Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.09.2009
Сообщений: 85
Спасибо: 0
|
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, ввожу остатки в 1С. Например, счет 62.
дебет 62.1 - 10 рублей. кредит 62.2 - 8 рублей. По 62 тогда должно стоять 2 рубля, а у меня все равно стоит 10 руб. Что делаю не так? Как нужно правильно вводить? Спасибо. Последний раз редактировалось ABC; 08.12.2009 в 10:21. |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,925
Спасибо: 381
|
ABC, выглядеть должно так в проводках
Дт 00 Кт62.2 (Контрагент, договор) - 8 рублей Дт 62.1 (Контрагент, договор) Кт00 - 10 рублей. Уточни конфигурацию и версию 1с, я перенесу в "нужный" раздел.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.09.2009
Сообщений: 85
Спасибо: 0
|
Log_in, спасибо. Все так и есть.
Только в оборотке вот как показывает. 62 Расч. с покупател. и зак. 382,790.16 8,919.41 62.1 Расч. с покуп. в руб. 382,790.16 62.2 Авансы получ. в руб. 8,919.41 А я хотела по 62 увидеть разницу. Программа "Бухгалтерский учет, редакция 4.5. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,925
Спасибо: 381
|
Я так понял речь о 7.7 ?
Дело в том, что 62 - активно-пассивный, поэтому показывается развернутое сальдо. В бух.отчетности (ф.1 Бухгалтерский баланс) сальдо по этим счетам также должно быть отображено раздельно. Но, если ты считаешь что должно быть свернутое сальдо, то нужно в режиме конфигуратора изменить свойство счета (на пассивный или активный).
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
|
|
|
|
|
#6 |
|
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,925
Спасибо: 381
|
Спасибо.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
|
|
|
|
|
#7 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
А если при формировании оборотки убрать галочку "развернутое сальдо" ,не получится на 62 счете нужная разница?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
|
|
|
|
#8 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.09.2009
Сообщений: 85
Спасибо: 0
|
Аланда, точно, спасибо! )))
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#9 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 295
Спасибо: 0
|
подскажите, пожалуйста, первый раз ввожу остатки. с чего нужно начать?
внесены ТМЦ в Уставный капитал, проводки я знаю Д 75 К 80 Д 10 К 75 но вот каким док-том? ввести операцию вручную? да и еще общие и индивид. настройки, константы - все это вводится на основании чего? в смысле все эти данные зависят от нашей учетной политики,т.е. мы сами решаем, просто там уже стоят какие-то по умолчанию, их оставлять или можно поменять? |
|
|
|
|
|
#10 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 28.07.2009
Адрес: Тула
Сообщений: 526
Спасибо: 1
|
Наташик, Можно через общий журнал,операция...))) А константы вводятся на основании данных вашей организации)))
__________________
1С Бухгалтерия 7.7 - ОСНО |
|
|
|
|
|
#11 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 295
Спасибо: 0
|
Евгения 2000, у меня если ч-з операцию вводить получается какая-то ерунда( там же со вспомогательным сч. 00, получается
Д 75.1 К 00 Д 00 К 80 Д 10.9 К 00 Д 00 К 75 - субсчет 1 не став-ся (( может можно просто бух.справкой без сч. 00, токда все нормально в оборотке выглядит или обязательно использовать 00?? |
|
|
|
|
|
#13 | |
|
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,714
Спасибо: 181
|
Цитата:
![]() А если уж собрались вводить остатки через нулевой счет, для этого у Вас в "бумажном"учете должны уже быть отражены проводки Дт75-Кт80 и Дт10-Кт75, поэтому для ввода остатков Вам достаточно будет ввести остатки только по 10 и 80 счетам: Дт00-Кт80 и Дт10-Кт00... |
|
|
|
|
|
|
#14 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 295
Спасибо: 0
|
rasswet, правда ( в этом случае сч. 75 появляется только с субсчетом 2... но я уже разобралась
![]() Larky, Вы правы я чето тогда действительно зациклилась нна сч. 00, (почитала похожую темку называется) и на вводе операцией, потом подумав, решила не создавать лишних сложностей и ввела все бух справкой без 00 сч.
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| ввод начальных остатков | lucinda | Программы: 1C 7.7 | 20 | 31.07.2009 10:59 |
| Ввод начальных остатков в 1С 7.7. | ВаЛюта | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 04.06.2009 16:50 |
| ОС введение в эксплуатацию | nenaika | Делимся опытом | 0 | 16.01.2009 10:51 |
| Введение нового документа. | Vlata | Делимся опытом | 24 | 01.10.2008 10:48 |
| Введение 2-х банков в 1С | Морковь | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 08.02.2008 11:21 |