Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Вопросы и темы от крымчан в связи с переходным периодом


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 09.01.2015, 20:32   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 28.05.2014
Адрес: Крым, Феодосия
Сообщений: 307
Спасибо: 97
По умолчанию Блиц-вопросы по НДС

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
1) На конец периода есть дебетовое сальдо на 19.3. Это неполученные счета-фактуры. Их можно сразу списать или ждать три года? Проводка 91.2-19.3 или 99.1-19.3?
2) Куплены ТМЦ для передачи в качестве благотворительной помощи. Можно обойтись без цепочки проводок по НДС, записи в книгах продаж и покупок, а поставить в приходе галочку "НДС включать в стоимость"? Проводки 10-60, 91.2-10, 99.1-91.2?
3) Опишите способ проверить правильность учета НДС в 1С Предприятие 7.7.ред.4.5.? Я понимаю только 19 и 68.2. Как разобраться с 76АВ, 76ВА? ЗПК? ЗПР? Если все в норме, то на них нет сальдо?
Заранее благодарна.
Lynn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 05:01   #2
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 28,768
Спасибо: 1,926
По умолчанию Re: Блиц-вопросы по НДС

Здравствуйте.
1) Счета-фактуры не будут получены?

2) Вот что вычитала
Пример. Организацией приобретен автомобиль для пожертвования муниципальному образованию за 236 тыс. руб., в том числе НДС 36 тыс. руб.
Отражение в учете произойдет следующим образом:
Д08 К60 - 200 тыс. руб. - отражено приобретение автомобиля;
Д19 К60 - 36 тыс. руб. - выделен НДС;
Д60 К51 - 236 тыс. руб. - произведена оплата поставщику;
При пожертвовании имущества будут сделаны записи:
Д08 К19 - 36 тыс. руб. - НДС приобретенному автомобилю включен в его фактическую себестоимость;
Д91-2 К08 - 236 тыс. руб. - списана стоимость пожертвованного автомобиля;
Д99 субсчет "Постоянное налоговое обязательство", К68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль" - 56 640 тыс. руб. (236 тыс. руб. х 24%) - в бухгалтерском учете признано постоянное налоговое обязательство.

3) Сч. 76.АВ это НДС с авансов. И если всё верно, то сальдо не будет.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 05:09   #3
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 28,768
Спасибо: 1,926
По умолчанию Re: Блиц-вопросы по НДС

1) НДС нужно списать через 3 года.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 10.01.2015, 14:11   #4
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 28.05.2014
Адрес: Крым, Феодосия
Сообщений: 307
Спасибо: 97
По умолчанию Re: Блиц-вопросы по НДС

1) Вопрос касается тех, которые вряд ли будут получены (специфическая крымская ситуация - НДС от укр. предприятий, если они не захотят дать документы до 20 января, в 1 квартал мы их уже не имеем права включать).
2)
Цитата:
Сообщение от ptihka Посмотреть сообщение
Д99 субсчет "Постоянное налоговое обязательство", К68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль" - 56 640 тыс. руб. (236 тыс. руб. х 24%) - в бухгалтерском учете признано постоянное налоговое обязательство.
Наверное, Дебет 09. А почему 24%?
Вопрос открыт, т.к. теория понятна, хотелось бы узнать, заморачиваются ли практики с этим. Для целей НУ при любом раскладе ни НДС не включается, ни сама помощь в расходы.
3) Описание счетов не полностью проясняет алгоритм, что с чем сверять.
Спасибо!
Lynn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 14:22   #5
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 28,768
Спасибо: 1,926
По умолчанию Re: Блиц-вопросы по НДС

Цитата:
Сообщение от Lynn Посмотреть сообщение
1) Вопрос касается тех, которые вряд ли будут получены (специфическая крымская ситуация - НДС от укр. предприятий, если они не захотят дать документы до 20 января, в 1 квартал мы их уже не имеем права включать).
Я Вам ответила в следующем посте.
Цитата:
Сообщение от Lynn Посмотреть сообщение
2) Наверное, Дебет 09. А почему 24%?
Пардон, конечно же 20%.
Цитата:
Сообщение от Lynn Посмотреть сообщение
Вопрос открыт, т.к. теория понятна, хотелось бы узнать, заморачиваются ли практики с этим. Для целей НУ при любом раскладе ни НДС не включается, ни сама помощь в расходы.
Все верно понимаете. У Вас хотя бы все первичные документы есть?
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 15:37   #6
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 28.05.2014
Адрес: Крым, Феодосия
Сообщений: 307
Спасибо: 97
По умолчанию Re: Блиц-вопросы по НДС

ptihka,
1) не терпится избавиться от цифр, чтоб не путались перед глазами
2) Да, письмо-обращение от них, документы на приобретение, приказ директора, акт приема-передачи благотворительной помощи, акты списания ТМЦ.
Lynn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 16:03   #7
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 28,768
Спасибо: 1,926
По умолчанию Re: Блиц-вопросы по НДС

1) Очень даже верю
2) значит всё в порядке!
Только вот еще вычитала, что если ранее по ТМЦ не планировали передавать на благотворит.цели и приняли к вычету НДС, то придется его восстановить.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 12:04   #8
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 28.07.2014
Адрес: Евпатория
Сообщений: 489
Спасибо: 138
По умолчанию Re: Блиц-вопросы по НДС

Я - организация, на УСН 6% (доходы). Арендую у города подвал. После перерегистрации было оплачено:
18730руб - аренда, 3372руб - НДС от арендной платы.
Нужно ли мне подавать отчетность по НДС, если да, то хоть пример как её заполнять???
Santa Evp вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 11.01.2015, 13:58   #9
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 28.05.2014
Адрес: Крым, Феодосия
Сообщений: 307
Спасибо: 97
По умолчанию Re: Блиц-вопросы по НДС

Santa Evp, а вы НДС удержали или перечислили в том числе? Я пока тоже не особо сильна в этом вопросе, но если НДС Вы платили отдельно как налоговый агент, то отчетность подавать нужно.
Lynn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 14:13   #10
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 28.07.2014
Адрес: Евпатория
Сообщений: 489
Спасибо: 138
По умолчанию Re: Блиц-вопросы по НДС

Цитата:
Сообщение от Lynn Посмотреть сообщение
Santa Evp, а вы НДС удержали или перечислили в том числе? Я пока тоже не особо сильна в этом вопросе, но если НДС Вы платили отдельно как налоговый агент, то отчетность подавать нужно.
НДС платили отдельной платежкой, так настаивало Управление экономики.
Santa Evp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 07:27   #11
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 28.07.2014
Адрес: Евпатория
Сообщений: 489
Спасибо: 138
По умолчанию Re: Блиц-вопросы по НДС

И еще, в назначении платежа везде стоит Украинский ОКПО (Договор аренды не изменили, и не вносили данные о перерегистрации). Все равно не понятно надо ли подавать декларацию по НДС???
Santa Evp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 07:30   #12
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 28,768
Спасибо: 1,926
По умолчанию Re: Блиц-вопросы по НДС

Santa Evp, лучше сдать налоговую декларацию по НДС. Ошибки не будет.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 07:47   #13
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 28.07.2014
Адрес: Евпатория
Сообщений: 489
Спасибо: 138
По умолчанию Re: Блиц-вопросы по НДС

Цитата:
Сообщение от ptihka Посмотреть сообщение
Santa Evp, лучше сдать налоговую декларацию по НДС. Ошибки не будет.
А то, что платежи прошли по украинскому ОКПО, а декларацию буду сдавать по российскому ИНН? Не будет ли недоплаты, и честно, ни разу не сталкивалась с НДС! Как заполнять, понятия не имею!
Santa Evp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 15:01   #14
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 19.03.2014
Адрес: Крым, Саки
Сообщений: 147
Спасибо: 9
По умолчанию Re: Блиц-вопросы по НДС

Подскажите пожалуйста, а декларацию за 4 кв 2014 уже в электронном виде только сдаем?
Светлана1010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 16:40   #15
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для natadzem
 
Регистрация: 25.11.2014
Адрес: Крым, Симферополь
Сообщений: 150
Спасибо: 107
По умолчанию Re: Блиц-вопросы по НДС

Цитата:
Сообщение от Светлана1010 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, а декларацию за 4 кв 2014 уже в электронном виде только сдаем?
Да, уже в электронном
__________________
Не знаешь, что делать? - делай шаг вперед.

Консультант по налогам и сборам (налоговый консультант), Палата Налоговых Консультантов РФ.
natadzem вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Светлана1010 (12.01.2015)
Старый 12.01.2015, 18:44   #16
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Евпатория,Крым
Сообщений: 240
Спасибо: 72
По умолчанию Re: Блиц-вопросы по НДС

Цитата:
Сообщение от Santa Evp Посмотреть сообщение
А то, что платежи прошли по украинскому ОКПО, а декларацию буду сдавать по российскому ИНН? Не будет ли недоплаты, и честно, ни разу не сталкивалась с НДС! Как заполнять, понятия не имею!
Насчет ОКПО это у инспектора уточнить, может вам и не надо сдавать НДС.
Недоплаты не должно быть, вы ведь и в вычеты НДС поставите, я так понимаю.
Татасо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 19:31   #17
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 16.04.2014
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 977
Спасибо: 673
По умолчанию Re: Блиц-вопросы по НДС

Цитата:
Сообщение от Татасо Посмотреть сообщение
Насчет ОКПО это у инспектора уточнить, может вам и не надо сдавать НДС.
Недоплаты не должно быть, вы ведь и в вычеты НДС поставите, я так понимаю.
Сдавать надо. Титульный лист, разделы 1 и 2. Вычета не будет, ведь это упрощенец.
__________________
Больше информации http://www.audar-info.ru/
poirot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 19:46   #18
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 28.05.2014
Адрес: Крым, Феодосия
Сообщений: 307
Спасибо: 97
По умолчанию Re: Блиц-вопросы по НДС

Уважаемый poirot, не могли бы Вы помочь ТС? Очень хотелось бы узнать Ваше мнение, если не затруднит?
Lynn вне форума   Ответить с цитированием

Старый 12.01.2015, 21:09   #19
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 16.04.2014
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 977
Спасибо: 673
По умолчанию Re: Блиц-вопросы по НДС

Цитата:
Сообщение от Lynn Посмотреть сообщение
Уважаемый poirot, не могли бы Вы помочь ТС? Очень хотелось бы узнать Ваше мнение, если не затруднит?
Имеете в виду ваше первое сообщение в этой теме? Давайте завтра, если можно?
__________________
Больше информации http://www.audar-info.ru/
poirot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 09:45   #20
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 16.04.2014
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 977
Спасибо: 673
По умолчанию Re: Блиц-вопросы по НДС

Цитата:
Сообщение от Lynn Посмотреть сообщение
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
1) На конец периода есть дебетовое сальдо на 19.3. Это неполученные счета-фактуры. Их можно сразу списать или ждать три года? Проводка 91.2-19.3 или 99.1-19.3?
2) Куплены ТМЦ для передачи в качестве благотворительной помощи. Можно обойтись без цепочки проводок по НДС, записи в книгах продаж и покупок, а поставить в приходе галочку "НДС включать в стоимость"? Проводки 10-60, 91.2-10, 99.1-91.2?
3) Опишите способ проверить правильность учета НДС в 1С Предприятие 7.7.ред.4.5.? Я понимаю только 19 и 68.2. Как разобраться с 76АВ, 76ВА? ЗПК? ЗПР? Если все в норме, то на них нет сальдо?
Заранее благодарна.
1) Зачем же обязательно списывать? Добейтесь получения счета-фактуры и примите налог к вычету. А вообще право на вычет сохраняется три года. По истечении этого срока и спишите. 91.2-19.3
2) Можно
3) 76АВ. На этом счете суммы по авансам, полученным вами от покупателей. В общем случае, если у вас есть сальдо по счету 62.2, то должно быть сальдо по счету 76АВ. То есть получили аванс, начислили НДС с него к уплате, он отражен на счете 76.АВ. Если в этом периоде соответствующей отгрузки не было, будет сальдо по счету 76АВ. В последующем периоде произошел окончательный расчет покупателя с вами, начислен НДС к уплате с отгрузки, одновременно закрывается аванс и сумма НДС, начисленная с него. Чтобы закрыть эту сумму НДС, на основании счета-фактуры на аванс вводите «запись в книгу покупок».
75АВ – зеркально: в отношении авансов, которые вы уплатили поставщику. Если с такого аванса вы взяли НДС к вычету (напомню, это ваше право, а не обязанность), он будет отражен на 76ВА, пока не получите товар от поставщика и не возьмете к вычету НДС с отгрузки, тогда зачтете 76ВА.
ЗПК и ЗПР забалансовые, нужны для автоматического заполнения книг покупок и продаж в конце месяца (операции формирование книги покупок и книги продаж), на них не должно быть сальдо
__________________
Больше информации http://www.audar-info.ru/
poirot вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Lynn (13.01.2015)
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
НДС с авансов при комиссиооной торговле Downy Общая система налогообложения (ОСНО) 4 05.10.2014 14:20
проверьте задачку по НДС Alex1977 Помощь студентам 0 07.09.2012 09:13
Теряется ли НДС при перепродаже товара ООО освобожденным от уплаты НДС? Calibri Общая система налогообложения (ОСНО) 5 30.07.2012 10:50
Подборка законов по возврату НДС Log_in НДС 0 09.11.2010 17:19
Подборка законов по возврату НДС (2009 г.) UXOBA НДС 1 09.11.2010 15:38


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot