Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 11.07.2011 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый всем день! 
		
		
		
		
		
		
		
	Подскажите, пожалуйста, как мне провести в 1С 7.7 следующие операции. Мы платим сотовому оператору за интернет и телефон авансовые платежи. Он нам дает счета-фактуры на аванс. Потом последним днем месяца нам выставляют Акт о выполненных работах. Этот Акт я провожу через услуги сторонних организаций и он попадает в книгу покупок. Но у меня по акту сумма чуть меньше, чем по платежам и счетам-фактуры на аванс. Так вот, как мне провести сами эти счета-фактуры, потом как-то сделать обратную проводку на сумму по Акту. Чтобы я НДС могла зачесть со всех авансовых платежей, а не только тех, которые по Акту. Разница конечно небольшая и "надула" я только себя - НДС зачла не весь. Но красоты в моей цепочке проводок нет.  
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Проводите Сч. ф-ру на аванс полученную, Она у Вас попадает в книгу покупок. Проводите Акт в.р. и сч. ф-ру к нему - Она попадает в книгу покупок и Одновременно на эту сумму в книгу продаж.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вы можете и не брать к вычету НДС по авансовому счету-фактуре,а вот к акту овыполненных работах/ услугах обязательно должен быть свой счет-фактура на конкретную сумму по Акту,эта сумма и будет принята к вычету.Это мое личное мнение.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 11.07.2011 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Счет-фактура к Акту есть. Я так и сделала: провела Акт, дала ссылку на счет-фактуру. Но как-то не очень правильно выглядит. Это у меня сейчас разница в 25 рублей, а если было бы больше... Из авансовых счетов-фактур провела только  счет-фактуру на аванс заплаченный в июне за июль. По нему Акта еще нет.
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось ячкова; 11.07.2011 в 16:38.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | |
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Что именно неправильно выглядит? Если вы не брали НДС к вычету по авансовому счету-фактуре,тогда в книге покупок будет только НДС по АКту на сумму акта.Что в этом неправильного? 
		
		
		
		
		
		
		
	Между чем разница? Цитата: 
	
 Лично я не стала бы ставить НДС к вычету по авансовому счету-фактуре,если,конечно,это не слишком большая сумма и он серьезно не изменит НДС к вычету.Хотя имеете право,если в договоре с контрагентом прописано условие о предоплате.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 11.07.2011 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У нас по авансовым платежам заплачено больше на 25 рублей, т.к. договор не с 1 числа, а потом мы перешли на расчетный период с первого числа и доплачивали. Перестраховались и заплатили чуть больше. Отсюда разница. 
		
		
		
		
		
		
		
	За ответы всем огромное спасибо! Я поняла как делать!  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А у меня ситуация похуже, и я была бы рада, если бы кто-нибудь помог разобраться 
		
		
		
		
		
		
			Дело в том,что мы оплатили в июне МТСу 1249руб за услугу связи, на что они дали товарный чек и кассовый чек, счет-фактуру на аванс 993,42(ндс 151,54руб) и сч-ф за июнь на 105,58руб(ндс 16,11). Теперь они каждый месяц выставляют сч-фактуру. Но, как известно, актов они не предоставляют. И теперь я не пойму, как мне это провести в 1с 8.2. Я сделала в июне авансовый отчет на сумму 1249руб и ввела сч-ф на аванс на сумму 993,42руб. Только кажется это неправильным. И что мне теперь делать каждый месяц со счет-фактурами за период,т.к. их введение требует основания, а основания нет. Поскажите пожалуйста  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики...  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			![]() ![]()   неужели так никто и не подскажет???
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики...  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 do or die 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.11.2010 
				
				
				
					Сообщений: 8,342
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 37
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 do or die 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.11.2010 
				
				
				
					Сообщений: 8,342
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 37
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 do or die 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.11.2010 
				
				
				
					Сообщений: 8,342
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 37
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 do or die 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.11.2010 
				
				
				
					Сообщений: 8,342
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 37
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			проводки такие 
		
		
		
		
		
		
		
	60,2-71 на 1249 60,1-60,2 на 105,58 44(20,25,26) -60,1 на 89,47 19-60,1 на 16,11  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вводите Поступление Как Вам сказала Мария Ростов, а в Авансовый отчет (если платите наличкой) вводите только оплату на основании корешка ПКО и чека , и всё у Вас будет прекрасно.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 do or die 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.11.2010 
				
				
				
					Сообщений: 8,342
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 37
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 do or die 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.11.2010 
				
				
				
					Сообщений: 8,342
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 37
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			На какие вопросы именно?  
		
		
		
		
		
		
			Я Вам крайне благодарна за то,что развеяли мои сомнения. Оприходую товарный чек вместо акта, а в авансовый отчет пойдет пко и чек. В следующих месяцах с сч-фактурой на аванс, думаю проблем не будет. А с МТС буду разбираться,почему суммы не складываются в 1249  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики...  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 do or die 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.11.2010 
				
				
				
					Сообщений: 8,342
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 37
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |