Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2009
Сообщений: 172
Спасибо: 0
|
спасибо, еще вопрос:
у меня почему-то не попадают в оборотную ведомость операции, выполненные в последний день отчетного периода, например, 31.12.08 была списана комиссия банка за ведение счета, в оборотной ведомости на 31.12.08 эта операция не отражена. При этом в КДиР эта операция есть Последний раз редактировалось Нюсик; 07.06.2009 в 14:33. |
|
|
|
|
#2 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2009
Сообщений: 172
Спасибо: 0
|
И еще помогите пож-ста разобраться, при формировании КДиР в столбце содержание операции кроме реально написанного содержания операции из ЖХО отражается еще и наименование счета из регистра налогового учета. Как можно его убрать?
Пример во вложении Последний раз редактировалось Нюсик; 07.06.2009 в 14:58. |
|
|
|
|
#3 | |
|
Дилер Инфо-Бухгалтера
Регистрация: 08.12.2008
Адрес: г. Москва и МО
Сообщений: 63
Спасибо: 0
|
Цитата:
Ваш КДиР.doc не открывается.... ![]() Поясните, что такое КДиР?
__________________
Последний раз редактировалось Инфо_Бухгалтер; 07.06.2009 в 15:11. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#5 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.04.2009
Сообщений: 172
Спасибо: 0
|
у меня при формировании книги дох и расх в графе содержание операции пишется вместо "комиссия банка" - "комиссия банка/проценты, уплачиваемые за предоставление в пользование денежных средств..."
|
|
|
|
|
#6 | |
|
Дилер Инфо-Бухгалтера
Регистрация: 08.12.2008
Адрес: г. Москва и МО
Сообщений: 63
Спасибо: 0
|
Цитата:
Находясь в КНиР нажимаем F4 и в первом параметре: "Показывать названия налоговых счетов", в значение ставите - "Нет"
__________________
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
Дилер Инфо-Бухгалтера
Регистрация: 08.12.2008
Адрес: г. Москва и МО
Сообщений: 63
Спасибо: 0
|
__________________
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#9 |
|
ИП, дилер Инфо-Бухгалтера
|
И последний штрих.
Единый налог по УСН считаем и проводку формируем ежеквартально при расчёте бланка: Документы -> Заполнение -> "7.Бухгалтерская и налоговая отчётность" -> -> "2.Налоговая декларация по единому налогу для УСН (приказ 176н от 19.12.06)". Но саму декларацию на печать выводим теперь только по концу года. Заодно распечатываем и вместе с ней предоставляем на регистрацию КУДиР. |
|
|
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Баланс: что есть "зад-ть по налогам и сборам", а что "зад-ть по фондам"? | НатаСПБ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 22.07.2008 13:35 |
| Нету счетов учета в "Поступление товаров и услгу" - "Покупка, комиссия" | Andrey_R | Программы: 1C 7.7 | 0 | 08.07.2008 18:25 |
| Пакетное создание документов "Оказание услуг" и "Счет-фактура" | Маленький Принц | Программы: 1C 7.7 | 6 | 18.12.2007 19:06 |
| ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО 1С,то пишите сюда мне | ledizet | Программы: 1C 7.7 | 92 | 06.08.2007 18:00 |