Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#61 | |
| 
            
			 Статус: особый 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.11.2008 
				Адрес: Славный город на Дону 
				
				
					Сообщений: 3,118
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ну да... нужно в книге покупок...... вот что нашла: 
		
		
		
		
		
		
			Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	Да, бывает и так....  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#62 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,054
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Так, простите но тогда так получается?: 
		
		
		
		
		
		
		
	1 Вношу исправления в счет-фактуру, кот. выписала при реализации (согласно правилам) (она у меня остается в журнале выд. счетов фактур в том периоде, когда была выписана) 2 Просто регистрирую ее в книге покупок (никуда ее не подкалываю) ![]() спасибо девченки)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#63 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,054
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			SonNata, ну да и я это тоже читала, если полистаете то это даже и выкладывала (по моему), но еще в одном издании нашла письмо МинФина там есть и про доп лист 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#64 | 
| 
            
			 Статус: особый 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.11.2008 
				Адрес: Славный город на Дону 
				
				
					Сообщений: 3,118
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Марго 82, как не подкалываете? Получается в журнал полученных счетов-фактур, в том периоде, когда внесены изменения.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Да, бывает и так....  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#66 | |
| 
            
			 Статус: особый 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.11.2008 
				Адрес: Славный город на Дону 
				
				
					Сообщений: 3,118
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 На том же примере... Книга продаж- 10 рублей Доп. лист к книге продаж -10рублей + 7рублей Что писать в книге покупок?....... Марго 82, ведь нам же удобнее как было выше описано, правда же... ![]() Хотя я читала и такие позиции, что даже при возврате брака нужно проводить обратной реализацией...  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Да, бывает и так....  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#67 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,054
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#68 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Марго 82, так что говорит бухгалтер заказчика? Они приходовали накладную в первом квартале и в каком составе? 
		
		
		
		
		
		
		
	И еще. Вы ведете бухгалтерию на компьютере или вручную?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#69 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,054
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#71 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да, по вашим вопросам. 
		
		
		
		
		
		
		
	Если вы делаете все на компьютере, то зачем вам заморачиваться с дополнительными листами в книге продаж и тому подобным геморроем? Делаете так, как хотите задним числом и подаете корректирующую декларацию по НДС. И по прибыли.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#73 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,054
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 спасибо конечно за совет... и за комплимент Последний раз редактировалось Марго 82; 09.06.2009 в 21:42.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#75 | |||
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 государственный советник налоговой службы РФ I ранга  | 
|||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#76 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 1,054
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Б_С_К, спасибо огромное за понимание 
		
		
		
		
		
		
			я с Вами полностью согласна! Цитата: 
	
 Из письма видно что я просто вношу изменнения в счет-фактуру и регистрирую в книгу покупок, не хочу показаться назойливой но Б_С_К, надо ли делать доп. лист и исправленную счет-фактуру оставить в журнале выданных, или куда ее подкладывать ? Б_С_К, спасибо огромное. 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#77 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Я Вот тут еще статейки подобрала посмотрите мож пригодятся:  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#78 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Бухгалтера добрые, помогите разобраться. 
		
		
		
		
		
		
		
	Мы закупили товар, оприходовали его, но потом поняли что часть товара нам не нужна, договорить с продавцом на возврат товара. Я делаю в программе 1С8 возвратную накладную и счет-фактуру, всё проходит через сч.60. При этом книга-покупок остается прежней, а сумма возврата показывается в книге-продаж. Но мне гл. бухгалтер говорит что это не правильно, книга-продаж должна показываться если бы я делала через ст.91 И говорит мне уменьшать книгу-покупок. Кто прав и на какие статьи ссылаться.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#79 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| счет-фактура | Главан | Формы первичных учетных документов | 29 | 06.06.2009 11:23 | 
| НДС при возврате товара поставщику | Дамир | Налоги и право. Юридические вопросы. | 0 | 16.04.2008 19:42 | 
| Счет-фактура | Kotuh | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 13.03.2008 08:38 | 
| Как оформляется пакет документов (счет, счет-фактура и накладные) для Эстонии? | малинка | Обмен документами, полезные ссылки | 0 | 23.08.2007 12:08 | 
| счет-фактура | Люcьен | Делимся опытом | 5 | 24.05.2007 02:03 |