Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#301 | 
| 
            
			 Бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			prezident44, посмотрите в справочнике "Места хранения МПЗ" - там есть колонка МОЛ - материально-ответственное лицо....
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#302 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			После реформации  бух.баланса у меня в оборот.ведомости на конец отчетного года осталось сальдо 
		
		
		
		
		
		
		
	по субчету кретид 90.1 5806571,70 дебет 90.9 5806571,70 сам счет 90 сальдо = 0 и остальные субсчета этого счета сальдо на конец года = 0 Вроде бы все должно быть = 0 Что мне делать с этой «бедой»?((( Хотела бух.справкой проводку сделать Дебет 90.1 Кредит 90.9 на сумму 5806571,70 не закрылось( Не пойму где ошибка, прибыль и налоги совпадают.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#303 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.12.2010 
				Адрес: Великие Луки 
				Возраст: 39 
				
					Сообщений: 7
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			спасибо. посмотрю.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#305 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 28.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте!  
		
		
		
		
		
		
		
	Как изменить настройки, чтобы с этого года изменить исчисление налогов с ФОТ? Сама не могу найти ![]() И еще у меня с некоторых пор не заполняется автоматически отчет для ПФР. Буду крайне признательна за помощь  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#306 | 
| 
            
			 Оптимист ;) 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.10.2009 
				Адрес: ПряникCity 
				
				
					Сообщений: 1,922
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 49
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Dvel, Сделайте обновление программы и будет вам счастье.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#308 | |
| 
            
			 Бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Dvel,  
		
		
		
		
		
		
		
	Цитата: 
	
 Как поправить в программе? (Сначала ОЧЕНЬ внимательно прочтите это сообщение ТРИ раза, а потом – приступайте к действиям. На всякий случай сохраните действующую программу – с тем чтобы, если что-то не подучится, можно было бы вернуться к её варианту.) Справочники – Налоги – Тарифы страховых взносов. По «своей» строчке (для меня это – «Организации, применяющие ОСН, кроме с/х предпр …») в ячейке ФФОМС подводим курсор к тарифу (если, как в моей программе 2.10 – ошибка, должно быть 3.10). Кликаем ПРАВОЙ кнопкой мышки и в появившемся меню выбираем ИСТОРИЯ ЗНАЧЕНИЯ; в появившемся Реквизите выбираем Тариф в ФФОМС. В появившемся далее окне История: Тариф страховых взносов: Тариф в ФФОМС: … в строке по дате 01.01.11 меняем неправильное число (2.10) на правильное - 3.10; Если в самой ячейке «не хочет» программа исправлять, можно поставить всю строку по этой дате на удаление (Х) и в новой строке проставляем дату 01.01.11 и в графе «значение» 3.10 и закрываем эту табличку. Абсолютно те же действия проводим по тарифу в ТФОМС: ошибка в программе – 3.00, должно быть 2.00. По окончании этих операций в «ЗНАЧЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕКВИЗИТОВ» следует ввести дату: 01.01.11 Остальные тарифы в этом релизе программы – занесены правильно: ПРФ – 26%, ФСС – 2,9%. Ничего в других справочниках менять НЕ следует. Все эти операции я проделывала под диктовку профессионального спеца и для Вас подробненько так расписала. У меня всё получилось – зарплата начислена правильно. И Вам успехов!!!!!!!!!!!!!!  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#309 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 04.02.2011 
				
				
				
					Сообщений: 1
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! 
		
		
		
		
		
		
		
	Подскажите пожалуйста один вопрос! Небольшое производство на УСН. Раньше вел в конфигурации 1С:УСН, сейчас решил завести все в ПУБ (удобно списание по нормам). Но при заведении зарплаты возникли проблемы. В КДР попадают не все суммы по зарплате. Проверял все даже на элементарных начислениях одному работнику. Предположим в январе в середине месяца аванс, в конце месяца начисление з/п, в начале февраля выдача остатка з/п. Эти суммы все попали в КДР: сумма аванса в момент начисления з/п, остаток суммы в момент выплаты остатка з/п. А уже в феврале при таких же выплатах сумма аванса в КДР не проставляется. Причем в проводках по счетам все верно. А вот с регистрами расходов по УСН какая то беда, программа думает что остаток з/п с января относится к февральской и поэтому в момент начисления з/п в феврале отказывается февральский аванс принять к расходу и проставить в КДР. Уже неделю бьюсь, перепробовал все ![]() У кого нибудь было что нибудь подобное?????  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#310 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 07.02.2011 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! 
		
		
		
		
		
		
		
	Как открыть ведомость переоценки основных средств 1C: версии 7.7? Где ее найти?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#311 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 12
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день. 
		
		
		
		
		
		
		
	Подскажите пожалуйста кто сталкивался: у нас 1С УСН 7.7 конфигурация 7.70.178 почему то в расчетной ведомости не всем сотрудникам начисляет ТФОМС и ФФОМС, где может быть ошибка?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#312 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.02.2011 
				
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Помогите пожалуйста! после обновления конфигурации бухгалтерия на релиз 522 снялась со всех счет фактур выданных галочка "Включить в книгу продаж" 
		
		
		
		
		
		
		
	за 09 и 10 год. можно ли сделать что бы эта галочка проставилась на всех документов не делая это вручную с каждым документом  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#313 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 17.02.2010 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 20
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Может кто подскажет??? 
		
		
		
		
		
		
			У меня производство (светильников), но с 1С 7.7 ПУБ уж очень намучались, может есть что-нибудь другое для производства??? Я бы с радостью сменила)) 
				__________________ 
		
		
		
		
	Когда-нибудь и на моей улице перевернется грузовик с пряниками!  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#314 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 26.01.2011 
				Адрес: Новый Уренгой 
				
				
					Сообщений: 30
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			как вытащить из базы документы?И вообще возможно слияние двух баз или вытаскивание из баз кусков информации?1С 7.7!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#315 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 31.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте.Я всегда работала с приходом товара и расходом товара,но сейчас стоит задача об формировании в компьютер отчетов с магазинов,а я и понятия не имеею куда его приходовать.5 организаций сдают отчет на склад.Куда оприходовать эти отчеты в 1с торговле+склад?Подскажите пожалуйстя
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#316 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 31.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			7.7 можно совместить со складом если это необходимо.с 8 они не могут быть совмещены.Вытащить кусок из базы можно копированием его на флеш карту.Или вообще лучше всего сохранять базу на жесткий диск каждый день
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#317 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.01.2011 
				
				Возраст: 54 
				
					Сообщений: 74
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#318 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.01.2011 
				
				Возраст: 54 
				
					Сообщений: 74
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#319 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.04.2011 
				
				
				
					Сообщений: 166
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! Возникла проблема следующего характера: при формировании отчета "учет МПЗ в эксплуатации" вылезли остатки за 2009. Инвентарь учитывается на п/п на сч. 10.9 и его стоимость списывается сразу на сч. 25 при формировании документа "передача в эксплуатацию". Попробовала списать остатки 2009 г. с помощью "списание из эксплуатации", но документ не проводится (нет в наличии). Видимо, используются какие-то забалансовые счета. Установка срока полезного использования не помогает.Подскажите пожалуйста, что сделать, чтобы все-таки провести списание! Может быть учитывать инвентарь на других счетах (10.1) и списывать на 20??? Пришлось самостоятельно осваивать бухучет, поэтому вопросы могут прозвучать некорректно.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#320 | 
| 
            
			 Оптимист ;) 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.10.2009 
				Адрес: ПряникCity 
				
				
					Сообщений: 1,922
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 49
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			anastathia, У меня тоже сначала были проблемы со списанием материалов из эксплуатации.  Все зависит какой срок полезного использования вы ставите в "Назначении использования" для каждого материала. Я делаю отчет "Остатки МПЗ в эксплуатации" Ставлю везде галочки. В отчете видно оставшийся срок эксплуатации по месяцам. Этот срок я ставлю при списании из эксплуатации (+/- 1 мес.). Должно получиться.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| производство+услуги+ бухгалтерия | princessaAnna | Программы: 1C 7.7 | 0 | 03.12.2008 20:31 | 
| Производство Услуги Бухгалтерия | netsurfer | Программы: 1C 7.7 | 2 | 23.10.2008 09:20 | 
| Производство+Услуги+Бухгалтерия | Программист 1С | Программы: 1C 7.7 | 1 | 05.03.2008 17:39 | 
| Производство+Услуги+Бухгалтерия | iva | Программы: 1C 7.7 | 1 | 02.03.2007 17:08 | 
| ЕНВД в 1С Производство+Услуги+Бухгалтерия | Andrey | Программы: 1C 7.7 | 5 | 30.11.2006 12:48 |