Добрый день! Сегодня позвонили из налоговой и срочно попросили сдать уточненку за 1 кв 2014г. История вот в чем. В декларации за первый квартал 2014г у нас получился налог к уплате. Допустим 50 т.р., который мы отразили по строке 180. Ко всему этому посчитали авансовые платежи и отразили их в стр.290 (те же 50 т.р.). И всё это счастье заплатили в бюджет в полном объеме. НО! по каким-то причинам ( я склоняюсь к человеческому фактору), не был заполнен подраздел 1.2. Потом оказалось, что мы вообще 290 заполнять были не должны, т.к. оборот составил меньше 10 млн. Короче у нас получилась переплата 50 т.р. Из ИФНС пришло требование пояснить заполнение строк 290 и т.д. Мы им позвонили и выяснилось, что начислять ничего не надо было. На вопрос: что теперь от нас нужно? Налорги ответили: да ничего. напишите письмо на зачет переплаты, а когда будете полугодие делать, представьте, что по первому кварталу в 290 у вас 0. Мы так всё и сделали. То есть эти 50 тр. из 290 строки никуда больше не попали. Письмо на зачет написали, решение о зачете получили. По году всё правильно. Есть свежая справка об отсутствии задолженности. Меня смущает момент, что, если они хотят уточненку за 1 кв., то год надо будет тоже править... И по 1 кв. сроки камералки прошли... И инспектор сказала, что, если не сдадим, то будут штрафы.... Но ведь, то, что мы в 1 квартале излишне уплатили в бюджет налога не привело ни к какой недоимке. И по году всё верно поставили... Как быть?