/ Кт 10/склад Вот так наглядно видно, что у вас прошла лишняя проводка: Дт 10/имущество Кт 10/имущество (Дт 1-ой проводки и Кт 2-ой проводки) Копейка вам об этом и сказала. Все должно выглядеть так: Дт 10/склад Кт 71 - поступили материалы Дт 20 Кт 10/склад - списаны материалы на хоз. нужды.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | |
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#11 | |
| 
            
			 рубль бережёт 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 14.02.2007 
				Адрес: Лапландия 
				
				
					Сообщений: 30,509
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 706
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Здесь нужно соблюдать последовательность. 1-й вариант. 27.03.06-Деньги в п\отчет расходным ордером (заполняем все субконто в расходнике). 28.03.06-В АО приходуем материалы (по товарному чеку) сч. 10.2. 28.03.06-Документов "Перемещение МПЗ" списываем материалы на 20 (26 или 44) ,здесь обязательно ставим "расходы учитываем". В этом документе формируется проводка Н02.2 В КДиР сначало 27.03.06. попадает расх.ордер, потом 28.03.06 списанные материалы. 2-й вариант. 27.03.06-Деньги в п\отчет расходным ордером (заполняем все субконто в расходнике). 28.03.06-В АО приходуем материалы (по приходному ордеру) сч. 60.2. 28.03.06-Документов "Поступление МПЗ" приходуем материалы на 10.2. 28.03.06-Документов "Перемещение МПЗ" списываем материалы на 20 (26 или 44),здесь обязательно ставим "расходы учитываем". В этом документе формируется проводка Н02.2 В КДиР сначало 27.03.06. попадает расх.ордер, потом 28.03.06 списанные материалы. И если был НДС нужно выделить его в АО и в документе "Поступление МПЗ". НДС попадает в расходы после списания материалов в производство. Попробуйте.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | |
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Без дополнительной проводки Дт 10 Кт60 ничего не формируется. Это как .......совсем неправильно???????????????? ![]() Сейчас опять все перепровела, списывается действительно только при перемещении, (даже не оплаченого), но без этой проводке, ну никак  
		Последний раз редактировалось angel_; 15.02.2008 в 22:50.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 Генеральный директор 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я правильно понимаю: 
		
		
		
		
		
		
		
	Д10 К71 - поступили мат-лы 100 руб (условно) Д20 К10 - списано в пр-во (100 руб) Д50 К51 - получено наличных по чеку 100 руб Д71 К50 - возврат долга перед подотч. лицом 100 руб. И сумма 100 рублей не включается в КДиР? А вот те материалы, которые купил подотчетник - это для чего? Для производства или так, лампочку в офисе вкрутить? просто если второй вариант, то можно сразу на 26 счет забросить... Д26 К71  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | |
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 23.11.2008 
				
				
				
					Сообщений: 96
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Элен-УСН, а я морочусь, т.к. не отражается в КДиР расход. 
		
		
		
		
		
		
		
	Правильно я делаю?: 1.РКО Д71,1-К50 выданы средства под отчет ("Расходы не принимаются") 2.АО Д26-К71,2 списана израсходованная сумма, ("Расходы принимаются")? ПРосто если я ставлю в РКО 71,2, то расход отражается в КД и Р датой РКО, а не АО. Что не так?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 27.08.2010 
				
				
				
					Сообщений: 5
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Скажите пожалуйста: 
		
		
		
		
		
		
		
	я приходовала материалы в авансовый отчет по чеку, но почему-то не могу их теперь списать в производство(пишет что на складе 0 ) хотя когда делаю обортку по 10 счету пишет что эти материалы в наличии. что делать?  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| авансовый отчет, расход бензина | Yolka | Расчеты наличными | 5 | 13.02.2010 11:57 | 
| сдача наличности в банк и авансовый отчет | ekaterina? | Расчеты | 6 | 30.12.2007 19:54 | 
| авансовый отчет | annushka1305 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 08.08.2007 16:27 | 
| Авансовый отчет 1сv8 | Roman_2007 | Программы: 1C 7.7 | 1 | 31.03.2007 11:53 | 
| Авансовый отчет | Сахара | Расчеты наличными | 7 | 21.03.2007 20:04 |