Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.12.2010
Адрес: Красноярск
Возраст: 51
Сообщений: 216
Спасибо: 0
|
![]()
Вы спутали. По 90.3 - отражается начисленный НДС с вашей реализации тритьим лицам. Строка 010 декларации.
А на 19-м счета накапливается НДС по купленным вами товарам. Строка 130 декларации. Исравнивать их точно никак нельзя. По сути разницу между 90.3 и 19 вы должны оплатить в бюджет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
![]()
[QUOTE=Аведа;429701]
И если я не права то подскажите по строке 150 раздела 3 обороты по какому счету ставятся? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
![]()
Я уже совсем запуталась с НДС.
Не могу понять НДС с счет фактуры на аванс от поставщика ведь должен попадать в строку 150 декларации и соответственно строка 130 должна быть уменьшена на эту сумму. Если у меня уже есть от поставщика обычная счет фактура, то счет фактура на аванс должна попадать в 150 строку или нет?И на каком субсчете собирается сумма аванса по полученным счет фактурам 60.02? |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|