Цитата:
Сообщение от Йожык
сначала приказ, что такое-то ОС используется там-то, а в след.месяце, что и там и там (ИМХО)
а какие еще могут быть доки?
|
Я не это имела ввиду, я имела ввиду как вы в программе это планируете проводить.
Цитата:
Сообщение от Йожык
Я ведь например когда материалы приходую, которые пойдут именно на деятельность с НДС, никакими доками это не подтверждаю.
|
Если на деятельность с НДС, просто полностью приходуете и все НДС идет на 19 счет, а потом списывается к возмещению.
А если вы приходуете материалы, которые будут списываться на обе деятельности, н-р канцтовары, они ведь участвуют и в деятельности НДС и в деятельности ЕНВД. То как приходуете ? Как распределяете в дальнейшем, и как НДС распределяете ? Вы ведь не можете полностью НДС к вычету поставить, так как в обоих деятельностях участвуют затраты. Если ОС участвует в обоих деятельностях, то амортизацию вы тоже должны распределить, так как часть амортизации будет включена в себестоимость ЕНВД, а часть должна пойти на деятельность ОСНО и уменьшать налог на прибыль.