Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Господа, караул!!!! 
		
		
		
		
		
		
		
	Как мне быть, если мы покупали услуги связи, оплатили счёт (как аванс) 15 сентября, документы пришли только сегодня, но датированные 30 сентября... А я уже месяц закрыла и НДС оплатила в бюджет.... Что мне делать? спасайте!!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Уточненку делайте, больше делать нечего. Вообще, стоит перед закрытием квартала со всеми своими контрагентами, по которым висит задолженность сверяться
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а как делать уточнёнку, это особый бланк какой заполнять? 
		
		
		
		
		
		
		
	Получается, я должна была меньше заплатить в бюджет, чем заплатила... как те деньги вернуть?....  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 18.10.2008 
				
				
				
					Сообщений: 1
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			извините за вопрос, а разве нельзя учесть сф в следующем отчетном периоде? у меня поставщик связи приносит документы курерсой службой и я прикрепляю к сф конверт. Так нельзя делать?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Заполнять такой же бланк, только на титульном листе, в графе вид документа вместо цифры 1 ставите 3 и через дробную черту номер корректировки, в данном случае он будет 1. 
		
		
		
		
		
		
			Некоторые налоговые просят еще письмо с таким содержанием, как прошу принять уточненный расчет такой-то декларации и в результате уточнения сумма налого повысилась понизилась на... Да, получается в бюджет вы должны были заплатить менььше. При сдаче следующей декларации напишете письмо, чтобы вам переплату зачли. 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 27.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 565
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Kerry, бланк такокой же. Просто на титульном листе строка "Вид документа" ставие 3 (уточненный) и номер корректировки. Потом дождитесь решения налоговой, и пишите заявление о возврате, если понадобится.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			То естть мне надо будет сдать две декларации - одну с той суммой, что я заплатила, и одну-уточнённую?...  Или просто уточнённую с письмом?...
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если вы не сдавали декларацию первую, то вы просто ее переделайте и сдайте в общем порядке без всякого письма. 
		
		
		
		
		
		
			Если вы имеете в виду письмо про зачет переплаты, то да в произвольной форме, на имя налоговой инспекции, прошу зачеть переплату по НДС в счет следующих расчетов по НДС. Это необязательно делать, но на всякий случай. Я считаю, чем больше бумажек снесешь в налрговую, тем лучше  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | |
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 26.03.2007 
				Адрес: город - герой Москва 
				
				
					Сообщений: 2,038
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 3
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 я считаю, что это не необязательно делать, это нужно делать. В силу положений 78, 79 статей НК - это целый раздел по процедуре излишне уплаченных налогов.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ага, с декларацией поняла))) А вот что делать с сумой перелаты?   Мы же получается переплатили НДС... как его вернуть? или можно в следущем квартале заплатить меньше?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо, так и сделаю! тем более, что сегодня в налоговой мне так и сказали, что не будет никаких вопросов, если в лед.раз заплатим меньше)   Ещё раз большое спасибо!!!!! 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 26.03.2007 
				Адрес: город - герой Москва 
				
				
					Сообщений: 2,038
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 3
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Сомневаюсь))))))) 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Если вы заявили в декларации 10 рублей, то заплатить надо 10, независимо от того, сколько вы заплатили в предыдущем налоговом периоде. А если в предыдущей декларации вы заявили 8, но заплатили 10, то нужно подавать в налоговую письмо о зачете налога по 78 статье НК. Последний раз редактировалось Кирилл; 18.10.2008 в 23:25.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вопрос: В каком налоговом периоде покупателю следует производить вычет НДС, если счет-фактура выставлен продавцом в одном налоговом периоде, а получен покупателем в следующем налоговом периоде? 
		
		
		
		
		
		
		
	Ответ: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 13 июня 2007 г. N 03-07-11/160 В связи с письмом по вопросу применения вычетов по налогу на добавленную стоимость Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает. На основании п. п. 7 и 8 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 N 914, счета-фактуры, полученные от продавцов, подлежат регистрации в книге покупок, ведение которой необходимо в целях определения суммы налога на добавленную стоимость, предъявляемой к вычету по мере возникновения права на налоговые вычеты в порядке, установленном ст. 172 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс). Положениями указанной статьи Кодекса предусмотрено, что вычеты налога на добавленную стоимость производятся только при наличии счетов-фактур. Таким образом, в случае, если счет-фактура выставлен продавцом в одном налоговом периоде, а получен покупателем в следующем налоговом периоде, то вычет суммы налога следует производить в том налоговом периоде, в котором счет-фактура фактически получен. Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики С.В.РАЗГУЛИН  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | |
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 22.09.2008 
				
				
				
					Сообщений: 282
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Следует, ли из этого, что факт получения Счёт-фактуры в следующем налоговом периоде, должен быть подтверждён документально? Каким образом это можно отразить (если нет почтовых документов)? Каков может быть необходимый и достаточный минимум действий?!! А при отсутствия возможности подтвердить этот факт документально, проведение такой Счёт-фактуры - не правомерно? 
				__________________ 
		
		
		
		
	С Уважением,       "Новичок в Бухгалтерии"
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Проблемы с проводками в 1С 7,7 | Malek | Обучение | 8 | 25.08.2008 13:24 | 
| Проблемы с НДФЛ | Ludmila | Программы: 1C 7.7 | 3 | 09.06.2008 13:58 | 
| С бухгалтерии 8.0 на 8.1. Проблемы | Ольгуха | Программы: 1C 7.7 | 2 | 10.11.2007 10:58 | 
| проблемы с ндфл | валентина д | Зарплата и кадры | 2 | 10.03.2007 23:24 | 
| Проблемы в Книге ДиР | Mila | Программы: 1C 7.7 | 2 | 19.02.2007 13:10 |