Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Чертополох
|
![]()
Да, это реально из-за отсутствия выпуска.
Не придумала ничего лучше, чем сторнировать один из декабрьских выпусков продукции и сделать его же мартом. Не понимала раньше и не понимаю сейчас зачем нужен такой принцип работы программы. Ну мало ли, выпустила я продукцию год назад. Собирались продать. Но не продали по какой-то причине. Лежала-лежала, а теперь вот продали. за это время расходов всяких поднакопилось.... Выручка есть! в УП настройки списания ПО ВЫРУЧКЕ (не по выпуску ведь!!!) Но нет, ей выпуск подавай! Где логика? (с) Вовочка
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
![]()
Не подумайте, что защищаю 1С)))
Но для меня всё логично. Продукция была выпущена в декабре, все затраты, связанные с её изготовлением вошли в себестоимость продукции в Дт43. Продукция лежит на складе. Все затраты предприятия после изготовления не связаны напрямую с этой продукцией, если только её не дорабатывали, поэтому могут быть отражены на сч.26 или 44.02 Счет 20 действительно закрывается только при наличии выпуска по соответствующей НГ или при наличии реализации услуг по этой НГ. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|