Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.10.2007, 22:28   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Претензия поставщику

Мы выставили претензию поставщику (брак ТМЦ). Проводки такие:
76,2/ 41,1 - 105508,48 р.
76,2/68,2 - 18991,52 р.
60,1/76,2 - 124500 р.
Нужно ли создавать счет-фактуру по данной операции?
Я создала и она попала в книгу продаж. А потом, при заполнении декларации в 1-С Бухгалтерии эта сумма претензии (105508,48 р.)сидит в строке 020 (реализация товаров, работ и услуг..). Хотя это ведь не реализация.

скорее всего, не надо было формировать с-фактуру на претензию и не делать запись в книгу продаж, а сделать сторно в книге покупок?

Помогите разобраться, что-то я запуталась. Спасибо.
Буковка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2007, 07:57   #2
Тружусь, аки пчела...
 
Аватар для Беренис
 
Регистрация: 14.08.2007
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 7,393
Спасибо: 146
По умолчанию Re: Претензия поставщику

На основании только одной претензии проводки не делаются. Претензию должен рассмотреть сам Поставщик и согласиться с этим или нет. Если он согласен на всю сумму претензии (доказано, что брак имеет место быть), тогда просто возвращаете ему товар на основании Акта о браке. Если товар был поставлен в текущем налоговом периоде, можно сделать возврат товара, если товар прошлого года – обратная продажа, далее зачет взаимных требований. Если поставщик оспаривает эту претензию, и бракованный товар принимать не собирается, то, чтобы учесть это при дальнейших расчетах: Дт 76.2 Кт 60.2
Беренис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2007, 09:10   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Претензия поставщику

Беренис, у нас есть все сопутствующие документы - Акт дефектовки, который они подписали, возвратная накладная, тоже подписанная ими. Меня больше интересует, как мне отразить у себя в учете эту претензию.
Возврат произошел в том же налоговом периоде, что и поступление товара. К тому же мы обнаружили брак уже после принятия ТМЦ к учету.
Буковка вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 24.10.2007, 10:46   #4
Тружусь, аки пчела...
 
Аватар для Беренис
 
Регистрация: 14.08.2007
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 7,393
Спасибо: 146
По умолчанию Re: Претензия поставщику

Никак не отражать. Вы вернули товар. Вопрос исчерпан. Счет 76.2 задействуют при втором варианте, а тут разошлись полюбовно. К примеру, мне налоговики не зачли входной НДС при камеральной проверке. Я подала в арбитраж: Дт 76.2 Кт 68.2. Далее, отстояла свои права, решение суда в мою пользу, ИФНС вернули деньги: Дт 68.2 Кт 51.
Беренис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2007, 20:21   #5
статус: Бог в бухгалтерии
 
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
По умолчанию Re: Претензия поставщику

Цитата:
Никак не отражать. Вы вернули товар. Вопрос исчерпан. Счет 76.2 задействуют при втором варианте,
программа 1с формирует проводки при возврате поставщику именно через счет 76,2
sous вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2007, 20:24   #6
статус: Бог в бухгалтерии
 
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
По умолчанию Re: Претензия поставщику

Цитата:
Нужно ли создавать счет-фактуру по данной операции?
я при возврате брака сч/фактуру не создаю, в книгу продаж этот НДС должен попадать, а в декларации он встает в строку где восстановлен НДС при возврате товара поставщику
sous вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2008, 11:08   #7
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 12.01.2007
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Претензия поставщику

Так как все-таки оформить возврат поставщику, чтобы не перечислять НДС друг другу?? Что делать с 76.2?? Я сделала те же проводки, что и Буковка, корректно ли?
хризантема вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 11:53   #8
статус: бухгалтер
 
Аватар для lessy
 
Регистрация: 06.02.2008
Адрес: Питер
Сообщений: 98
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Претензия поставщику

У меня такие же проводки. Но только в документах где был аванс у меня не закрывается 76,02! Что делать как его закрыть то?
у меня 1С 8,1. те возвраты где нет предоплаты нормально закрываются, а где есть аванс нет!
__________________
За все совершенные мною терракты-несу полную и безоговорочную ответственность!

Последний раз редактировалось lessy; 29.07.2008 в 12:27.
lessy вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 29.07.2008, 17:07   #9
статус: Бог в бухгалтерии
 
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
По умолчанию Ответ: Претензия поставщику

Цитата:
Сообщение от lessy Посмотреть сообщение
где был аванс у меня не закрывается 76,02
я в таком случае работаю с документом корректировка долга, посмотрите может у вас тоже есть такой
sous вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2008, 15:14   #10
статус: бухгалтер
 
Аватар для lessy
 
Регистрация: 06.02.2008
Адрес: Питер
Сообщений: 98
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Претензия поставщику

спасибо большое, все закрылось!
огромное спасибо!
__________________
За все совершенные мною терракты-несу полную и безоговорочную ответственность!
lessy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 19:04   #11
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Претензия поставщику

Lessy или Sous. Объясните что вы имеете ввиду. Я не бухгалтер - программист. Глюбушка пристала что возврат неправильно формирует проводки так как не закрывает 76.2. Как использовать корректировку долга чтобы закрыть 76.2?
denpro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 22:38   #12
статус: Бог в бухгалтерии
 
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
По умолчанию Ответ: Претензия поставщику

Цитата:
Сообщение от denpro Посмотреть сообщение
что возврат неправильно формирует проводки так как не закрывает 76.2.
в документах возврата и не должен закрываться счет 76,2, этот счет закрывается дополнительным документом - корректировка долга, документ формируется только после получения документа от поставщика (или покупателя), потому что счет 76,02 можно зачесть с 60 а можно и перечислить или получить сумму по 76,02 деньгами а не зачитывать,

ответ главбуху- закрывать счет 76,02 только при наличии документа ,
sous вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 07:31   #13
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 01.04.2010
Сообщений: 9
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ответ: Претензия поставщику

[QUOTE=sous;221532]в документах возврата и не должен закрываться счет 76,2, этот счет закрывается дополнительным документом - корректировка долга, документ формируется только после получения документа от поставщика (или покупателя), потому что счет 76,02 можно зачесть с 60 а можно и перечислить или получить сумму по 76,02 деньгами а не зачитывать,

ответ главбуху- закрывать счет 76,02 только при наличии документа ..т.е без акта взаимозачета я сама не смогу закрыть сч. 76,02 на 60....???
buhbest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 07:46   #14
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 01.04.2010
Сообщений: 9
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Претензия поставщику

Подскажите пожалуйста!!
Я уже голову сломала...
Практически такая же ситуация...Я выставила претензию транспортной компании.что делать с НДС и где его показать..не доходит..
начну все сначала...
Д 41 К 60 - 84,75 руб. оприходовала товар
Д 19 К 60 - 15,25 руб. НДС с товара
Д 68 К 19 - 15,25 принят НДС

Учет претензии:
претензия удовлетворена в счет последующей оплаты тран.комп.
Д 94 К 41 - 84,75 списала товар, он разбит..
Д 19 К 68 - восстановление НДС, т.к. товар не используется в деятельности (в книге покупок минусом)
Д 76,02 К 94 - 84,75 на сумму товара по с/с
Д 76,02 К 68 - 15,25 на сумму НДС от товара
Д 60 К 76,02 - корректировка долга.
А с 76,02 по дебету и 68 по кредиту, что делать???
может нужно сторнировать восстановленный НДС????
ПОМОГИТЕ???
buhbest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 07:57   #15
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 01.04.2010
Сообщений: 9
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Претензия поставщику

sous,
Подскажите пожалуйста sous!!
Я уже голову сломала..
Я выставила претензию транспортной компании.что делать с НДС и где его показать..не доходит..
начну все сначала...
Д 41 К 60 - 84,75 руб. оприходовала товар
Д 19 К 60 - 15,25 руб. НДС с товара
Д 68 К 19 - 15,25 принят НДС

Учет претензии:
претензия удовлетворена в счет последующей оплаты тран.комп.
Д 94 К 41 - 84,75 списала товар, он разбит..
Д 19 К 68 - восстановление НДС, т.к. товар не используется в деятельности (в книге покупок минусом)
Д 76,02 К 94 - 84,75 на сумму товара по с/с
Д 76,02 К 68 - 15,25 на сумму НДС от товара
Д 60 К 76,02 - корректировка долга.
А с 76,02 по дебету и 68 по кредиту, что делать???
может нужно сторнировать восстановленный НДС????
ПОМОГИТЕ???
buhbest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 20:49   #16
статус: Бог в бухгалтерии
 
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
По умолчанию Re: Претензия поставщику

Цитата:
Сообщение от buhbest Посмотреть сообщение
Д 94 К 41 - 84,75 списала товар, он разбит..
на 94 счет должна придти сумма с НДС

дт 41 кт 62,1 возврат товара от покупателя
дт 68 кт 62,1 ндс
дт 90,9 кт 62,1 прибыль

списан испорченный товар дт 94 кт 41
дт 94 кт 68
дт 94 кт 90,9

претензия дт 76,02 кт 94

дт 51 кт 76,02 поступила оплата

или дт 60,1 кт 76,02 зачтено в счет оплаты услуг перевозчика

по моему так
sous вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 11:00   #17
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 01.04.2010
Сообщений: 9
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Претензия поставщику

Большое спасибо!
buhbest вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оплата поставщику (физ.лицу) по РКО Innoch Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 1 05.10.2007 14:09
Оплата поставщику наличными vadimm Расчеты наличными 6 05.10.2007 08:26
Возврат товара поставщику при УСН Caress Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 2 06.06.2007 19:21
Возврат товара поставщику Larisa-B Обмен документами, полезные ссылки 1 11.04.2007 20:08
Возврат материала поставщику Fenechka Программы: 1C 7.7 1 07.03.2007 16:18


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot