Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#22 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Коллеги, такой вопрос. Зарегистрировали обособленные подразделения, как правильно будет выписывать СФ? КПП продавца - указывать КПП обособленного? И насчет нумерации - как правильно?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#23 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.06.2014 
				Адрес: Крым 
				
				
					Сообщений: 1,322
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 322
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			"....1) Зачем же обязательно списывать? Добейтесь получения счета-фактуры и примите налог к вычету. А вообще право на вычет сохраняется три года. По истечении этого срока и спишите. 91.2-19.3..." 
		
		
		
		
		
		
		
	Хотела бы вернуться к этому вопросу). 1.Если счета-фактуры не будет точно-все равно ждать 3 года и держать сальдо на сч. 19? 2.Будет ли правильным списание на сч.91.2? Или все-таки использовать 99,за счет чистой прибыли?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#24 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.04.2014 
				Адрес: Нижний Новгород 
				
				
					Сообщений: 977
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 673
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 А счет 91 у вас закроется по итогам года при реформации баланса. Как раз на счет 99, так и получится за счет чистой прибыли. Но сразу на 99 методологически неправильно. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Больше информации  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  КЕЕ (15.01.2015)  | 
		
| 
			
			 | 
		#25 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.06.2014 
				Адрес: Крым 
				
				
					Сообщений: 1,322
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 322
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Т.е. в бухучете  НДС ,кот.невозможно принять к вычету, можно списать как прочие расходы периода, не принимаемые для целей налогообложения? 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Спасибо). Последний раз редактировалось КЕЕ; 15.01.2015 в 22:26.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#26 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Повторю свой вопрос: 
		
		
		
		
		
		
		
	Интересует нумерация СФ. Можно ли каждому подразделению нумеровать в своем порядке, напр. первое -0001/1, 0002/1 и т.д., второе - 0001/2, 0002/2 и т.д., или нужно соблюдать сквозную нумерацию по фирме в целом?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#27 | 
| 
            
			 Учусь все время 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.11.2011 
				Адрес: г.Ростов-на-Дону 
				
				
					Сообщений: 10,518
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,161
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Катерина Д., можно через дефис ( у нас например 61/1, 61/2,,,) ну типо региона.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Катерина Д. (16.01.2015)  | 
		
| 
			
			 | 
		#28 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.04.2014 
				Адрес: Нижний Новгород 
				
				
					Сообщений: 977
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 673
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Обычно нереально соблюдать сквозную нумерацию по фирме в целом, делайте именно так, как написали, только утвердите в учетной политике. Главное в данном случае, чтобы у вас в фирме не было счетов-фактур с совершенно одинаковым номером, для чего и применяется вариант с косой чертой, это вытекает из Правил заполнения счета-фактуры (Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Больше информации  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| Сказали спасибо: |  Катерина Д. (16.01.2015)  | 
		
| 
			
			 | 
		#29 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			LiGro,  
		
		
		
		
		
		
		
	poirot, Уррряяя, спасибо!!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| НДС с авансов при комиссиооной торговле | Downy | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 05.10.2014 15:20 | 
| проверьте задачку по НДС | Alex1977 | Помощь студентам | 0 | 07.09.2012 10:13 | 
| Теряется ли НДС при перепродаже товара ООО освобожденным от уплаты НДС? | Calibri | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 30.07.2012 11:50 | 
| Подборка законов по возврату НДС | Log_in | НДС | 0 | 09.11.2010 18:19 | 
| Подборка законов по возврату НДС (2009 г.) | UXOBA | НДС | 1 | 09.11.2010 16:38 |