Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 01.12.2013 
				
				
				
					Сообщений: 158
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! У меня сложилась необычная ситуация. Я сделала закрывающие месяц операции и стала формировать отчеты за 9 месяцев. Сформировала декларации.Тут мне принесли ещё один документ от поставщиков на услуги. Я его провела, но в запарке забыла перепровести закрытие месяца и перезаполнить декларацию по прибыли. В итоге этот документ попал в декларацию по НДС, но не попал в декларацию по прибыли. Декларации я сдала вовремя, налоги все заплатили, а эту ошибку обнаружила только сейчас. Если я перепроведу закрытие месяца, по прибыли ухожу в минус и конечно ни о какой уточненке речи быть не может. Предвижу Ваш вопрос и недоумение и совершенно с Вами согласна! Но так получилось! Что мне теперь делать? Подскажите, пожалуйста.
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте, 
		
		
		
		
		
		
		
	Налог на прибыль нарастающим итогом считаем. Поэтому перепроведите все документы, как нужно, чтобы и расход попал по прибыли и НДС как вычет в 3й кв. Когда сделаете декларацию за год по прибыли, все расходы будут на месте. Уточненка при уменьшении суммы налога к уплате право, а не обязанность налогоплательщика. Вы решили не уточнять, ничего страшного нет.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 01.12.2013 
				
				
				
					Сообщений: 158
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если я Вас правильно поняла, сейчас мои опасения напрасны. При подсчете годовой декларации эта сумма у меня попадает в расход и всё схлопнется. А если будет проверка, нас накажут?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Всегда, пожалуйста! Очень рада, что помогла. 
		
		
		
		
		
		
		
	Еще один небольшой совет, т.к если вы потом, например, год спустя сформируете декларацию за 3кв 13г в 1С и посмотрите на ту, что сдали сдали и увидите расхождения, то возможно и не вспомните с чем это связано. Поэтому лучше сделать какую-то запись для себя. Например, перепровести все, сделать ОСВ по расходному счету 20,26,44 (какой используете) и на распечатке написать, что расход такой-то в сумме такой-то не попал в 3кв в декларации т.к получили док позже, учтен для НДС и нарастающим итого за 2013г по налогу на прибыль. И положить свою записочку вместе с декларацией. Записка пригодится и при проверке. Есть еще более сложный вариант, можно все перепровести, сделать вручную проводки в НУ и убрать расход в 3м кв и потом вручную его же в 4м добавить. Но, мне кажется это такие сложности  , не нужны они.
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 01.12.2013 
				
				
				
					Сообщений: 158
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да Мария, я так и сделаю! Ещё раз, огромное спасибо! У меня это случилось первый раз за 20 лет работы, поэтому я растерялась, боюсь даже думать о том. что будет если узнает директор. Вот такая у меня случилась проруха на старуху. Сделаю себе распечатку, чтобы не забыть. 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ничего страшного, все бывает.  
		
		
		
		
		
		
		
	Вы большая умница, что раньше таких недочетов не было, а этот сразу обнаружили. Главное, что не было недоплаты в бюджет и пеней, ну немного больше налога на прибыль заплатили... Директору не говорите, чтобы не расстраивался  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 01.12.2013 
				
				
				
					Сообщений: 158
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да уж...    А вот где бы почитать про "...право, а не обязанность налогоплательщика", чтобы на будущее не отчаиваться?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А это в НК РФ: 
		
		
		
		
		
		
		
	1. При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей. При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей. При этом уточненная налоговая декларация, представленная после истечения установленного срока подачи декларации, не считается представленной с нарушением срока.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Это сложная задача, когда читаешь, что пункт подпункта пункта не действителен и смотри другой пункт и статью и абзац и закон и таких сносок 10 листов, в конце забыл, что вообще читал  
		
		
		
		
		
		
		
	  Я купила книгу "Весь налоговый кодекс быстро и легко", Главбух, М.Ильина и Г.Соколова. Там своими словами кодекс и картинки к нему. Или уже читать его по конкретной ситуации. Я держала кодекс на рабочем столе для устрашения окружающих  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| СБиС++ Электронная отчетность | Alexxx064 | Другие программы | 208 | 14.11.2016 18:06 | 
| Отчетность ИП на ЕНВД и нулевая отчетность по УСН | алина 11 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 6 | 16.10.2011 15:56 | 
| Электронная отчетность | Fibs | Налоги и право. Юридические вопросы. | 17 | 22.05.2011 16:16 | 
| Отчетность в МОО. | xamurapi | Учет в НКО | 5 | 05.05.2011 10:37 | 
| Грядущая отчетность, пара вопросов от начинающего бухгалтера :) | Nikki85 | Зарплатные налоги и сборы | 9 | 22.01.2010 07:56 |