Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 12.01.2010, 12:41   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 5
Спасибо: 0
По умолчанию Результаты камералки

Коллеги подскажите пожалуйста как правильно поступить в такой ситуации:
Декларацию по НДС за май 2007 года поставли на камералку - там был НДС к возмещению. Соотвтсвенно в лицевых счетах эта декларация не отразилась. После этого у нас запросили все счета-фактуры по которым налог предъявлялся к вычету за этот период. Оны выявили ряд фактур где есть ошибки. Эти фактуры мы исправили. терерь нужно что бы декларация легла у налоговой в лицевике. Как правильнее сделать - выслать уточнёнку за этот период за минусом сумм НДС, по которым счета фактуры не исправили? или можно эту сумму НДС заявить в отчётном периоде, так как дата исправления в них указана 4 кв 2009...
Подскажите пожалуйста.
Спасибо
Aleksey86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 09:51   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
По умолчанию Re: Результаты камералки

Цитата:
Сообщение от Aleksey86 Посмотреть сообщение
терерь нужно что бы декларация легла у налоговой в лицевике.
то есть ваша декларация за май 2007 года до сих пор не попала на лицевой счет?
sous вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 19:28   #3
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Re: Результаты камералки

Цитата:
Сообщение от Aleksey86 Посмотреть сообщение
Коллеги подскажите пожалуйста как правильно поступить в такой ситуации:
Декларацию по НДС за май 2007 года поставли на камералку - там был НДС к возмещению. Соотвтсвенно в лицевых счетах эта декларация не отразилась. После этого у нас запросили все счета-фактуры по которым налог предъявлялся к вычету за этот период.
Камеральная проверка может проводиться в срок установленный для ее проведения (3 мес.), если ее не провели в установленный срок, запрашивать документы для нее неправомерно, они обязаны отразить сведения по вашим лицевым счетам.
Цитата:
Сообщение от Aleksey86 Посмотреть сообщение
Оны выявили ряд фактур где есть ошибки. Эти фактуры мы исправили. терерь нужно что бы декларация легла у налоговой в лицевике. Как правильнее сделать - выслать уточнёнку за этот период за минусом сумм НДС, по которым счета фактуры не исправили? или можно эту сумму НДС заявить в отчётном периоде, так как дата исправления в них указана 4 кв 2009...
Подскажите пожалуйста.
Спасибо
Если вы обнаружили недочеты, и сочли нужным изменить свои расчеты, необходимо подать измененный (корректировочный) расчет, естесственно что сч.фактуры по которым вы считаете НДС невозможным принять к зачету в этот расчет включать не надо. Суммы НДС, а соотвественно их отражение в НУ должно быть в том периоде, в котором вы их получили и у вас появились все основания для принятия их к зачету.
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot