Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#21 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.05.2007 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 8,681
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 184
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			angel_, а может указать, что подарки будут дариться не одному,а допустим нескольким контрагентам? И так чтоб стоимость не превышала 500 рублей. А вообще какое наказание предусмотрено?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#22 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Balyakina, я не знаю про наказание 
		
		
		
		
		
		
			  vsv-boss, выложил статейку, вот я теперь и переживаю, жду……кто мне сможет разъяснить все…….![]() Balyakina, а НДС точно начислять надо? Если даже и купили без НДС ?(вот что спрашиваю, если все по-русски написано  )
		
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#23 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.05.2007 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 8,681
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 184
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			angel_, моё мнение, что НДС  надо начислять.... может кто ещё что-нибудь напишет... 
		
		
		
		
		
		
		
	а вот про наказание (если дарение между ком.орг. выше 500руб.) я тоже ничего не слышала.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#25 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 23.11.2008 
				
				
				
					Сообщений: 96
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#26 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Совсем запуталась. Я купила в магазине новогодние подарки 3 своим сотрудникам на 220 руб, есть кассовый и товарный чек. делаю авансовй отчет, сначала эти подарки кидаю на 10 счет. потом что делать? Д91.2К 10-выдачо подарков??? Как выделить НДС, с\ф нет. И подарок организации на 335 руб..тут как?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#28 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Т.е. делаю счет-фактуру выданную на сумму 220 руб, в т.ч. НДС 34 руб. А для организации использую 76 счет?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#29 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.03.2008 
				
				
				
					Сообщений: 45
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 да счет-фактура выданный на ту сумму материалов, которую оприходовали без НДС при покупке на 220 руб+НДС в счет-фактуре выданной ндс на 91.2 счет относится в данном случае Последний раз редактировалось ALPAN; 12.01.2009 в 19:13.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#32 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.05.2007 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 8,681
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 184
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У нас есть счет-фактура на входящий НДС. А могу ли я НДС принять к вычету, ведь подарки отношу на расходы не учитываемые при исчислении налога на прибыль??
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#34 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#36 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.03.2008 
				
				
				
					Сообщений: 45
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 подарки сотрудника - это безвозмездная передача, которая облагается НДС, поэтому входящий НДС к вычету  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#37 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В соответствии со ст.171 Кодекса суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг) для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения налогом на добавленную стоимость, подлежат вычетам. 
		
		
		
		
		
		
		
	Учитывая изложенное, суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные организацией при приобретении товаров, безвозмездно переданных работникам в качестве подарков, принимаются к вычету в общеустановленном порядке, то есть при наличии счетов-фактур поставщиков и документов, подтверждающих уплату налога. Получается,если поставщики выдают с\ф, то принимаем к вычету, а если сами на себя, то нет.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#39 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 07.12.2009 
				
				
				
					Сообщений: 40
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А в декларации по НДС сумму подарков и НДС с них по какой строке показывать? 
		
		
		
		
		
		
		
	3 Сумма налога, исчисленная с налоговой базы и не предъявляемая покупателю, всего в том числе: 3.1 передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд ?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#40 | 
| 
            
			 Аттестованный главбух 
			
			
			
			Регистрация: 21.09.2010 
				Адрес: Сибирь 
				
				
					Сообщений: 6
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Коллеги, с проводками, счет-фактурой и НДС все понятно. Посоветуйте из практики как оформить приказ (распоряжение и т.п.) на покупку и передачу подарков контрагентам.  
		
		
		
		
		
		
		
	Ведь для Дт 91.2 - Кт 10 (41,43) д.б. какое-то документальное основание. Требование-накладную М-11 составили.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Некоммерческие организации. Налогообложение призов и подарков. | Василиса | Учет в НКО | 8 | 31.10.2006 14:08 |