Цитата:
Сообщение от Balyakina
Nadia, так что же получается?, из вышесказанного, Мы должны уплачивать НДФЛ по обособленному подразделению в ИФНС обособленного, а подавать данные 2НДФЛ в ИФНС головной организации??
На мой взгляд, получается нестыковка начислений налога и его уплат по двум ИФНС, т.е. в одной будет недоплата по НДФЛ, а в другой переплата... при всём при этом, такая ситуация будет происходить по возрастающей...
п.с.: ввиду всего, Мы подали 2НДФЛ пропорционально перечислению в две ИФНС. И таким образом Наши оплаты соответствуют начислениям по каждой налоговой.
|
Я сама с обособленными подразделениями работаю. Нестыковок начислений и перечислений нет, т.к. сколько начислено и удержано НДФЛ по каждому сотруднику, работающему в обособленном подразделении, столько и перечислено в бюджет.
А сведения по НДФЛ за 2006 г. сдавали только в головную организацию, но с разными ОКАТО.