Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#21 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			у меня есть только товарный чек и кассовый чек, пко я уже попросила. Мне было непонятно, как в 1с 8.2 вводить сч-ф на аванс.На основании чего именно. В следующих месяцах не будет с сч-фактурами проблем,т.к. их можно провести на основании списания с р/с. Я может быть просто плохо объяснила 
		
		
		
		
		
		
			 
				__________________ 
		
		
		
		
	Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики...  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#22 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я бы на Вашем месте не заморачивалась с проведением Авансовых сч. ф-р (не думаю что 190 руб. НДС Вас спасут) Проводите только Сч. ф-ру по оказанным услугам и тогда меньше путаться будете.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#23 | 
| 
            
			 do or die 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.11.2010 
				
				
				
					Сообщений: 8,342
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 37
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#25 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#26 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
   А то меня эти сч-ф на аванс совсем с толку сбивают. Спасибо еще раз огромное 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики...  
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#27 | 
| 
            
			 do or die 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.11.2010 
				
				
				
					Сообщений: 8,342
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 37
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#28 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			[QUOTE=Мария Ростов;547811]так я вам про обычную сч.ф. писала.... 
		
		
		
		
		
		
			а счет фактуру на аванс нужно просто на основании авансового отчета внести[/QUOTE Да, про это я поняла.   Просто я никогда не видела,чтобы приход делали по товарному чеку, обычно он шел в авансовый отчет.
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики...  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#29 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Приход на Услуги связи (если в организации не предусмотрен Акт выполненных работ) делается на основании Договора и Расшифровки оказанных услуг за месяц. 
		
		
		
		
		
		
		
	А товарный чек он и есть Товарный, непонятно зачем он вообще был выдан на услугу. (Но если бы Вы купили товар по нему , то по Товарнику тоже делается Поступление, а в Авансовый заносится только оплата.)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#30 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			[QUOTE=Б_С_К;547824]Приход на Услуги связи (если в организации не предусмотрен Акт выполненных работ) делается на основании Договора и Расшифровки оказанных услуг за месяц. 
		
		
		
		
		
		
			Извиняюсь...а как это сделать в 8.2 ??? ввести на основании договора 
				__________________ 
		
		
		
		
	Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики...  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#31 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ну это как бы образно сказано . Фактически открываете документ Поступление товаров и услуг и заполняете его цифрами из Расшифровки разговоров за месяц, или со Сч. ф-ры (только не авансовой) Там же заполняете данные по сч. ф-ре. Это и будет приход оказанных услуг за месяц. А Договор на предоставление у Вас есть и хранится в папочке и он является основанием для оприходования этих услуг и спиание в затраты. (Вроде понятно объяснила  
		
		
		
		
		
		
		
	 )
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#32 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики...  
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#33 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Теперь у меня вопрос с правильной записью этого в 1с. 
		
		
		
		
		
		
			![]() Есть кассовый чек, в котором 1249руб за услуги связи и 399р за сот.телефон. Его я могу внести в авансовый отчет и к нему будет сч-ф на аванс на 993,42 руб. А есть счет с расшифровкой на 255,58р и к нему сч-ф за этот период. Я могу его ввести как приход и к нему сч-ф И что тогда получается в итоге? что у меня долг перед мтс на 255,58р, т.к. этот приход не связан с оплатой по авансовому отчету Как правильно разнести эти документы, чобы сумма по ним сходилась с данными 1с?? 
				__________________ 
		
		
		
		
	Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики...  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#34 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Сч. ф-ру на Аванс оставляем в покое и не проводим. (если Вы конечно не настаиваете) Вот эту сч. ф-ру с расшифровкой заносите как "Поступление товаров и услуг" Как же это он не связан с оплатой? как раз таки на прямую связан. Вы оплатили 1249 рублей из них 255,48 - Это была задолженность за связь за предыдущий месяц , что подтверждается Распечаткой предоставленой Вам. Остальное предоплата на текущий месяц, которая закроется При предоставлении Распечатки и Сч. ф-ры за этот месяц. У Вас в результате должна получится переплата(предоплата) на сч. 60 в сумме 993,42  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#35 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да вот интересно мне тоже было,как это они в товарный чек записали и услугу и телефон, при чем ндс там не выделен. Ну это же МТС,вечно абы как все делают.Только что у них была, так они мне на 255,58р выписали в результате 2 сч.-фактуры: 1 на 105,58руб непосредственно за связь, другая- на 150р за выбор номера.У них видите ли так программа формирует, вот теперь думаю,как на 1 приход повесить 2 сч-фактуры 
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики...  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#36 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Так же и делайте ДВА прихода  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#37 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики...  
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#39 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 20.01.2016 
				
				
				
					Сообщений: 111
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Уважаемые бухгалтера! нужен ваш совет. 
		
		
		
		
		
		
		
	По договору аренды, оплатили 2 счета. 1-й за текущий месяц, 2-й гарантийный платеж, в конце месяца принесли две счет-фактуры на аванс и счет фактура в конце месяца+ акт выполненных работ Я регистрирую в 1С 8,3 счет фактуры на аванс, но не ставлю галочку - отразить вычет НДС в книге покупок, а счет фактуру с актом регистрирую и отражаю в книге покупок. Все ли я правильно делаю?  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#40 | 
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ну можно тогда и не вносить авансовую сч-ф, если не нужно.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  |