Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер!
Д71 К50 - 1260 руб. выданы денежные средства под отчет. Д41 К71 - 1000 руб. оприходован товар Д19 К71 - 180 руб. выделен НДС по приобретенному товару Д50 К71 - 80 руб. сдан в кассу остаток неиспользованных денежных средств, выданных по отчет Иванову И.И. Д68 К19 - 180 руб. принят к вычету НДС по приобретенному товару Д51 К62 - 1534 руб. поступила предоплата от покупателя Д62 К68 - 234 руб. освоение аванса (НДС по предоплате подлежит отражению в книге продаж), если отгрузка производится в другом отчетном периоде. Если оплата и отгрузка отражены в одном отчетном периоде данную корреспонденцию счетов делать не нужно. Д90 К41 - 1000 руб. списана себестоимость товара Д62 К90.01 - 1534 руб. отражена выручка за отгруженные товары Д90 К68 - 234 руб. НДС по отгруженным товарам 54 руб. Вам придется уплатить в бюджет (Д68 - 180 руб. К68 -234 руб. Итого 54 руб. по кредиту). Фин. результат 300 руб. в пользу предприятия (собираем обороты по Д90 и К90, разница и будет фин. результат, если Д больше К убыток, если К больше Д прибыль) Вот как то так! Но меня лучше перепроверить! |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|