Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 Финансист и программист 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Дамы и господа, у кого производственные предприятия и необходима информация по работе с конфигурацией ПУБ - обращайтесь.  Просто являюсь большим ненавистником повсеместного "втюхивания" 8ки УПП, где можно и нельзя - готов поделиться собственным опытом внедрения ПУБа (неск. предприятий машиностроения, а также пищевка). 
		
		
		
		
		
		
		
	+ закрывал в ней год, намучался много, но много интересных нюансов нашел. Это не реклама, реально готов пообщаться тут, а без постоянных отсылов в личку, как это бывает   Хотя конечно описать алгоритм внедрения целиком на форуме не смогу  
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуй Частный бухгалтер! 
		
		
		
		
		
		
		
	Подскажи пожалуйста на предприятии при проведении документа "Закрытие месяца" 20 счет не закрывается, что это может быть?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.09.2006 
				Адрес: СПб 
				
				
					Сообщений: 140
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я не автор, но скорее всего у Вас не обозначены какие-нибудь статьи затрат, нужно заполнить все реквизиты предлагаемые в форме (например в требовании-накладной), от этого 20-ка может не закрываться.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Ничего не знаю, но хочу все знать  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | |
| 
            
			 Финансист и программист 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 ![]() Ну а если серьезно, то для решения задачи необходимо знать ответы на вопросы: 1. Тип производства и соотв. цепочку документов которые используете; 2. Как конкретно не закрывается 20й: 2.1. 25,26 попали на него? 2.2. Выпуск с применением 40 или без? по какой стоимости в течение месяца ведется учет? и вообще необходимо знать список констант из этой области; 2.3. Далее необходимо детально анализировать отчет Производственные затраты на предмет "провисания" их по управленческим регистрам. 2.4. В НУ что происходит? Инвентаризация незавершенки сделана? Это только минимальный набор вопросов, который может дать ответ на проблемы вцелом. А если опять вернуться к юмору, если честно Ваш вопрос можно сопоставить с вопросом на сервисе: "Мастер, а почему у меня машина не заводится?".....только с закрытым капотом Вы этот вопрос задаете)) - базу смотреть надо.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | |
| 
            
			 Финансист и программист 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
   обычно раз в 15-20 )))
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Частный программист 1С 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте ! 
		
		
		
		
		
		
		
	нам дали новую фирму с базой в ПУБе, торговля с небольшим производством, одно из подразделений на ЕНВД, остальное на общей системе. Весь учет велся полувручную проводками. Сейчас хотим настроить все по уму. Как правильно организовать раздельный учет по НДС и затратам всвязи с ЕНВД в ПУБе? Можно ли избежать переделок в конфигурации, или как обойтись небольшими переделками ?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 Финансист и программист 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Небольшими не уверен...делали мне подобный вариант, единственное я не "кодил", а ставил ТЗ, тестировал и внедрял. Если не ошибаюсь разруливали через разный порядок учета в разрезе подразделений (там дописывали реквизит, по сути поменяли у системы константы "УСН" и вынесли ее в этот справочник, где сделали ее реквизитом "система налообложения", где добавили ЕНВД и в зав-ти от этого дописывали уже в модуле механизмы в документах). Ост. вещи вроде кажется не трогали. Давно было...если понадобится пишите, подниму старые материалы. Но точно переписывали достаточно много.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Частный программист 1С 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да, информация по учету в ПУБ ЕНВД интересна 
		
		
		
		
		
		
		
	в типовой ПУБ похоже НИКАК не автоматизирован учет по ЕНВД, в документах реализации не предусмотрены проводки по счетам 90.1.2 (Выручка, обл. ЕНВД) и 90.2.2 (Себест.прод., обл.ЕНВД) Восстановление НДС на основании отгрузки по ЕНВД также не предусмотрено.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 22.05.2009 
				Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы 
				
				
					Сообщений: 8,925
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 381
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если не трудно, подскажите пожалуйста, где спрятаны настройки проводок для "стандартных" документов, например Документы->Реализация->Реализация услуг ?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 Финансист и программист 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Обычно в 1с настройки проводок "спрятаны" в модуле  проведения документа. В ПУБЕ, в модуле  документа проводки прописанны не явно, а лишь вызывают процедуры  глобального модуля. В глобальном модуле эти процедуры одинаковы для многоих документов . Эти процедуры делают  различные движения в зависимости от переданных параметров. Так что если нужно поменять проводки документа, тогда нужно смотреть какую глобальную функцию он вызывает в своем модуле, и потом уже править ее.
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось Частный бухгалтер; 22.05.2009 в 22:24.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 19.06.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте!  
		
		
		
		
		
		
		
	Проблема в ПУБе с налоговым учетом. Релиз 308. Документ списание материалов (прочее), этим документом списываются материалы на счет 23, при этом в БУ необходимые проводки формируются (23/10), а в НУ формируется проводка только по кредиту счета Н02.01, хотя должно быоть отнесение на дебет счета Н07.04. Никаким другим документом эта проводка не формируется, пробывала док "регламентные операции НУ". Подскажите в чем проблема? неужели надо все закрывать руками? (п. с. пробывала на релизе 309, то же самое)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.01.2009 
				
				
				
					Сообщений: 73
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			По налоговому учету посмотрите вот это альтернативное решение в т.ч. и для ПУБ: 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Проблемы с налоговым учетом в 1С 7.7? (перед установкой прочти инструкцию).  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 практик 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.06.2009 
				Адрес: Краснодар 
				Возраст: 50 
				
					Сообщений: 508
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 36
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ПУБ 7,7 ред.2,8 релиз 310 (производство аэрозолей) 
		
		
		
		
		
		
		
	Всем доброго дня. 1) У меня часто на конец м-ца получаются отрицат.остатки по Дт 10,1 (материал): много импортного мат-ла, при проведении "закрытия м-ца" стоит галка "коррект-ть средней ст-ти" (списание в произв-во "по средней") и вот потом вылазит краснота... 2) часто краснеет НУ в учете материалов, при чем похоже из-за того,что остатки неиспольз-го материала возвращаются на склад - в БУ это вижу, а в НУ - нет  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 практик 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.06.2009 
				Адрес: Краснодар 
				Возраст: 50 
				
					Сообщений: 508
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 36
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ну пожалуйста, подскажите, как убрать красноту из-за отриц.остатков на 10 счете? 
		
		
		
		
		
		
		
	и почему в НУ при передаче сырья в производство есть проводка, а при возврате неиспользованного на склад - нет?  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 04.09.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Есть такой вопрос: в ПУБ проводиться документ "Услуги сторонних организаций производственного характера", данный документ формирует отнедение затрат на основное производство (20 счет). При закрытии месяца, данные затраты не закрываются! Материалы, отнесенные на 20 счет на ту же позицию "Монтаж" - это услуга, списываются корректно. А вот услуга сторонних организаций не закрывается. В чем может быть проблема? Подразделение в этом документе и в документе "Реализация услуг" выбрано одно, последовательность восстановлена.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 типа экономист 
			
			
			
			Регистрация: 05.09.2008 
				Адрес: СПб 
				
				
					Сообщений: 609
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Хотелось бы узнать ваше мнение: 
		
		
		
		
		
		
		
	если в комиссию по приему-списанию ОС не включен бухгалтер, имеются ли какие-то риски при налоговой проверке, если списание производилось по унифицир. формам № ОС-1б и гл.бух эти формы тоже подписывал?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 22.05.2009 
				Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы 
				
				
					Сообщений: 8,925
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 381
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Устинья, не видел такого обязательного требования, и с прецендентами не сталкивался.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! У меня есть такая ситуация: все время работала на конфигурации УСНО. Сейчас занимаюсь мебельным производством, установила конфигурацию ПУБ, в процессе ее изучения возникают вопросы.  К примеру: кассовые операции делятся на документы Приход/ расход и приход (расчеты)/Расход (расчеты). Для чего нужны вторые? Тоже самое с банковскими документами, есть же "Банковская выписка" для чего расписаных списание/поступление (расчеты)?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | |
| 
            
			 практик 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.06.2009 
				Адрес: Краснодар 
				Возраст: 50 
				
					Сообщений: 508
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 36
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 практик 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.06.2009 
				Адрес: Краснодар 
				Возраст: 50 
				
					Сообщений: 508
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 36
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ой, вклинила ответ в цитату... 
		
		
		
		
		
		
		
	и еще: там,где "расчеты", программа САМА делает проводки с сч. 60,62,76,учитыват авансы,зачитывает задолженности и т.д., а если самому корреспонденцию набивать...ну не всегда это обязательно,если кем-то уже придумано  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| производство+услуги+ бухгалтерия | princessaAnna | Программы: 1C 7.7 | 0 | 03.12.2008 20:31 | 
| Производство Услуги Бухгалтерия | netsurfer | Программы: 1C 7.7 | 2 | 23.10.2008 09:20 | 
| Производство+Услуги+Бухгалтерия | Программист 1С | Программы: 1C 7.7 | 1 | 05.03.2008 17:39 | 
| Производство+Услуги+Бухгалтерия | iva | Программы: 1C 7.7 | 1 | 02.03.2007 17:08 | 
| ЕНВД в 1С Производство+Услуги+Бухгалтерия | Andrey | Программы: 1C 7.7 | 5 | 30.11.2006 12:48 |