Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.03.2010
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 90
Спасибо: 0
|
![]()
Но я все делаю в одной счет фактуре. Т.е. я выписываю не 2 (отдельно на вознаграждение, отдельно на транспорт), а 1 (где все вместе). Не знаю понятно я объяснила.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]() Цитата:
Вы перевысавляете чужой СФ, делаете его копию по сути. На каком основании туда свое вознаграждение включаете? Т.е уточните, каким пунктом НК РФ руководствуетесь и каким из постановления №1137. Ваше вознаграждение - это отдельная хоз операция. Не имеет никакого отношения к исходному СФ перевозчика. Проверка ищет такой СФ у перевозчика. Находит его и там сумма НДС меньше на сумму вашего вознаграждения, естественно отказ. А как Вы регистрируете один и тот же СФ и в книге продаж на 1000р и в журнале на 9000р. И самое главное, как Вы технически выписываете один СФ и к своему Акту на вознаграждение и к перевыставленному от перевозчика СФ. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|