Цитата:
Сообщение от Аланда
zhuravleva-nv, первое что вообще делаю сама,это в Отчетах-Специализированные-Инвентаризация расчетов с контрагентами и проверяю состояние расчетов со всеми,кто попал в этот список,включая и поставщиков тоже.Бывают неправильно разнесены оплаты,авансовые поступления сидят на 62,1,а авансы поставщикам на 60,1.Это все нужно чистить.
На каждый аванс,который был проведен по счету 62,2, должен быть сформирован счет-фактура на аванс,вот это и нужно проверять;либо не выписан счет-фактура,либо выписан лишний счет-фактура ( в завимости от того,меньше 76АВ,чем должен быть или больше).
|
В том то и проблема, что всю первичку веду не я. А я должна на основании заведенных данных, сформировать декларацию. Мне тогда нужно взять все живые документы: выписки банка, поступления, реализация и проверять как это все заводилось?