Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.11.2008 
				
				
				
					Сообщений: 228
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			с нового года еще ни один поставщик нам не принес, не передал, не отправил.... с/ф на авансы. Наши действия какие, обзванивать их и требовать выставления? Других вариантов нет? Получается, что все работают с нарушениями что-ли?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			придется звонить и просить, я думаю первое время точно
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось Veselenochka; 03.03.2009 в 11:37.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.11.2008 
				
				
				
					Сообщений: 228
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			позвонила в организацию, с которой у нас 1с/ф в месяц, но как раз подходит под эту статью... числа 15-го проплачиваем аванс, а в конце месяца они нам с/ф выставляют. Так они наотрез говорят, что в течении квартала выписывать и заморачиваться не будут. Лучше заплатим говорит штраф 5(10) тыс , а бумагооборот пладить не будем... Что тогда говорить о поставщиках , с которыми у нас в течении месяца по несколько счетов... Вот для нас заморочку придумали...атас!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			хм, с большим оборотом я бы тоже не стала выписывать с/ф на аванс, который закроется в конце периода...
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 126
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вычет по НДС это все-таки право налогоплательщика. Нет счета-фактуры -нет и вычета по НДС.  Тем более если реализация и аванс в одном периоде ,то это никак не повлияет на сумму налога.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | |
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 24.02.2009 
				
				
				
					Сообщений: 113
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Вычет-то право, вот выставлять счета-фактуры на проплаченный аванс - это обязанность поставщика не позднее 5 дней. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Давайте говорить то, что думаем; думать то, что говорим; пусть слова будут в согласии с жизнью /Сенека/  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.11.2008 
				
				
				
					Сообщений: 228
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			попробывала оформить с/ф полученную на выплаченный аванс... согласно выписки завела с/ф полученную на аванс, а вот при формировании книги покупок она не подтягивается дважды как положено...Связалась с фирмой, которая нас обслуживает,оказалось, как говорят программисты -создатели 1С, что программа 1С не готова еще к этим изменениям и они будут думать...может еще кто сталкивался с этим? Так что не тяните до конца квартала, могут быть осложнения...
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 24.02.2009 
				
				
				
					Сообщений: 113
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Согласна, но если есть обязанность, то санкции уже на подходе.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Давайте говорить то, что думаем; думать то, что говорим; пусть слова будут в согласии с жизнью /Сенека/  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.11.2008 
				
				
				
					Сообщений: 228
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			вообще система одинакова, что для с/ выданных, что для полученных, разница в том только, что выданные с/ф подтягиваются 2 раза в книге продаж и 1 раз в книге покупок, а полученные 2 раза в книге покупок и 1 раз в книге продаж.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.11.2008 
				
				
				
					Сообщений: 228
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			когда разбиралась с программистами, они сами затронули эту тему, что не подтягивается в книгу покупок дважды. Когда смотрела ссылки на эту тему, то на семенаре говорилось, что нужно вводить субсчет 19. для учета НДС с авансов .Т.о. получается, что по выданным с/ф на авансы учитывается НДС на 76ВА, а по полученным вводить субсчет на 19...
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			получили с/ф на аванс - книга покупок 
		
		
		
		
		
		
		
	получили с/ф на отгрузку - книга покупок восстанавливаем ндс с аванса - книга продаж вроде так.одна и та же с/ф не попадает никуда дважды...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.11.2008 
				
				
				
					Сообщений: 228
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			так -то оно так, но вот почему  у меня в книге покупок НДС 1 раз к вычету...???  
		
		
		
		
		
		
		
	классно, что порассуждали и кажется я поняла почему у меня не подтягивался НДС дважды в книге покупок...с/ф на аванс я сделала (сама себе выписываю т.к. 3 фирмы) на 70000 и 87000, а с/ф полученную на отгрузку на 157000. Вот мы и ищем в книге покупок дважды сумму 70000 и 87000, а они сидят в с/ф 157000. Елы-палы...пойду отдыхать...пока всем голову не заморочешь-не дойдет. Только интересо почему 1С -ники заморочились...ух... Спасибо!!!!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			если я правильно понимаю и если авансы и отгрузка были в одном периоде то у вас должно быть в книге покупок с/ф авансовые на 70 000, 87 000, с/ф на отгрузку на 157000, и в книге продаж опять 70 000, 87 000 
		
		
		
		
		
		
		
	кто-нибудь объяснит зачем нам этот балаган? чтобы работалось веселее наверное  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Снова задача и снова нужна помощь =) | Atenais | Обучение | 0 | 15.11.2008 23:20 | 
| Авансы полученные... | b-oks | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 20.12.2007 13:00 | 
| Авансы. | Галина Вас. | Программы: 1C 7.7 | 77 | 24.10.2007 11:32 | 
| Авансы | Innoch | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 4 | 06.06.2007 05:17 |