Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.07.2007 
				
				
				
					Сообщений: 51
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У нас в 1 квартале 2008г. не были учтены счет-фактуры с входящим НДС, когда же во 2 квартале, было обнаружено это упущение, то составили доп. лист к книге покупок за 1 квартал и соответственно подали корректирующую декларацию по НДС. Теперь же у нас камеральная проверка и налоговый инспектор утверждает, что эти, обнаруженные в другом налоговом периоде счет-фактуры следует включить в декларацию за 2 квартал и не желает принимать их к вычету в 1 квартале. Так неужели налоговый инспектор прав, я то всегда думал что ошибкий в налоговом учете исправляют в том периоде в котором они случились, а не обнаружились. Подскажите
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			видите ли этот вопрос налоговая иногда трактует так, как им выгодно. Возможно у вас получается общий ндс к возмещению, а им очень этого не хочется. Кстати, на что они ссылаются, на какие пункты НК? 
		
		
		
		
		
		
		
	А вообще тут зависит еще от того, когда получены эти с/ф- если во 2 квартале и у вас есть на это подтверждение (конверт со штемпелем), то и включать в книгу покупок надо во 2 кв. Если же в 1 кв., то по логике надо включать в первом с подачей уточненок. Лично мое мнение - этот ндс к зачету, а не к уплате, поэтому можно включить и во втором квартале, чтобы не заморачиваться с уточненкой. Было бы интересно здесь услышать мнение других форумчан о том, были ли случаи претензий со стороны проверяющих при включении с/ф в книгу покупок в более поздние отчетные периоды.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.07.2007 
				
				
				
					Сообщений: 51
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да, если принять к зачету эту счет-фактуру в 1 квартале получается к возмещению и наоборот. Т.е. если они не захотят принять счет-фактуру к зачету в 1 квартале нам придется платить еще и штраф. Главный их аргумент - в журнале счетов-фактур, который мы им предоставили для камеральной проверки не было этой счет-фактуры.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Helgard, информации, предоставленной вами не совсем достаточно, чтобы сдедать однозначный вывод. Возможно у вас произошло расхождение между данными сданной декларации и книгой покупок. Так вы же сами написали, что составили доп. лист  к книге покупок, его то вы представили для проверки? 
		
		
		
		
		
		
		
	не совсем понятно, за что штраф-то? Сумма налога к уплате была занижена?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.06.2008 
				Адрес: Нижний Новгород 
				
				
					Сообщений: 303
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Случается так что неули счет фактуру или пришла она в следующем периоде я тогда принимаю тогда когда она пришла просто на ней ставлю дату получения. Ведь принять входной НДС это право налогоплатильщика , а не обязанность, некоторые, чтобы избежать проверок при перерасходе НДС входящего, специально переносят счет фактуры на следующий период.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.07.2007 
				
				
				
					Сообщений: 51
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.07.2007 
				
				
				
					Сообщений: 51
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Helgard, а когда эти с/ф были зарегистрированы в журнале регистрации?  
		
		
		
		
		
		
		
		
			В журнале регистрации с/ф регистрируются в хронологическом порядке их поступления от продавца. Если в журнале их нет, значит к моменту составления отчета по НДС у вас этих с/ф в наличии не было. А соответственно и не было права на вычет. Вот вам и доказательство! Значит налоговая права. Вывод: Подавая уточненку, надо было внести изменения в и журнал регистрации с/ф. Последний раз редактировалось Главан; 01.09.2008 в 15:36.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Счет-фактура | Азиза | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 13 | 17.03.2008 15:07 | 
| Счет-фактура | stasenjka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 28.11.2007 16:22 | 
| Счет-фактура | lyalya | Общая система налогообложения (ОСНО) | 18 | 22.11.2007 16:50 | 
| Как оформляется пакет документов (счет, счет-фактура и накладные) для Эстонии? | малинка | Обмен документами, полезные ссылки | 0 | 23.08.2007 12:08 | 
| счет-фактура | protcent | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 09.08.2007 14:17 |