Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 | |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#2 | |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,618
Спасибо: 1,933
|
Цитата:
Для того, чтобы списать, нужно ведь найти где она сидит, для того, чтобы сделать проводку на непринятый к расходу НДС, т.е. списать в непринятые.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
|
|
|
|
|
#3 | |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
Цитата:
Позвонила одной знакомой, она вроде как шарит лучше чем я в этих хитростях НДС, она говорит, ну и что - не делай ничего, 19 и 76 у тебя норм, а то что не сходится 68.02 с декл - так ты же больше с пользу налоговой платишь. Короче я х.з. что делать. |
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,618
Спасибо: 1,933
|
Дт 91 (непринимаемый к расходу НДС), а кредит откуда пойдет ? обычно Кт 19, но у вас я так понимаю, что с 19 все в порядке, не в порядке 68 счет.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
|
|
|
|
#5 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
|
|
|
|
|
|
#6 | ||
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
Цитата:
Цитата:
Так что до проводок нужно всё таки разобраться что было сдано и что у Вас в в программе |
||
|
|
|
|
|
#7 | |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
Цитата:
Как же не повлияло? Я вручную проверила книги покупок и продаж на предмет какие сч/ф попали по авансам в декларацию и что попало по закрытию этих авансов. Так и выяснила, что авансы закрыты были в программе, а в декларацию они не попали, поэтому и получилось, что итог 68.02 такой, а итог в декларации к уплате больше. Грубо говоря, налоговая видит в декларации за 4 кв 2016 года, что была сч/ф на аванс №А29 на сумму 10000 руб, а то что это аванс был закрыт, когда произошла отгрузка, - она не видит, потому что этого закрытия нет. |
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,618
Спасибо: 1,933
|
Lisa-Mari, Получается, что по этому авансу, в декларации нет закрывающих документов, раз нет, значит и в книге продаж этой суммы нет, потому что, когда закрывается аванс, то с 76 счета, чтобы списалось, должна быть запись в книге продаж. Вот как она у вас с 76 ушла ??? Она с 76 уйдет, только когда будет сделана запись в книгу продаж.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#9 | |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
Цитата:
И хочется, понять, что же делать сейчас, когда я закрыла другой аванс, полученный в 2016 году, отгрузка в 2016 году, только сейчас, так как с договорами была чехарда. Я же не могу принять в декларацию 2020 закрытие аванса из 2016 года. |
|
|
|
|
|
|
#10 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
Ну смотрите Вы начислили НДС с Аванса Сч. ф-ра на Аванс 100 р.
После этого отгрузили Сч. ф-ра на реализацию 100 р. После этого Счет фактуру на Аванс отнесли в книгу покупок 100 р. В Итоге Сумма к уплате не изменилась если это все в рамках одного квартала. |
|
|
|
|
|
#11 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
Да, только сч/ф не попала в книгу покупок в декларации почему-то! Сформировано в оборотке все верное, но физически ее нет в декларации.
Последний раз редактировалось Lisa-Mari; 20.10.2020 в 12:00. |
|
|
|
|
|
#12 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
|
|
|
|
|
|
#13 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
Почему не совпадает? Совпадает. Реализация проведена. Может я чуднО объясняю, но в оборотке все верно в данном случае, база по реализации верная, поэтому и с прибылью нет расхождений. Грубо говоря, на бумаге в налоговую сдали без закрытия одной сч/ф на аванс.
|
|
|
|
|
|
#14 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
Я так теперь поняла что Вы показали реализацию, а Сч. ф-ра на аванс по каким то причинам в книгу покупок не попала. А в у Вас в программе всё правильно закрылось.
Если всё так. Можете оставить всё как есть. или если очень хочется скорректируйте 68.2 на эту сумму. |
|
|
|
|
|
#15 | |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
Цитата:
Но есть и второй момент. Что-то с этим 2016 года опа какая-то. Короче, у меня тоже самое - была сч/ф на аванс, была реализация, но вот тут аванс фактически был не закрыт! И заметила я это только сейчас! Что можно сделать сейчас? Там с договорами была путаница. Я сделала документ корректировка долга. Но у меня вылезает это в книгу покупок, но я туда этот НДС пустить не могу - это же 2016 год. Вот с этим что делать? |
|
|
|
|
|
|
#17 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
|
|
|
|
|
|
#18 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,618
Спасибо: 1,933
|
В 1С есть в меню вроде бы в регламентных операциях по НДС - Списание НДС, поищите, попробуйте сделать этим документом. Проводки Дт 91 (непринимаемые) Кт 76АВ.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
|
|
|
|
#19 | |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
Цитата:
Делайте операцию в ручную Дт 91.02 Субсчет расходы не принимаемые Кт. 76АВ выбираете Контрагента и документ по которому сформирована счет фактура |
|
|
|
|
|
|
#20 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
Мне надо было схлопнуть договора, поэтому и корректировка долга.
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|