Цитата:
Сообщение от Вес`на
Это выяснится при списании с 10-го. На собственные ты спишешь на 25 или 26
|
т.е. выходит, что бы это ни было, если я делаю Д10 К41 и Д25/26 К10
то мне надо с этого НДС себе начислить?
Так я же об этом и толкую:
Цитата:
Сообщение от Йожык
А если ошибочно на 41й отнесли? Кто докажет? Всё равно на НДС попадаем?
|
Цитата:
Сообщение от Вес`на
пишешь бухсправку и переводишь на 10 счет.
|
т.е. полюбому если что-то с 41го себе взяли, то попали?
А если бы изначально это же самое на сч.10 отнесли - то нормально бы всё было.
__________________

А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.