Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Валерия, у меня УСН, слава богу НДС нет.  
		
		
		
		
		
		
			Поступление материалов 03.02-100 руб. Оплтата за материалы по счету 1 -05.02-100 руб. Оплата за материалы по счету 1(это и есть курсовая разница) 27.02-1 руб. Я как должна сделать: 27.02 после оплаты: Дт 91субсчет пр. расходы не принимаемые для НУ Кт60 субсчет поставщики -1 руб. Так? 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.09.2006 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 59 
				
					Сообщений: 5,178
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 38
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Вы оприходовали материал 03.02.2009г Общая стоимость 4$ по курсу 1 р - 25$ Дт 41 Кт 60 100 руб Вы оплатили материал поставщику 05.02.2009г Общая стоимость 4$ по курсу 1 р -26$ Дт 60 Кт 51 104 руб Дт 91.2 Кт 60 4 руб (на расходы принимаемые в целях обложения, потому что Вы оплатитлт материал) А если бы Вы его оплатили ни в феврале а в марте, то тогда последним днем февраля нужно было сделать переоценку (при курсе допустим 29 руб) Дт 91.2 Кт 60 16 руб (4*29-100) (на расходы не принимаемые в целях налогообложения, потому что оплаты не было) Потом Вы бы оплатили 10го марта при курсе 32 руб В проводку 10.03.09г Дт 60 Кт 51 128 руб Дт 91.2 Кт 60 9 руб сторно Дт 91.2 Кт 60 28 руб (на расходы принимаемые в целях обложения, потому что Вы оплатитлт материал) Переоценку не учитвается в целях налогообложения- если оплаты нет, а задолженность существует - на каждое последнее число месяца. А если оплата произведена то переоценка между датой отгрузки и датой оплаты учитвается при расчете налога на прибыль...  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.09.2006 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 59 
				
					Сообщений: 5,178
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 38
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Главан, сорри, перепутала с ЕН. 
		
		
		
		
		
		
			Главан, так значит проводки я правильно написала: 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| отгрузка в евро | msk312 | Валюта, экспорт, импорт | 28 | 06.10.2010 15:51 | 
| В договоре нет цены | Невоеннообязанный | Налоги и право. Юридические вопросы. | 22 | 19.11.2008 21:57 | 
| Счет-фактура в евро? | Лиля Брик | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 06.08.2008 15:32 | 
| Евро или рубли | Лесенок | Общая система налогообложения (ОСНО) | 18 | 02.06.2007 17:12 | 
| Виза в евро и в рублях | Пионерка СТ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 14.05.2007 22:14 |