Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 04.01.2014 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый вечер, уважаемые коллеги. Пожалуйста, подскажите, в чем искать ошибку... Сдала отчет по ндс, первоначально он был к возмещению, договорились с одним поставщиком-перенесли на январь. получился ндс к уплате небольшая сумма, а вот по прибыли в разы больше к уплате. Думаю, что ошибка где-то кроется...как найти? по осв доходы и расходы сходятся с декларацией по прибыли, но может я не так смотрю? мы применяем пбу 18\02, осно, опт.
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Есть ли материальные/товарные запасы на 10сч, 41сч и если да, то значительная сумма или нет?
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось Entry; 21.01.2014 в 20:53.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если есть значительные суммы по 10сч/41сч, значит вы приобрели мат ценности, взяли по ним НДС в зачет при соблюдение требований (есть сч.ф, поставили на учет, будут использоваться в деятельности, облагаемой НДС...), но при этом для налога на прибыль расходы еще не учтены т.к товары не проданы, материалы не использованы в производственных целях. Это одна из возможных причин.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| Сказали спасибо: |  Виноград (21.01.2014)  | 
		
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 04.01.2014 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Entry, спасибо...но честно сказать мне кажется, что причина глубже....на 10- 3 копейки...на 41 много, основной товар которым и торгуем...а какие могут быть варианты, по оптимизации и как проверить применение пбу 18/02, может я что-то не так закрыла? хочу проверить всё по осв
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ПБУ 18 не влияет на размер налога на прибыль т.е никак его не изменяет по сравнению с расчетным налогом. 
		
		
		
		
		
		
		
	Это стандарт бухгалтерский, который в БУ показывает пользователям отчетности разницы между налоговым и бухгалтерским учетом. Мы видим эти разницы на 09 или 77 счетах. Налог на прибыль и с ПБУ 18 и без ПБУ 18 по 68 и 99 счетам начисляется именно в той сумме, в которой он рассчитан по данным НУ. Просто с ПБУ 18 есть дополнительная аналитика или разбивка по 68 и 99 счету. В плане оптимизации, пока не продадите товары и их стоимость не уйдет на расходы, прибыль не сможете уменьшить. И будет разрыв между НДС и Налогом на прибыль.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Виноград (21.01.2014)  | 
		
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			С поставщиком товаров ? Может быть это был поставщик услуг ? если поставщик услуг, то тогда естественно, НДС уменьшилось к вычету, а прибыль увеличилась, ведь по товарам вы не можете продать больше чем у вас купили, материалов мало на складе они большой роли не играют, ну списанием их вы уменьшите прибыль, товар если не продан, то себестоимость списать в расходы не можете, а вот услуги, там и НДС к вычету идет и в расход на прибыль, не приняли, перенесли на январь, НДС к вычету не взяли, но и прибыль не уменьшили. Может быть причина в этом. Других причин я не вижу. Ну если только случайно какую-нибудь продажу не провели, пока химичили с НДСом. Раньше была проведена, а потом галка проведения слетела или вы сняли, чтобы посмотреть что будет, а провести забыли. Ну в общем как то так.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 бессмертный пони 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а у вас импорта не было? у меня был ндс к возмещению, при большой прибыли именно из-за импорта, и курсовых разниц 
		
		
		
		
		
		
		
	и вообще, начнем с того, что: у вас выручка по декларации ндс и по декларации прибыль сходится?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Тружусь, аки пчела... 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 14.08.2007 
				Адрес: Нижний Новгород 
				
				
					Сообщений: 7,394
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 146
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я думаю, что у вас нарушена последовательность расчетов. Возможно, поставщик  (которого 
		
		
		
		
		
		
			вы перенесли в другой период), поставлял товар по более высокой цене. Что повлияло на себестоимость проданного товара. Программа списывает себестоимость по ФИФО. А возможно, вы вообще убрали себестоимость (продали несуществующий товар), поэтому у вас выплыла такая прибыль. Вам, однозначно, надо восстанавливать последовательность… Прямой зависимости НДС и прибыли нет, т.к. прибыль считается по отгрузке, а НДС при покупке товара впрок, сразу ставится на возмещение, оцените сальдо 41 счета на начало и конец периода… 
				__________________ 
		
		
		
		
	Ignorantia non est argumentum. Незнание не является доводом.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Совсем не факт, что они продали этот товар, возможно они его и не оприходовали и не продавали, просто с поставщиком решили документы переделать все на январь, а как можно продать товар, которого в проге нет, соответственно и себестоимость не списывалась по этому товару, а может быть первый раз они оприходовали, часть товара или весь продали, соответственно прибыль была маленькая, а НДС получился к возмещению, накладную и с/фактуру решили перенести, а продажу не убрали. Думаю, что не будем гадать на "кофейной гуще", подождем, что  Виноград, скажет.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 04.01.2014 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 04.01.2014 
				
				
				
					Сообщений: 8
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			импорта не было, был экспорт маленькие суммы, 90.01. за 4 и выручка ндс не идёт ровно на сумму экспорта
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Тогда нужно было просто изменить накладную и с/ф, т.е. сделать ее только на тот товар, который продался, а остальное он бы в январе сделал на остаток, поэтому то у вас и прибыль сразу возрасла, так как себестоимость то не списалась с товара, который вы продали, а прихода не было , а вренее вы его удалили.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Виноград (22.01.2014)  | 
		
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			не внимательно прочитала, подумала, что был приход, частично товар продали, а возврат сделали по всей накладной, вернее не возврат, а удалили приход...
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Тогда ищите, где накосячили именно по этим операциям на экспорт, может быть он с нулевой ставкой ? возьмите откройте любую из этих отгрузок, посмотрите какие проводки образовались при этом, особенно НДС
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | |
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 А в декларацию по налогу на прибыль эта выручка попадет уже в момент отгрузки - если нет особенного перехода права собственности. Будет разница между выручкой по прибыли и по НДС декларациям.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | |
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Но, накладываются несколько моментов и большие товарные остатки, которые в т.ч будут проданы и на экспорт 0% и на внутреннем рынке 18% и сами операции экспорта, когда разные сроки признания выручки по прибыли и по НДС, может быть еще что-то счетное-техническое итд.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Виноград (22.01.2014)  | 
		
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| НДС к возмещению | Лана2011 | НДС | 1 | 24.04.2013 23:14 | 
| Возмещение НДС при разных ставках | Elena00 | НДС | 20 | 12.01.2012 18:19 | 
| Вопрос по декларациям прибыль и НДС | Ольгуха | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 29.10.2010 16:23 | 
| Соотношение контрольных показателей в декларации по налогу на прибыль и ндс | On_ice | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 26.10.2010 16:03 | 
| Восстановление НДС по косвенным расходам | -Gri- | Валюта, экспорт, импорт | 25 | 12.09.2010 18:38 |