Цитата:
Сообщение от Jyl
Здравствуйте, посмотрите пожалуйста мою оборотку смущает счет 20 (сальдо на конец периода). По идее должно все списаться. Может я не правильно учитываю. Например мы арендуем помещение и оплачиваем ежемесячно эту услугу я делаю проводку через поступление товаров и услуг Дт60.01/Кт60.02 ; Дт 20.01/Кт60.01, списание с р/с Дт60.02/Кт51. С 20.01 она должна уходить на 90-е или нет? Только как присоединить оборотку не знаю. Помогите пожалуйста
|
20 счет закрывается на 90й через документ Закрытие месяца.
В зависимости от настроек Учетной политики конечно, но в большинстве случаев выбирают распределение расходов по выручке.
Тогда 20й будет закрыт при наличии выручки по той же Номенклатурной группе, что и затраты по счету 20. Пока НГ не совпадают, будет Незавершенное производство и остаток на 20м счете.
Сделайте ОСВ по счету 20 и по счету 90.1 и посмотрите одинаковые Номенклатурные группы указаны или нет и какие настройки в Предприятие - Учетная политика - Производство - Распределение расходов.