Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#21 | 
| 
            
			 учусь, все время учусь... 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Марина Августовна , вы там наверное смеетесь 
		
		
		
		
		
		
		
	  над моими наивными вопросами, но вот еще один: в банке дали квитанцию - то что оплачено открытие р\с, так куда мне ее в 1С занести? В какой журнал и каким документом?
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#22 | 
| 
            
			 зам.помощника бухгалтера 
			
			
			
			Регистрация: 04.09.2008 
				Адрес: Россия 
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Сейчас сделал списание материалов на расхожы 44, через документ - передача материалов в эксплуатацию. Получилось то же самое , как в документе на перемещение материалов (вид перемещения :передача в про-во). В первом и во втором случае распечатывается тр.-накл.форма №М11, и в ОСВ одинаково.  
		
		
		
		
		
		
		
	Я задался вопросом , а зачем столько вариантов в программе??  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#23 | 
| 
            
			 учусь, все время учусь... 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#24 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.04.2007 
				
				Возраст: 42 
				
					Сообщений: 1,327
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			)) человек ведь вам по делу  написал ))а вы опять за свое)
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Остановите землю  Я сойду!!
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#25 | |
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Я даже и не думаю смеятся над вопросами, это правильно что вы их задаете, лучше лишний раз переспросить, чем делать ошибки. Сумму по квитанции банка надо отнести на счет 91.2 - Прочие расходы (Услуги банка). Если снята сумма с р/ счета то проводка - дт 91.2 кт 51, а если вы внесли наличкой, то дт. 91.2 кт 71. Но скорее всего вы пополнили р/счет и с него банк списал необходимую сумму, тогда дт 51 кт 50 и соответственно 91.2 кт 51. А с 50 надо знать откуда деньги поступили Последний раз редактировалось MARIN); 09.09.2008 в 16:25.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#27 | 
| 
            
			 учусь, все время учусь... 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите (убедиться хочу), какие счета надо закрыть в конце месяца? А какие должны быть без остатка? Я применяю: 10, 19, 41, 44, 50, 51, 60, 62, 66, 68, 71, 75, 80, 91.  
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#28 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.04.2007 
				
				Возраст: 42 
				
					Сообщений: 1,327
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Остановите землю  Я сойду!!
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#29 | |
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
   Да ладно, просто вы мою цитату выделили и к ней добавили свой ответ, вот и не поняла. Но вопрос действительно повторился.
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#30 | 
| 
            
			 учусь, все время учусь... 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А вот подскажитете такой момент: как в 1С 7.7 сделать следующее: выплатить аванс, потом начислить з\п и выдать за минусом аванса и НДФЛ? Делаю вначела аванс, так он потом не берет его во внимание, все равно пишет, что выдать надо без учета аванса. И каким образом начислить налоги по з\п и в ПФ - какой операцией? Не могу разобраться!!!
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 Heal the world Make it a better place For you and for me And the entire human race
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#31 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если у вас программа по з/пл. отдельная я вам наверное не подскажу, у нас совмещенная. Мы делаем так -Аванс начисляется также как и з/п,только наименование пишется аванс, закрытие м-ца не делается, чтобы не начислялся ЕНС. Затем формируете ведомость на выдачу. После выплаты формируете еще раз ведомость на з/пл,,но мы правим вручную, так как сумму аванса в начислении программа не учитывает.Из начисления минусуете сумму аванса. Закрываете месяц. Налоги должны пройти нормально.К выдаче также сформируется без аванса.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#32 | |
| 
            
			 учусь, все время учусь... 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	 Heal the world Make it a better place For you and for me And the entire human race
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#33 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У вас аванс должен быть начислен с опережением, т.е. 20 сентября вы начисляете аванс и выдаете его в сентябре, 30 сентября вы начисляете з/плату за минусом аванса и делаете закрытие м-ца, выдаете в октябре. НДФЛ у вас начисляется дважды на аванс и на з/пл. В расчетной ведомости (при  начислении), если вы ее выведете на печать сумма НДФЛ подсчитана.Ее перечислите. Вычеты по НДФЛ войдут в ведомость на аванс.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#34 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			knopka0302, можете не делать документ "начисление аванса".Просто выплачивайте его по платежной ведомости,указав % от зарплаты.Начисление зарплаты делайте один раз последним числом месяца,после делаете закрытие месяца,чтобы начислились налоги.При выплате зарплаты в начале следующего месяца при заполнении платежной ведомости будут стоять суммы к выдаче с учетом удержанного НДФЛ и уже выплаченного аванса. 
		
		
		
		
		
		
		
	Все вышесказанное применимо к программе 1С7.7 Бухгалтерия.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#35 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.05.2007 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 8,681
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 184
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			knopka0302, выдачу аванса оформляем РКО+платежная ведомость, операция "Выплата зарплаты". В конце месяца начисляем зарплату операцией "Начисление зарплаты", удержание НДФЛ происходит автоматически, начисление ЕСН при проведении "Закрытия месяца". 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последующая выплата зарплаты будет с учётом выплаченного аванса, так же операцией "Выплата зарплаты", нажимаем заполнить и формируются сотрудники с положенными суммами к выплате. Последний раз редактировалось glad; 15.09.2008 в 15:21.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#36 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.05.2007 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 8,681
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 184
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 например может быть так: Д-т 91/2 равен 2000р. и К-т 91/9 равен 2000р. Вообще программа 1С закрывает все счета как нужно, попробуйте.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#37 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! 
		
		
		
		
		
		
		
	Я новичок на вашем форуме. Сейчас разбираюсь с вопросом "Признание доходов и расходов по незавершенному производству". Встал такой вопрос- мы подрядная организация, выполняем работы по монтажу и наладке оборудования. Так вот заключается договор на поэтапное выполнение работ, этап выполняется- оформляется акт приемки этапа, выписывается счет фактура на выполнение этапы и заказчик оплачивает выполнение данного этапа. Если объек полностью еще не сдан где учитывать доходы и расходы по этому этапу. Заранее благодарна.  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#39 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.05.2007 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 8,681
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 184
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#40 | |
| 
            
			 учусь, все время учусь... 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	 Heal the world Make it a better place For you and for me And the entire human race
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| ОСНО и ЕНВД проводки по НДС | Alice | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 25 | 04.09.2008 12:10 | 
| ЕНВД и ОСНО , оприход.товара, проводки | TTG | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 04.06.2008 11:30 | 
| формир-е записи книги покупок формирует проводки но не проводки не отображаются в бу | lelik_83 | Программы: 1C 7.7 | 1 | 06.03.2008 02:39 | 
| ОСНО или ОСНО и ЕНВД? | Кошечка | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 07.12.2007 13:28 | 
| Проводки. | And | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 21.02.2007 18:37 |