Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 41
Спасибо: 0
|
Здравствуйте! Помогите разобраться! Бюджетная организация. Написали заявление в налоговую на возврат переплаты по ЕСН в части ФСС. Налоговая возместила, но за минусом пени по всем федеральным налогам. Вопрос: как это отразить в учете?
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: старший бухгалтер
|
начисляйте пени на 91 счет, штрафы на 99
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#5 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 28.07.2009
Адрес: Ростовская область
Сообщений: 516
Спасибо: 0
|
Нет. Пени учитываются по следущим проводкам: ДТ 40101290, КТ 30218-это начисление. Проплата пени: ДТ 30218, КТ 30405290. Если у вас недоимка по ЕСН то проводки такие: ДТ 40101213, КТ 30302-это начисление, оплата Дт 30302 КТ 30405213. Особое внимание уделите такому моменту как пени и недоимки.Пени по ЕСН проплачиваются только по 209 статье, но если недоимка идет по ЕСН то проплачивается по 213 статье.
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 41
Спасибо: 0
|
dssolov, только получается что налоговая сняла у нас пени по 213 статье т.е вернула переплату за минусом пени по 213. Как вы считаете какие нужно сделать проводки в таком случае?
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 28.07.2009
Адрес: Ростовская область
Сообщений: 516
Спасибо: 0
|
Это все-таки были недоимки. Были бы пени, то снятие происходило бы с 290 ст. Возврат произошел как восстановление кассового расхода?
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#10 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 28.07.2009
Адрес: Ростовская область
Сообщений: 516
Спасибо: 0
|
в принципе налоговая так делает.Это как бы взаимозачет суммы переплаты и суммы недоплаты. Возврат переплаты, да, будет проходить на 213ст. Но надо уточнить в какой форме проидет поступление на л/с. Более внимательнее изучите выписки. На мой взгляд это было возмещение кассового расхода излишне перчисленных сумм. Оно будет выглядеть как поступление на л/с (пройдет увеличение остатка на л/с). Если это так, то проводка будет такой ДТ 30405213 КТ 30302...
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Счет-фактура с минусом | Черепашка | Общая система налогообложения (ОСНО) | 20 | 20.10.2016 10:56 |
| Акт сверки расчетов с Налоговой , возврат или зачет переплаты | Filim | Налоги и право. Юридические вопросы. | 3 | 23.11.2012 15:52 |
| Счет-фактура с минусом. Помогите. | Борис | Общая система налогообложения (ОСНО) | 63 | 07.04.2011 16:08 |
| Возврат переплаты по налогу | IRINA2008 | Налоги и право. Юридические вопросы. | 2 | 21.01.2008 13:10 |