Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.12.2013 
				
				
				
					Сообщений: 3
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! Работаем на ОСНО, выступаем как посредники при отправке контейнеров. Поставщик выставил нам услуги и среди прочих есть услуга международной перевозки, идущей по ставке 0% НДС. Можем ли мы выставить эту услугу своим покупателям тоже без НДС? Работаем с ними по обычному договору транспортной экспедиции. Тогда будет разница в НБ на прибыль и НДС, придется объясняться с налоговой
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если агентский договор, то все расходы и весь НДС от Поставщика вы перевыставляете, как есть. Но это не ваши расходы и не ваш НДС, а заказчика. 
		
		
		
		
		
		
		
	Ваш доход - комиссионное вознаграждение и вы выполнили услугу по поиску и заказу транспортной компании для перевозок, сами не исполняли. А остальное это просто компенсация расходов понесенных. Это даже через ваши проводки будет видно. У организации, которая "перевыставляет" данные услуги, объекта налогообложения по НДС не возникает, поскольку она не является их непосредственным исполнителем. 0% это не только разница между Налогом на прибыль и НДС, это ставка, которую Компании обязаны подтвердить в ИФНС через пакет документов в определенный срок. Надо договор конечно читать.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.12.2013 
				
				
				
					Сообщений: 3
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Договор у нас не агентский, не хотим с ним связываться, говорят, налоговая не любит агентские договора.А можно составить разовый агентский договор, вот просто по одному контрагенту? Как по нему выставляются доки, на каких счетах он отражается и как отражается в декларациях по НДС и прибыли?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Можно конечно разовый на одну поставку. 
		
		
		
		
		
		
		
	Ваш доход только вознаграждение, его покажете в декларации по Прибыли в декларации по НДС, как выручку. Расходов нет, исключение - если были такие, которые заказчик вам не возмещает. Тогда это обычные расходы по деятельности и НДС тоже обычным образом в зачет. 51-62 получили средства на выполнение дог 100р (или опл сразу с учетом вознаграждения 120р) 60-51 оплатили услуги на выполнение дог 100р 62-76 оказали усл заказчику 100р 76-60 усл оказаны за счет заказчика 100р 76-90.1 комиссионное вознаграждение начисленно 20р 90.3-68.2 НДС с комиссионного вознаграждения начислен 3р 51-76 полученно комиссионное вознаграждение 20р (или 62-76 удержанно вознаграждение, если сразу оплатили с ним вам)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  ГуляШ (19.12.2013)  | 
		
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да, отдельный акт и сч.ф на вознаграждение. 
		
		
		
		
		
		
		
	Потому, что агентский договор - это всегда возмездный договор. Деньги полученные от покупателя не ваши, расходы понесенные не ваши - вы посредник. Ваш доход - вознаграждение за труды по поиску и организации перевозки. Вы все это предусмотрите, как раз в договоре.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Камеральная проверка по ндс | Ольгуха | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 07.02.2011 14:02 | 
| Вексель не могу разобраться | Lena D | Общая система налогообложения (ОСНО) | 15 | 24.01.2011 14:40 | 
| Подборка законов по возврату НДС | Log_in | НДС | 0 | 09.11.2010 18:19 | 
| Подборка законов по возврату НДС (2009 г.) | UXOBA | НДС | 1 | 09.11.2010 16:38 | 
| Восстановление НДС по косвенным расходам | -Gri- | Валюта, экспорт, импорт | 25 | 12.09.2010 18:38 |