Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.09.2008 
				
				
				
					Сообщений: 53
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			angel_,  
		
		
		
		
		
		
		
	извините, а можно чуть поподробнее объяснить мои действия, в каком разделе вносить данные. Мне нужно это объяснить женщине 60 лет, бухгалтеру, которая не работала раньше с 1С, а мне не довелось с этим солкнуться. Спасибо  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Финансист и программист 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вводится в "Операции - Журнал операций". Создаете новую запись и вводите соотвествующие проводки: остатки по необходимым Вам счетам БУ в корреспонденции со счетом 00. Но если честно, объяснять это человеку, как Вы описали....японские камикадзе отдыхают...по крайней мере в 99% случаев по опыту.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			вкладка Журналы-Журналы операций-Ввести операцию типовую-Ввод начальных остатков-В окне "Операция новая" ставите рабочую дату (необходимо помнить: дата ввода остатков будетдатат предшедствующая дате начала отчетного периода. Например: если остаток вводится на 01.01.2009 г., то датой ввода остатков будет 31.12.2008 г.).При заполнении табличной части в графе Дт. выбираете сч.50.1 в графе Кт - ставим 00.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите пожалуйста. Фирма уже работает год. Раньше учет вела другая бухгалтер. Теперь  попросили меня. Я здала отчетность за второй квартал. А теперь хочу начать вести учет в 1с. Но не могу понять как ввести эти начальные остатки. Мне в балансе посмотреть цифарки или как? не могу врубиться как вводить в корреспонденции с оо счетом. Как отразить хотя бы уставный капитал. И рабочая дата должна быть 1 июля, ну как первый день 3 квартала? В общем кто знает подскажите плиз.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Возьмите баланс на 30.06.2008 г. и вбивайте остатки ручным методом, как описала  
		
		
		
		
		
		
		
	angel_, корреспондирующий счет у Вас будет 00. После того, как проведете эту операцию, посмотрите проводки и сформируйте оборотно-сальдовую ведомость, сверьте все ли остатки по счетам встали правильно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | ||
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			
 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо получилось.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.07.2009 
				
				
				
					Сообщений: 141
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Люди, помогите!!!  
		
		
		
		
		
		
		
	  Внесла остатки по кассе на начало 2009 года, ушла в отпуск, когда пришла, то кто-то изменил в базе 8 года один расходник, теперь остатки по кассе не бьются.... что делать???   
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 гл. бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 29.07.2009 
				Адрес: Саратов 
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Раз кому-то пришло в голову менять сумму в расходном ордере, значит изменилась сумма по Д-ту счета для чего выдавались деньги. Сверьте сальдо по счетам и соответственно измените сумму вносимых остатков на начало 2009 года по этому счету.  Если остатки не совпадают с балансом, то можно сделать исправительный баланс. Все зависит от того, насколько расходятся суммы и как был сформирован баланс ( я имею в виду в тыс. руб, в мил.руб или просто в рублях)
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось Оксана_К; 30.07.2009 в 09:23.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.07.2009 
				
				
				
					Сообщений: 141
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Гл. бух сделала перерасчет отпускных работнику при увольнении (сотрудник использовал весь отпуск 52 дня,отработав 8 месяцев, вместо положенных 35). При увольнении она удерживает с сотрудника сумму 5886 руб, сторнирует НДФЛ 762 руб, и меняет расходник с последним расчетом с 7040 на 7802. Дело в том, что в конце прошлого года кассу вела я, и вся первичка у меня сходилась с базой (до апреля этого года, пока она не поменяла расходник). Я ума не приложу что делать!!!!  
		
		
		
		
		
		
		
	   Еще плюс ко всему сотрудник во время отпуска был на больничном 10 дней, но эти 10 дней он потом отгулял. Может мне пересчитать все начисления и посмотреть что можно сделать??? Но по-моему там и начисления не правильные... вместо 35 дней перерасчет сделан на 43! Что делать?
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.07.2009 
				
				
				
					Сообщений: 141
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А на счет баланса, то 2008 год она сдала с учетом исправленных остатков по кассе, а 1 кв. и полугодие 2009 г. с тем остатком, который числился по первичке у меня.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 гл. бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 29.07.2009 
				Адрес: Саратов 
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Lilu, можно конечно и пересчитать, только вот не совсем понятно как такое произошло, что 1 кв. и полугодие сформированы по другим данным. Если вы переживаете именно за то, что  у вас не идут остатки по кассе с балансом, то просто сделайте испр. баланс. К сожалению я не знаю в каком городе вы находитесь. В нашей налоговой не принимают испр. балансы, так, что если у меня бывают исправления- я их просто распечатываю и прикладываю к уже сданному балансу. И потом у вас расхождения идут в 1 еденицу, если конечно баланс сдан в тысячах рублях. Так, что может за счет округления все отрегулируется.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.07.2009 
				
				
				
					Сообщений: 141
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Остатки по кассе с балансом то как раз идут, т.к. изменив расходник, она не изменила остаток на начало 2009 года (мы перешли в другую базу и остаток перенесла я тот что был в первичке). Я так поняла, что мне нужно изменить остаток на начало года, перепечатать все отчеты кассира и вкладные листы кассовой книги с прошлого года с даты когда изменили расходник??? На счет баланса я так сильно не преживаю, думаю что 9 мес. и годовым потом все выравняю, а вот с кассой....
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| ввод начальных остатков | lena-ulan-ude | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 25 | 25.03.2013 06:51 | 
| Ввод начальных остатков и ошибка | Innoch | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 4 | 04.05.2009 09:18 | 
| Ввод начальных остатков по НМА в 1 с8 УПП | Елена Шимонина | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 2 | 21.02.2009 20:47 | 
| Ввод начальных остатков!!!! | Kotishee | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 36 | 05.10.2008 22:06 | 
| ввод начальных остатков Расходы УСН | lena-ulan-ude | Программы: 1C 7.7 | 0 | 29.05.2008 05:52 |