Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Чертополох
|
![]()
дорабатывали! (по просьбе ли заказчика, по ещё каким-либо причинам....)
или у клиента что-то ещё делали, чтоб можно было готовую продукцию поставить короче тьма вариантов ага, и пойти в убыток, коли нет другой реализации. Нафиг оно надо? Вот тут где логика? И ведь в пояснениях пишут, что списываются расходы именно по той НГ, где была реализация/выручка
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
![]() Цитата:
Просто так не закроет без выпуска, ей нужна информация куда деть. Тут есть варианты .. 1. Если продукция еще лежит на складе, то можно ей подсунуть фиктивный Отчет производства за смену (ОПЗС). Создаю документ, указываю продукцию, на которую надо закрыть эти затраты, провожу. В проводках ставлю ручную корректировку и полностью удаляю проводки. остается только регистр "Выпуск продукции..." Закрытие месяца закроет твой сч.20 в Дт43. 2. Если продукция отгружена в прошлом месяце, сейчас дорабатываете и надо списать затраты в Дт90.02 Также создаю ОПЗ, но заполняю закладку "Услуги". Номенклатура - создать служебную для этих целей услугу, Счет затрат=90.02 ..., ном.группа - та по которой у тебя ДОпришли затраты. Закрытие месяца закроет всё, что у тебя собралось на этой НГ, даже при отсутствии выпуска продукции. И я с ней согласна) у тебя значит включен учет МПЗ "по-средней", соответственно ты не можешь увеличить стоимость одной штуки из трёх. Это возможно только при учете по ФИФО. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|